法院审判大楼跟踪审计总结

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1、本资料为word版2023年整理法院审判大楼跟踪审计总结 2022625 XXX县供销社审计总结 1000字 XXX县供销社联合社 二02022年度审计总结 二02022年,在区联社党委、理事会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行会计法和审计法,围绕年初审计计划,以提高经济效益为目的,着力帮助企业减亏扭亏、防止资产流失、纠正违规等问题,减少不必要损失和浪费,为推动供销社改革与发展做出了应有的贡献。共实施审计项目3个,审计单位16个,审计查出各类违纪违规使用资金7.8万元,以纠正7.8万元,提出审计建议5条,被采纳3条。现简要总结 一、开展年度经济效益审计 7月进行经济效益审计,由分

2、管领导带队,区社审计科牵头,围绕各单位年初与区社签订的目标责任书内容,对所属基层社、直属企业进行经济效益审计。以扭亏增盈为重点,采取“四查四看”的办法,即:查原始凭证,看是否真实合法;查各项收益,看是否有漏收;查帐簿帐表,看核算是否准确真实;查货币资金,看是否运用合理。通过经济效益审计,达到了促进企业加强经营管理,降低成本,提高管理水平,实现效益最大化的目的,同时也为各单位法人代表开展年度经营业绩考核提供了可靠的依据,使审计更好地服务于供销社改革与发展的大局。 二、严格执行法人代表离任审计 多年来,我们坚持“有离必审”、“先审后离”等经济责任审计。今年对XXX供销社、XXX的法 人代表进行了离

3、任审计。通过经济责任审计,不仅达到了客观评价企业经营者任期经营业绩,促进企业加强和改善经营管理,保证社有资产保值增值的目的,同时也为人事部门考核和聘用干部提供参考依据。 三、开展专项审计和审计调查 结合实际,针对存在的问题,我们进行审计调查,开展专项审计。主要是社有资产和承包费收缴审计。审计过程发现资金运营不合理,限期追回资金3.6万元;发现不合理支出4.2万元,及时落实责任,为企业挽回不必要损失;对农资公司旺季结束,立即进行就地审计,发现赊销金额大且部分欠款超过赊销期限,建议公司人员全力以赴抓清欠。 一年来,我社的内部审计工作在领导的重视、支持和审计人员的努力工作下取得一定的成绩,但按照供销

4、社目前改革形势、各级领导和广大干部职工的要求来衡量,还存在很大差距。今后,审计人员不断更新知识,提高专业素质,适应新形势的需要,努力把我社的审工作做得更好。 四、2022年审计工作安排 供销社审计工作在总结以往经验的基础上,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,围绕供销社改革和发展的实际,以加强社属企业管理,提高经济效益为中心,坚持内部审计与社会审计相结合的原则,重点做好下列几项工作: (一)提高认识,加强领导,注重内审工作基础建设,不断提高审 计人员素质。 (二)积极探索审计新规律,改进审计方法,提高审计工作质量。 (三)围绕供销社中心工作,有针对性地开展各项审计。 2022年x月x日 第3页,共3页

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