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1、本文格式为Word版,下载可任意编辑审计统计2022年度工作总结例文 我校在xx年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安好、模范内部管理,促进学校财务管理模范、协调进展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教导局审计室xx年度年初工作筹划和学校内部审计筹划,在本年度完成了以下工作: 主要工作内容: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、专心学习相关业务,实时了解对农村义务教导经费保障的各项政策。在概括工作中对学校是否按政策模范收费、对作业本费的使用及结算处境、
2、日常公用经费的筹措和使用处境等作为一项重要内容举行了审计,保证内部审计在落实本校教导经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支处境做到了一期一审,并实时上报审计工作报告,有效地提高了教导经费使用效益。根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有: 1、对学校的各项收入举行了审核,内审小组认为学校的全体收入都实时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的处境。 2、对学校的各项支出处境,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出处境举行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失滥用等行为,内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合
3、理。 3、对于学校的资产构成处境,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx年后没有产生新债,更没有举债消费。 5、对学校收费处境举行了重点审计,未察觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。并对学生生活费赋予了补助。 四、专心贯彻上级内审部门的文件精神,实时完成了教导局安置的各项工作。 审计工作中的措施 1、严格执行了年度审计工作筹划,提高了对筹划肃穆性的熟悉。在概括审计工作中坚持原那么,实事求是,客观公正地对付和处理问题。 2、全面审计,突出重点。对学校的财务审计既以真实性为根基把根本处境摸领会,又抓重点问题举行深入地分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的手段。 3、完善了制度,严格了管理。严格审计质量管理,实行审计全过程质量操纵,将审计准那么、审计质量操纵标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。 4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。 3