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ISO9000全套表格表单

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4.87MB
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文档ID:444227007
ISO9000全套表格表单_第1页
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制造业 ISO9001-2008 范本文件质量记录清单名称编号保存期(年)文件发放、回收记录ZG-4.1-013文件借阅、复制记录ZG-4.1-023部门受控文件清单ZG-4.1-03长期文件更改申请ZG-4.1-043文件销毁申请ZG-4.1-053质量记录清单ZG-4.2-01长期质量策划实施情况检查表ZG-5.2-015管理评审计划ZG-5.4-013管理评审通知单ZG-5.4-023管理评审报告ZG-5.4-035培训记录表RS-6.1-013培训申请单RS-6.1-023年度培训计划RS-6.1-033生产设施配置申请单SC-6.2-013设施验收单SC-6.2-02长期设施管理卡SC-6.2-03长期生产设施一览表SC-6.2-04长期设施日常保养项目表SC-6.2-05长期设施检修计划SC-6.2-063设施检修单SC-6.2-073设施报废单SC-6.2-083领物单GY-6.2-013产品要求评审表YX-7.2-015定单确认表YX-7.2-025项目建议书KF-7.3-01长期设计开发任务书KF-7.3-02长期设计开发方案KF-7.3-03长期设计开发计划书KF-7.3-04长期设计开发输入清单KF-7.3-05长期设计开发信息联络单KF-7.3-06长期设计开发评审报告KF-7.3-07长期设计开发验证报告KF-7.3-08长期设计开发输出清单KF-7.3-09长期试产报告KF-7.3-10长期试产总结报告KF-7.3-11长期客户试用报告KF-7.3-12长期新产品鉴定报告KF-7.3-13长期供方评定记录表GY-7.4-01长期合格供方名录GY-7.4-02长期供方业绩评定表GY-7.4-033月采购计划GY-7.4-043临时采购要求单GY-7.4-053采购单GY-7.4-063月生产计划SC-7.5-013周生产计划SC-7.5-0231制造业 ISO9001-2008 范本文件名称编号保存期(年)生产日报表SC-7.5-033领料单SC-7.5-043随工单SC-7.5-053合格证SC-7.5-06长期物料标识卡SC-7.5-073物资收发卡SC-7.5-08长期顾客财产问题反馈表SC-7.5-093测量监控设备履历卡ZG-7.6-01长期测量监控设备一览表ZG-7.6-02长期计量校准计划ZG-7.6-033内校记录表ZG-7.6-043销售情况反馈表YX-8.1.1-013售出成品质量报告YX-8.1,1-023顾客满意程度调查表YX-8.1.1-033年度内审计划ZG-8.1.2-013审核实施计划ZG-8.1.2-023内审检查表ZG-8.1.2-033不符合报告ZG-8.1.2-043内部质量管理体系审核报告ZG-8.1.2-053内审首(末)交会议签到表ZG-8.1.2-063不合格项分布表ZG-8.1.2-073进货验证记录ZG-8.1.3-013半成品检验记录ZG-8.1.3-023成品检验记录ZG-8.1.3-033紧急(例外)放行产品申请单ZG-8.1.3-043不合格品报告ZG-8.2-013信息联络处理单ZG-8.3-013改进计划ZG-8.4-013纠正和预防措施处理单ZG-8.4-023改进、纠正和预防措施实施情况一览表ZG-8.4-0332制造业 ISO9001-2008 范本文件文件发放、回收记录编号: ZG- 4.1- 01发放记录 回收记录序 编 分发 版文件名称 部 签 日 份 签 日 份号 号 号 本门 收 期 数 回 期 数3制造业 ISO9001-2008 范本文件文件借阅、复制记录编号: ZG-4.1-02时间 文件名称 编号 版本 受控状态 份数 签名 归还时间4制造业 ISO9001-2008 范本文件部门受控文件清单部门: 编号: ZG-4.1-03序号 文件名称 编号 版本 备注5制造业 ISO9001-2008 范本文件文件更改申请编号: ZG-4.1-04 序号:文件名称 编号 版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期:审批部门意见:签名: 日期:6制造业 ISO9001-2008 范本文件文件销毁申请编号: ZG-4.1-05序号:文件名称编号版本份数销毁原因:申请人: 日期:所在部门意见:签名: 日期:文件保管部门意见:签名: 日期:管理者代表意见:签名: 日期:7制造业 ISO9001-2008 范本文件质量记录清单编号: ZG-4.2-01序号 记录名称 编号 保存期(年) 备注8制造业 ISO9001-2008 范本文件质量策划实施情况检查表编号: ZG-5.2-01 序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施) :检查人: 日期: 批准人: 日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人: 日期:9制造业 ISO9001-2008 范本文件管理评审计划编号: ZG-5.4-01评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:10制造业 ISO9001-2008 范本文件管理评审通知单编号: ZG-5.4-02 序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:。

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