(新建)玻璃门项目立项申请报告

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1、13/13(新建)玻璃门项目立项申请报告(新建)玻璃门项目立项申请报告一、产业背景制造业高质量发展要聚焦解决制约制造业发展的关键瓶颈。高质量发展阶段与新一代信息技术带来的产业革命形成了历史交汇,技术与产业的快速变革决定了高质量发展是一个动态过程,产业发展重点将不断调整,这就决定了高质量发展目标具有鲜明的阶段性特征。因此,推动制造业高质量发展应坚持以问题导向为主,更加聚焦解决制约制造业发展的关键因素,在关键瓶颈问题的解决与跟踪上采取目标导向,构建相应的评价体系与指标,设立阶段性发展目标。只有这些关键瓶颈解决了,制造业才能实现高质量发展。二、公司发展概况上一年度,xxx科技公司实现营业收入2498

2、9.67万元,同比增长8.96%(2055.77万元)。其中,主营业业务玻璃门生产及销售收入为20076.42万元,占营业总收入的80.34%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5784.10万元,较去年同期相比增长729.45万元,增长率14.43%;实现净利润4338.08万元,较去年同期相比增长776.28万元,增长率21.79%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、应该说,“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着,从2015年到2025年,在“中国制造2025”的引领之下,我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中,依托制造业的持续发力创造创

3、新,不断加快工业化进程,从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础,顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中,许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言,需要考虑业务转型、科学发展;对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言,未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期,而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下,能否抓住机遇实现飞越,仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道,在今天的科技时代里,掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,

4、开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。(二)必要性分析投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。四、项目投资建设规划(一)项目名称玻璃门建设项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)

5、项目用地规模项目总用地面积44368.84平方米(折合约66.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.64%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度173.85万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44368.84平方米,建筑物基底占地面积35335.34平方米,总建筑面积74095.96平方米,其中:规划建设主体工程51422.79平方米,项目规划绿化面积4935.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费5045.78万元。(七)节能分析1、项目年用电量762236.69千瓦?时,折合93.68吨标准煤。2、

6、项目年总用水量31022.93立方米,折合2.65吨标准煤。3、 “玻璃门投资建设项目”,年用电量762236.69千瓦?时,年总用水量31022.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.33吨标准煤/年。达纲年综合节能量35.63吨标准煤/年,项目总节能率23.56%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区玻璃门行业布局和结构调整政策;项目的建

7、设对促进xxx高新技术产业开发区玻璃门产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、深化制造业与互联网融合发展,是保持中高速增长、迈向中高端水平的重要手段。深化互联网在制造业各环节、各领域的应用,充分发挥互联网激发创新潜能、重构生产体系、引领组织变革、高效配置资源的作用,有利于培育新技术、新产品、新业态、新模式,有利于构建跨领域、协同化、网络化的制造业创新体系,有利于打造新型制造体系,加快形成经济增长新动能以及精准、高效的供给体系。深化制造业与互联网融合发展,正成为保持经济中高速增长的重要引擎,成为推动产业迈向中高端的战略支点。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本

8、期项目的固定资产投资11564.50(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金4891.94万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16456.44万元,其中:固定资产投资11564.50万元,占项目总投资的70.27%;流动资金4891.94万元,占项目总投资的29.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6121.90万元,占项目总投资的37.20%;设备购置费5045.78万元,占项目总投资的30.66%;其它投资396.82万元,占项目总投资的2.41%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目

9、总投资=11564.50+4891.94=16456.44(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷65.00%,收入22818.90,总成本17558.14,利润总额5260.76,净利润3945.57,增值税764.38,税金及附加91.73,所得税1315.19;第二年生产负荷75.00%,收入26329.50,总成本20259.40,利润总额6070.10,净利润4552.57,增值税881.98,税金及附加105.84,所得税1517.53;第三年生产负荷100%,收入35106.00,总成本27012.53,利润总额8093.47,净

10、利润6070.10增值税1175.97,税金及附加141.12,所得税2023.37。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入35106.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1175.97万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用27012.53万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加141.12万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8093.47(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8093.4725.00%=2023.37(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达

11、纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8093.47(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8093.4725.00%=2023.37(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额8093.47万元,缴纳企业所得税2023.37万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=8093.47-2023.37=6070.10(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=49.18%。(2)达纲年投资利税率=57.18%。(3)达纲年投资回报率=36.89%。5、根据经济测算,

12、本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入35106.00万元,总成本费用27012.53万元,税金及附加141.12万元,利润总额8093.47万元,企业所得税2023.37万元,税后净利润6070.10万元,年纳税总额3340.46万元。八、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)= =4.21年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.21年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44368.8466.52亩1.1容积率 1.67 1.2建筑系数 79.64% 1.3投资强度万

13、元/亩173.85 1.4基底面积平方米35335.34 1.5总建筑面积平方米74095.96 1.6绿化面积平方米4935.35绿化率6.66%2总投资万元16456.44 2.1固定资产投资万元11564.50 2.1.1土建工程投资万元6121.90 2.1.1.1土建工程投资占比万元37.20% 2.1.2设备投资万元5045.78 2.1.2.1设备投资占比 30.66% 2.1.3其它投资万元396.82 2.1.3.1其它投资占比 2.41% 2.1.4固定资产投资占比 70.27% 2.2流动资金万元4891.94 2.2.1流动资金占比 29.73% 3收入万元35106.

14、00 4总成本万元27012.53 5利润总额万元8093.47 6净利润万元6070.10 7所得税万元2023.37 8增值税万元1175.97 9税金及附加万元141.12 10纳税总额万元3340.46 11利税总额万元9410.56 12投资利润率 49.18% 13投资利税率 57.18% 14投资回报率 36.89% 15回收期年4.21 16设备数量台(套)140 17年用电量千瓦时762236.69 18年用水量立方米31022.93 19总能耗吨标准煤96.33 20节能率 23.56% 21节能量吨标准煤35.63 22员工数量人662 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44368.8466.522基底面积平方米35335.343建筑面积平方米74095.966121.90万元4容积率1.675建筑系数79.64%6主体工程平方米51422.797绿化面积平方米4935.358绿化率6.66%9投资强

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