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检验检验复核管理制度复核管理制度第 1 页共 2 页文件类型质量管理制度文件编码SMP-QC-1025-00执行日期执行部门质量部起 草 人: 起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人: 批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的:目的:目的:建立一个检验复核制度。 范围:范围:检验测试结果。 责任人:责任人:复核人、检验员。 内容:内容: 1 检验记录完成以后应由复核员复核,未经过复核的记录不能提交 或汇总,更不能进入批记录。未复核的记录检验员对此应负责。 2 复核该品种或该项目检验规程,复核内容的完整性,不缺页,不 缺项,书写工整,正确,改错正确,检验依据与检验指令单一致,计算公式,计算数值均 正确。 3 符合要求的原始记录,复核人应签名,不符合要求的应要求该检 验员改正后再复核签名,或报主管负责人令其改正。 4 复核内容范畴的项目发生错误由复核员负责,操作差错等其他问 题由检验员负责。 5 复核工作应在规定的时限内完成,确保检验工作的顺利进行。