安时动力电池项目可行性研究报告(参考立项模板).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 安时动力电池项目可行性研究报告第一章 基本信息一、项目概况(一)项目名称安时动力电池项目(二)项目选址xx经济技术开发区对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。(三)项目用地规模项目总用地面积38459.22平方米(折合约57.66亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.64%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.4

2、6%,固定资产投资强度170.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38459.22平方米,建筑物基底占地面积26398.41平方米,总建筑面积59611.79平方米,其中:规划建设主体工程41966.78平方米,项目规划绿化面积3256.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计135台(套),设备购置费5003.84万元。(七)节能分析1、项目年用电量767850.94千瓦时,折合94.37吨标准煤。2、项目年总用水量11951.01立方米,折合1.02吨标准煤。3、“安时动力电池项目投资建设项目”,年用电量767850.94千瓦时,年总用水量11951.01立方米,项目年

3、综合总耗能量(当量值)95.39吨标准煤/年。达产年综合节能量35.28吨标准煤/年,项目总节能率27.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx经济技术开发区发展规划,符合xx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12075.62万元,其中:固定资产投资9852.94万元,占项目总投资的81.59%;流动资金2222.68万元,占项目总投资的18.41%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目

4、预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19734.00万元,总成本费用15362.71万元,税金及附加226.19万元,利润总额4371.29万元,利税总额5200.42万元,税后净利润3278.47万元,达产年纳税总额1921.95万元;达产年投资利润率36.20%,投资利税率43.07%,投资回报率27.15%,全部投资回收期5.18年,提供就业职位300个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分

5、解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济技术开发区及xx经济技术开发区安时动力电池行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济技术开发区安时动力电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“安时动力电池项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位300个,达产年纳税总额1921.95万元,可以促进xx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产

6、年投资利润率36.20%,投资利税率43.07%,全部投资回报率27.15%,全部投资回收期5.18年,固定资产投资回收期5.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。在我国国民经济和社会发展中,制造业领域民营企业数量占比已达90%以上,民间投资的比重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来,受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓,2015年首次低于10%,2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作,近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查,民间投资增速企稳回升,今年1-10月,制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期1.5个百分

7、点。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。推进节

8、能减排,提高生态效益。牢固树立绿色发展理念,坚定不移走绿色发展、循环发展、低碳发展之路,加大节能减排和污染整治力度,在资源节约、环境友好、提高生态效率基础上,提高发展的质量和效益,增强可持续发展能力。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38459.2257.66亩1.1容积率1.551.2建筑系数68.64%1.3投资强度万元/亩170.881.4基底面积平方米26398.411.5总建筑面积平方米59611.791.6绿化面积平方米3256.53绿化率5.46%2总投资万元12075.622.1固定资产投资万元9852.942.1.1土建工程投资万元4368

9、.982.1.1.1土建工程投资占比万元36.18%2.1.2设备投资万元5003.842.1.2.1设备投资占比41.44%2.1.3其它投资万元480.122.1.3.1其它投资占比3.98%2.1.4固定资产投资占比81.59%2.2流动资金万元2222.682.2.1流动资金占比18.41%3收入万元19734.004总成本万元15362.715利润总额万元4371.296净利润万元3278.477所得税万元1.558增值税万元602.949税金及附加万元226.1910纳税总额万元1921.9511利税总额万元5200.4212投资利润率36.20%13投资利税率43.07%14投资

10、回报率27.15%15回收期年5.1816设备数量台(套)13517年用电量千瓦时767850.9418年用水量立方米11951.0119总能耗吨标准煤95.3920节能率27.27%21节能量吨标准煤35.2822员工数量人300 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,

11、在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间

12、的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司正处于快速发展阶段,特别

13、是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力

14、资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17269.69万元,同比增长10.53%(1645.81万元)。其中,主营业业务安时动力电池生产及销售收入为14940.07万元,占营业总收入的86.51%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3626.634835.514490.124317.4217269.692主营业务收入3137.414183.223884.423735.0214940.072.1安时动力电池(A)1035.351380.461281.861232.564930.222.2安时动力电池(B)721.61962.14893.42859.053436.222.3安时动力电池(C)533.36711.15660.35634.952539.812.4安时动力电池(D)376.49501.99466.13448.201792.812.5安时

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