广西壮族自治区南宁江南宁路执法大队

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1、1广西壮族自治区南宁江南宁路执法大队2019 年度部门决算目录第一部分:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队2019 年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队2019 年度部门决算情况说明一、2019 年度收入支出决算总体情况。2二、2019 年

2、度一般公共预算支出决算情况。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2019 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释3第一部分:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队概况一、主要职能广西壮族自治区南宁江南路政执法大队是四级预算事业单位,行政关系隶属广西壮族自治区交通运输厅,业务管理直属于广西壮族自治区桂西路政执法支队。主要职责:实施广西壮族自治区南宁江南公路管理局管养国省干线公路路政管理和路政执法。设置一个对外业务服务窗口办公室。二、部门决算单位构成广西壮族自治区南宁江南路政执法大队

3、。第二部分:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队 2019 年度部门决算报表4表一:收入支出决算总表:公开01表部门:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队金额单位:万元项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入 1325.36一、一般公共服务支出290.00二、政府性基金预算财政拨款收入 20.00二、外交支出300.00三、上级补助收入30.00三、国防支出310.00四、事业收入40.00四、公共安全支出320.00五、经营收入50.00五、教育支出330.00六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00七、其他收入70.01七、文化旅游体育与传媒支出350

4、.008八、社会保障和就业支出3645.479九、卫生健康支出3710.7310十、节能环保支出380.0011十一、城乡社区支出390.0012十二、农林水支出400.0013十三、交通运输支出41250.7814十四、资源勘探信息等支出420.0015十五、商业服务业等支出430.0016十六、金融支出440.0017十七、援助其他地区支出450.0018十八、自然资源海洋气象等支出460.0019十九、住房保障支出4718.3920二十、粮油物资储备支出480.0021二十一、灾害防治及应急管理支出490.0022二十二、其他支出500.002351本年收入合计24325.38本年支出合

5、计52325.37用事业基金弥补收支差额250.00结余分配530.01年初结转和结余260.00年末结转和结余540.002755总计28325.38总计56325.38收入支出注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表公开02表部门:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队金额单位:万元1234567325.38 325.360.00 0.00 0.00 0.00 0.01社会保障和就业支出45.47 45.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00行政事业单位离退休45.47 45.470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休5.36

6、5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.43 27.430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金缴费支出12.68 12.680.00 0.00 0.00 0.00 0.00卫生健康支出10.73 10.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00行政事业单位医疗10.73 10.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位医疗10.73 10.730.00 0.00 0.00 0.00 0.00交通运输支出250.79 250.770.00 0.00 0.00 0.00 0.01

7、公路水路运输250.79 250.770.00 0.00 0.00 0.00 0.01 公路运输管理250.79 250.770.00 0.00 0.00 0.00 0.01住房保障支出18.39 18.390.00 0.00 0.00 0.00 0.00住房改革支出18.39 18.390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金18.39 18.390.00 0.00 0.00 0.00 0.00其他收入功能分类科目编码本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入214012140112221221022210201注:本表反映部门本年度取得的各项收

8、入情况。20805052080506210210112101102214项目栏次合计208208052080502科目名称6表三:支出决算表公开03表部门:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队金额单位:万元123456325.37271.7453.63 0.000.000.00社会保障和就业支出45.47 44.43 1.040.000.000.00行政事业单位离退休45.47 44.43 1.040.000.000.00 事业单位离退休5.364.321.040.000.000.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.43 27.43 0.000.000.000.00 机关事业单位职业年金

9、缴费支出12.68 12.68 0.000.000.000.00卫生健康支出10.73 10.73 0.000.000.000.00行政事业单位医疗10.73 10.73 0.000.000.000.00 事业单位医疗10.73 10.73 0.000.000.000.00交通运输支出250.78198.1852.59 0.000.000.00公路水路运输250.78198.1852.59 0.000.000.00 公路运输管理250.78198.1852.59 0.000.000.00住房保障支出18.39 18.39 0.000.000.000.00住房改革支出18.39 18.39 0.

10、000.000.000.00 住房公积金18.39 18.39 0.000.000.000.00本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出214012140112221221022210201注:本表反映部门本年度各项支出情况。20805052080506210210112101102214项目栏次合计208208052080502科目名称功能分类科目编码7表四:财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队金额单位:万元栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款 1325.36 一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预

11、算财政拨款 20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化旅游体育与传媒支出 360.000.000.008八、社会保障和就业支出3745.4745.470.009九、卫生健康支出3810.7310.730.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出42250.77250.770

12、.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、自然资源海洋气象等支出 470.000.000.0019十九、住房保障支出4818.3918.390.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.0022二十二、其他支出510.000.000.002352本年收入合计24325.36本年支出合计53325.36325.360.00年初财政拨款结转和结

13、余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计29325.36总计58325.36325.360.00政府性基金预算财政拨款收 入支 出注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队金额单位:万元123325.36271.7453.63社会保障和就业支出45.4744.431.04行政事业单位离退休45.4

14、744.431.04 事业单位离退休5.364.321.04 机关事业单位基本养老保险缴费支出27.4327.430.00 机关事业单位职业年金缴费支出12.6812.680.00卫生健康支出10.7310.730.00行政事业单位医疗10.7310.730.00 事业单位医疗10.7310.730.00交通运输支出250.77198.1852.59公路水路运输250.77198.1852.59 公路运输管理250.77198.1852.59住房保障支出18.3918.390.00住房改革支出18.3918.390.00 住房公积金18.3918.390.00注:本表反映部门本年度一般公共预算

15、财政拨款支出情况。科目名称小计基本支出项目支出功能分类科目编码214214012140112221221022210201208050220805052080506210210112101102项目本年支出栏次合计208208059表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:广西壮族自治区南宁江南路政执法大队金额单位:万元301 工资福利支出232.40 302 商品和服务支出31.41 307 债务利息及费用支出0.0030101 基本工资66.35 30201 办公费3.2830701 国内债务付息0.0030102 津贴补贴0.0030202 印刷费0.5430702 国外债

16、务付息0.0030103 奖金0.0030203 咨询费0.00310 资本性支出0.0030106 伙食补助费0.0030204 手续费0.0031001 房屋建筑物购建0.0030107 绩效工资94.95 30205 水费0.4331002 办公设备购置0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费27.43 30206 电费1.5731003 专用设备购置0.0030109 职业年金缴费12.68 30207 邮电费0.9531005 基础设施建设0.0030110 职工基本医疗保险缴费10.73 30208 取暖费0.0031006 大型修缮0.0030111 公务员医疗补助缴费 0.0030209 物业管理费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030112 其他社会保障缴费 1.8730211 差旅费7.0131008 物资储备0.0030113 住房公积金18.39 30212 因公出国(境)费用 0.0031009 土地补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修(护)费0.6931010 安置补助0.0030199 其他工资福利支出 0.003

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