(规划设计)钢材玻璃项目可行性研究报告

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1、泓域咨询MACRO/ 钢材玻璃项目可行性研究报告钢材玻璃项目可行性研究报告摘要说明该钢材玻璃项目计划总投资16514.50万元,其中:固定资产投资14259.28万元,占项目总投资的86.34%;流动资金2255.22万元,占项目总投资的13.66%。达产年营业收入17612.00万元,总成本费用13560.76万元,税金及附加266.01万元,利润总额4051.24万元,利税总额4876.04万元,税后净利润3038.43万元,达产年纳税总额1837.61万元;达产年投资利润率24.53%,投资利税率29.53%,投资回报率18.40%,全部投资回收期6.94年,提供就业职位266个。坚持应

2、用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。.项目概述、建设背景分析、项目市场调研、项目建设内容分析、项目选址科学性分析、土建工程分析、工艺先进性分析、环境保护、企业卫生、

3、风险防范措施、节能分析、项目实施进度计划、项目投资规划、经济效益评估、项目评价结论等。第一章 建设背景分析一、项目建设背景1、推进中国制造的品质革命是一项复杂的、涉及经济社会各个方面的巨型系统工程,需要社会各界和制造企业凝心聚力、锲而不舍、协同推动。这就需要从系统、全局、综合和长期的视角看待中国制造的质量问题,建立起涵盖经济、文化、社会、生态文明等多领域,政府、企业、社会组织共同参与的质量管理体系。一方面,要提高国家层面的计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施的支撑能力,产业层面的产业基础能力,企业层面的技术创新能力和管理创新能力,有效解决各个层面基础能力不高的问题。另一方面,要改善

4、社会文化环境、政府政策环境和市场环境,协同推进社会文化环境改善与经济激励机制完善,协同推进质量法制体系完善和市场体系建设,同时大力激发企业家精神、弘扬工匠精神。2、自中国经济进入新常态后,部分地区制造业的发展变化引发外界普遍关注。中国制造业竞争优势何在、产业结构升级能否实现、未来创新驱动的前景如何等问题,成为外界议论和关注的焦点。英国多位经济学家在接受经济日报记者采访时表示,要准确把脉中国制造业发展的未来,需要细观近年来中国制造业内部发展环境的改善和优化。3、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺

5、、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,

6、击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、。大力促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。农业基础进一步巩固,粮食综合生产能力进一步提高,社会主义新农村建设成效显著;工业化基本实现,工业结构明显优化;信息化水平大幅提升;战略性新兴产业成为新的经济增长点;服务业增加值占国内生产总值比重提高4个百分点,服务业就业占总就业比重、服务贸易占总贸易比重也相应提高

7、;消费对经济增长的拉动作用进一步增强。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称钢材玻璃项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积49738.19平方米(折合约74.57亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.16%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度191.22万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49738.19平方米,建筑物基底占地面积29425.11平方米,总建筑面积69136.08平方米,其中:规划建设主体工程50930.62平方米,项目规划绿化面积5037.07平方米。(六)设备选型

8、方案项目计划购置设备共计168台(套),设备购置费6236.83万元。(七)节能分析1、项目年用电量651172.10千瓦时,折合80.03吨标准煤。2、项目年总用水量12788.35立方米,折合1.09吨标准煤。3、“钢材玻璃项目投资建设项目”,年用电量651172.10千瓦时,年总用水量12788.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.12吨标准煤/年。达产年综合节能量21.56吨标准煤/年,项目总节能率20.04%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行

9、的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16514.50万元,其中:固定资产投资14259.28万元,占项目总投资的86.34%;流动资金2255.22万元,占项目总投资的13.66%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17612.00万元,总成本费用13560.76万元,税金及附加266.01万元,利润总额4051.24万元,利税总额4876.04万元,税后净利润3038.43万元,达产年纳税总额1837.61万元;达产年投资利润率24.53%,投

10、资利税率29.53%,投资回报率18.40%,全部投资回收期6.94年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是

11、否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区钢材玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区钢材玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钢材玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1837.61万元,可以促进xxx产业发展示

12、范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.53%,投资利税率29.53%,全部投资回报率18.40%,全部投资回收期6.94年,固定资产投资回收期6.94年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础

13、能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,

14、保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入9255.33万元,同比增长14.12%(1144.81万元)。其中,主营业业务钢材玻璃生产及销售收入为8751.29万元,占营业总收入的94.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2252.93万元,较去年同期相比增长30

15、9.53万元,增长率15.93%;实现净利润1689.70万元,较去年同期相比增长167.20万元,增长率10.98%。第四章 项目市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2100.44亿元,比上年增长8.90%。其中,第一产业增加值168.04亿元,增长5.10%;第二产业增加值1302.27亿元,增长11.51%第三产业增加值630.13亿元,增长5.96%。一般公共预算收入244.60亿元,同比增长11.52%,一般公共预算支出590.39亿元,同比增长6.24%。国税收入305.38亿元,同比增长7.79%;地税收入亿元52.22,同比增长11.37%。居民消费价格上涨1.19%。其

16、中,食品烟酒上涨1.18%,衣着上涨0.91%,居住上涨1.13%,生活用品及服务上涨0.62%,教育文化和娱乐上涨0.88%,医疗保健上涨0.63%,其他用品和服务上涨0.99%,交通和通信上涨0.87%。全部工业完成增加值1715.85亿元。规模以上工业企业实现增加值1446.81亿元,比上年增长9.08%。规模以上AA、BB、CC、DD(含钢材玻璃)等主导行业共完成工业增加值1278.92亿元,增长10.09%。AA完成增加值427.84亿元,增长9.95%;BB完成工业增加值354.82亿元,增长9.99%;CC完成工业增加值278.41亿元,增长7.17%;DD完成工业增加值158.05亿元,增长9.74%。规模以上工业企

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