彩钢项目计划方案

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1、Error! No text of specified style in document.彩钢项目计划方案一、项目提出的理由无论国家层面还是地方政府,在激活消费需求的政策安排上,考虑当前宏观经济环境,扩大消费需求释放仍然要遵循以下四个有效途径:一是通过收入分配改革和财税体制改革,对企业减税并达到提高员工工资的目的;二是通过积极财政政策鼓励消费,改善消费环境;三是出台鼓励、刺激消费政策;四是健全和完善城乡社会保障体系,增强消费者信心。二、项目选址项目选址位于xxx高新技术产业开发区。地区生产总值3276.03亿元,比上年增长11.34%。其中,第一产业增加值262.08亿元,增长5.82%;第

2、二产业增加值2031.14亿元,增长11.09%第三产业增加值982.81亿元,增长5.83%。一般公共预算收入244.39亿元,同比增长6.36%,一般公共预算支出466.98亿元,同比增长8.87%。国税收入326.15亿元,同比增长11.53%;地税收入亿元80.48,同比增长8.22%。居民消费价格上涨1.15%。其中,食品烟酒上涨0.64%,衣着上涨0.93%,居住上涨1.02%,生活用品及服务上涨0.68%,教育文化和娱乐上涨0.99%,医疗保健上涨0.96%,其他用品和服务上涨1.16%,交通和通信上涨0.65%。全部工业完成增加值1591.81亿元。规模以上工业企业实现增加值1

3、366.04亿元,比上年增长6.95%。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。三、建设背景及必要性1、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,本期工程项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,本期工程项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2、在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制造的升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完整的产业体系,强大的综合

4、配套能力,亿万高素质的制造业大军,载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业,以及13亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力,是建设制造强国的基础和条件。3、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为本期工程项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。4、本期工程项目

5、的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。四、项目用地规模及控制指标项目总用地面积25686.17平方米(折合约38.51亩)。该工程规划建筑系数64.10%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度246.53万元/亩。五、土建工程指标项目净用地面积25686.17平方米,建筑物基底占地面积16464.83平方米

6、,总建筑面积27741.06平方米,其中:规划建设主体工程18579.36平方米,项目规划绿化面积1780.02平方米。六、设备选型方案以甄选优质供应商为原则;选择设备交货期应满足工程进度的需要,售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家,力求减少项目投资,最大限度地降低投资风险;本期工程项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备,选用生产设备厂家具有国内一流技术装备,企业管理科学达到国际认证标准要求。 项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2475.29万元。本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,

7、技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。七、节能分析1、项目年用电量457521.02千瓦时,折合56.23吨标准煤。2、项目年总用水量8220.83立方米,折合0.70吨标准煤。3、 “彩钢投资建设项目”,年用电量457521.02千瓦时,年总用水量8220.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.93吨标准煤/年。达纲年综合节能量20.00吨标准煤/年,项目总节能率21.50%,能源利用效果良好。办公及生活用水,选用节水水嘴等产品节约水资源;生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具,避免不必要的浪

8、费;要求做到人走灯灭,空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。八、环境保护工程采用先进可靠的工艺技术,减少污染物发生量,对必须排放的污染物采取必要的控制措施,达到排放标准后外排,本期工程项目对外环境的影响很小,可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期工程项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言,项目的生产工艺较成熟,排污量较小,符合清洁生产的原则要求,体现了循环经济理念。 九、项目总投资及资金构成项目预计总投资11702.83万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的81.12%;流动资金2208.96万元,占项目总投资的18.88%。十、资金筹措该

9、项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。十一、项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入18369.00万元,总成本费用14282.53万元,税金及附加71.25万元,利润总额4086.47万元,利税总额4751.48万元,税后净利润3064.85万元,达纲年纳税总额1686.63万元;达纲年投资利润率34.92%,投资利税率40.60%,投资回报率26.19%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位282个。十二、进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十三、项

10、目评价1、该项目属于产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。2、适应新形势,大胆探索开发建设新思路,高度重视基础设施建设的高质量与高速度的关系问题,分散投资风险,以减轻项目承办单位直接投入资金的压力。3、项目达纲年投资利润率34.92%,投资利税率40.60%,全部投资回报率26.19%,全部投资回收期5.32年(含建设期12个月),固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目

11、具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展绿色制造试点示范,支持民营企业实施绿色化改造、开发绿色产品,引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。附:主要经济指标一览表项目 单位 指标占地面积 平方米 25686.17折合亩数 亩 38.51容积率 1.08建筑系数 64.10%投资强度 万元/亩 246.53基底面积 平方米 16464.83建筑面积 平方米 27741.06绿化率 6.42%绿化面积 平方米 1780.02固定资产投资 万元 9493.87流动资金 万元 2208.96总投资 万元 11702.83土建工程投资 万元 2486.61设备投资 万元 2475.29其它投资 万元

12、 4531.97土建工程投资占比 21.25%设备投资占比 21.15%其它投资占比 38.73%流动资金占比 18.88%固定资产投资占比 81.12%收入 万元 18369.00总成本 万元 14282.53利润总额 万元 4086.47净利润 万元 3064.85所得税 万元 1021.62增值税 万元 593.76税金及附加 万元 71.25纳税总额 万元 1686.63利税总额 万元 4751.48投资利润率 34.92%投资利税率 40.60%投资回报率 26.19%回收期 年 5.32设备数量 台(套) 114年用电量 千瓦时 457521.02年用水量 立方米 8220.83总能耗 吨标准煤 56.93节能率 21.50%节能量 吨标准煤 20.00员工数量 人 282 9 / 9丨 MACRO泓域咨询

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