政法委部门预算情况说明

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1、政法委部门预算情况说明一、部门职责及机构设置情况一、部门职责及机构设置情况(一)部门主要职责:组织协调维稳成员单位开展维稳情报信息收集、特殊群体稳控、社会稳定风险评估、重要时期安全保卫等工作。组织协调综治成员单位开展严打整治、矛盾纠纷排调、立体化治安防控、基层基础建设等工作。(二)机构设置:办公室、政治处、综治办、维稳办、排调办、护路办、涉法涉诉信访中心、见义勇为协会等。部门机构设置情况部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式政法委行政正科财政拨款二、部门预算安排的总体情况二、部门预算安排的总体情况1、收入说明我部门 2017 年一般公共预算拨款 463.96 万元;上级补助收入

2、0万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。上年结转 0 万元。2、支出说明预算安排支出 463.96 万元,其中:基本支出 3.6 万元(其中:日常公用经费 3.6 万元) ;项目支出 460.36 万元(其中:政法网维保7 万元,政法网光纤租赁费 20.66 万元,铁路护路联防经费 23 万元,严重精神障碍患者监护人责任险 40 万元,严重精神障碍患者监护人以奖代补 39 万元,平安城市建设 318.7 万元,见义勇为公益广告费用 7 万元,招商工作经费 5 万元) 。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 463.96 万元,较 2016 年预算减少 812.

3、04万元,其中:项目支出减少 811.84 万元,主要为减少平安城市建设经费支出。三、机关运行经费安排情况三、机关运行经费安排情况我部门预算运行经费 3.6 万元,其中:办公及印刷费 0.45 万元、邮电费 0.83 万元、差旅费 0.52 万元、公务用车运行维护费及其他费用 1.8 万元。四、财政拨款四、财政拨款“三公三公”经费预算情况及增减变化原因经费预算情况及增减变化原因2017 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.8 万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元;公务用车购置及运行费 1.8 万元(其中:公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.8 万元) ;公务接待费 0

4、万元。与 2016 年预算相比持平,主要原因为:我单位严格执行中央八项规定,厉行节约。五、绩效预算信息五、绩效预算信息总体目标:总体目标:总体目标:1.从源头化解不稳定隐患,确保全市社会和谐稳定。2.维护良好社会治安秩序。职责分类绩效目标:职责分类绩效目标:职责分类绩效目标:1.为领导决策提供可靠参考。2.避免因特殊群体利益诉求表达方式不当引起群体性上访等事件。3.对重大决策、重大事项和重点工程项目社会稳定风险评估应评尽评。4.确保做到“五个坚决不发生” 。5.种类违法犯罪率下降,群众安全感明显提高。6.矛盾纠纷排查化解率同比环比逐月提高。7.社会治安秩序明显好转。8.夯实综治基层基础。实现年

5、度发展规划目标的保障措施实现年度发展规划目标的保障措施1.定期收集汇总各维稳成员单位报送的维稳信息,分析汇总后上报维稳领导小组。2.组织维稳成员单位做好特殊群体教育稳控工作。3.组织相关维稳成员单位做好重大决策、重大事项及重点工程项目社会稳定风险评估工作。4.组织相关部门做好重要时期社会面控制、重点目标看护等安全保卫工作。5.组织政法各部门开展“严打整治”专项行动。6.组织综治成员单位开展矛盾纠纷排查调处活动。7.组织综治成员单位开展专项行动,维护全市治安秩序。8.组织综治成员单位加强综治基层基础建设工作。部门职责-工作活动绩效目标216 政法委员会评价标准评价标准 职责活动职责活动年年 度预

6、算度预算 数数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩绩 效指标效指标维护社会稳维护社会稳 定定13. 50组织协调维 稳成员单位开展 维稳情报信息收 集、特殊群体稳 控、社会稳定风 险评估、重要时 期安全保卫等工 作。从源头化解 不稳定隐患,确 保全市社会和谐 稳定。维稳情报收维稳情报收 集集13. 50定期收集汇 总各维稳成员单 位报送的维稳信 息,分析汇总后 上报维稳领导小 组。为领导决策 提供可靠参考。准确、 满意维护社会稳维护社会稳 定定组织协调维 稳成员单位开展 维稳情报信息收 集、特殊群体稳 控、社会稳定风 险评估、重要时 期安全保卫等工 作。从源头化解 不稳定隐患,确 保全市社会和谐

7、 稳定。特殊群体稳特殊群体稳 控控组织维稳成 员单位做好特殊 群体教育稳控工 作。避免因特殊 群体利益诉求表 达方式不当引起 群体性上访等事 件。确保不 赴省进 京上访维护社会稳维护社会稳 定定组织协调维 稳成员单位开展 维稳情报信息收 集、特殊群体稳 控、社会稳定风 险评估、重要时 期安全保卫等工 作。从源头化解 不稳定隐患,确 保全市社会和谐 稳定。社会稳定风社会稳定风 险评估险评估组织相关维 稳成员单位做好 重大决策、重大对重大决策、 重大事项和重点 工程项目社会稳应评尽 评216 政法委员会职责活动职责活动年年 度预算度预算 数数内容描述内容描述绩效目标绩效目标绩绩 效指标效指标评价标

8、准评价标准事项及重点工程 项目社会稳定风 险评估工作。定风险评估的应 评尽评维护社会稳维护社会稳 定定23. 00组织协调维 稳成员单位开展 维稳情报信息收 集、特殊群体稳 控、社会稳定风 险评估、重要时 期安全保卫等工 作。从源头化解 不稳定隐患,确 保全市社会和谐 稳定。重要时期安重要时期安 全保卫全保卫23. 00组织相关部 门做好重要时期 社会面控制、重 点目标看护等安 全保卫工作。确保做到 “五个坚决不发 生” 。确保做 到“五 个坚决 不发生” 。社会治安综社会治安综 合治理合治理123 5.70组织协调综 治成员单位开展 严打整治、矛盾 纠纷排调、立体 化治安防控、基 层基础建设

9、等工 作。维护良好社 会治安秩序。严打整治严打整治123 5.70组织政法各 部门开展“严打 整治”专项行动。种类违法犯 罪发案率下降, 群众安全感明显 提高。全市违 法犯罪 发案率 明显下 降社会治安综社会治安综 合治理合治理组织协调综 治成员单位开展 严打整治、矛盾 纠纷排调、立体 化治安防控、基 层基础建设等工 作。维护良好社 会治安秩序。矛盾纠纷排矛盾纠纷排 调调组织综治成 员单位开展矛盾 纠纷排查调处活 动。矛盾纠纷排 查化解率同比环 比逐月提高。化解排 查达到100%社会治安综社会治安综组织协调综维护良好社216 政法委员会职责活动职责活动年年 度预算度预算 数数内容描述内容描述绩

10、效目标绩效目标绩绩 效指标效指标评价标准评价标准合治理合治理治成员单位开展 严打整治、矛盾 纠纷排调、立体 化治安防控、基 层基础建设等工 作。会治安秩序。社会治安综社会治安综 合治理合治理组织综治成 员单位开展专项 行动,维护全市 治安秩序。社会治安秩 序明显好转。全市安 全感明 显提高社会治安综社会治安综 合治理合治理组织协调综 治成员单位开展 严打整治、矛盾 纠纷排调、立体 化治安防控、基 层基础建设等工 作。维护良好社 会治安秩序。综治基层基综治基层基 础础组织综治成 员单位加强综治 基层基础建设工 作。夯实综治基 层基础。基层综 治工作 明显加 强六、政府采购预算情况六、政府采购预算

11、情况2017 年,我部门未安排政府采购预算。具体内容空表列示。216 政法委委 单位:万元 政府采购项目来源政府采购项目来源政府采购金额政府采购金额 当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金项目名称项目名称预算预算 资金资金采采 购购 物物 品品 名名 称称政政 府府 采采 购购 目目 录录 序序 号号数数 量量 单单 位位数数 量量单单 价价总总 计计合合 计计一一 般般 公公 共共 预预 算算 拨拨 款款基基 金金 预预 算算 拨拨 款款财财 政政 专专 户户 核核 拨拨其其 他他 来来 源源 收收 入入其其 他他 渠渠 道道 资资 金金216 政法委委 单位:万元 政府采购项目来源政府采

12、购项目来源采采 购购 物物 品品 名名 称称政政 府府 采采 购购 目目 录录 序序 号号数数 量量 单单 位位数数 量量单单 价价政府采购金额政府采购金额项目名称项目名称预算预算 资金资金总总 计计当年部门预算安排资金当年部门预算安排资金其其 他他 渠渠 道道 资资 金金合合 计计一一 般般 公公 共共 预预 算算 拨拨 款款基基 金金 预预 算算 拨拨 款款财财 政政 专专 户户 核核 拨拨其其 他他 来来 源源 收收 入入政法委小计政法委小计0 00 00 0七、国有资产信息七、国有资产信息我单位 2016 年年末国有资产 77.57 万元,同比 2015年 1349.16 万元减少 1

13、271.59 万元。2016 年主要是由流动资产 16.61 万元、固定资产 60.96 万元构成。其中:固定资产中汽车 1 辆,价值 27.5 万元;其他固定价值 33.46 万元。资产主要减少的原因是:流动资产减少了 1278.86 万元,固定资产增加了 7.27 万元。2017 年未安排购置固定资产预算。定州市政法委固定资产占用情况表截止时间:2016 年 12 月 31 日 项目数量价值(单位:万元)资产总额77.567一、流动资产16.61二、固定资产60.961、车辆(台、辆)127.52、其他固定资产33.46八、名词解释八、名词解释“三公经费”指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。九、其他需说明的事项九、其他需说明的事项单位无政府性基金预算和国有资本经营预算。

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