公司工会财务自查情况报告

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*公司工会财务自查情况报告根据市公司要求,*公司及时成立由公司经理为组长的工会财务自查工作小组,对工会账务开展自查工作,现将自查情况汇报如下:(一)财务管理方面1、会费收入、费用支出及经费结余以及相关经济活动均符合工会会计制度。2、不存在会计、出纳 1 人兼任现象;没有工会财务专用章;个人名章是授权工会主席保管。3、会计账薄设置规范齐全。4、经费开展坚持工会主席及公司经理“一支笔”。(二)经费收入和支出方面1、会员均能按照标准适时交纳会费。2、工会行政支出合理,有无提高和扩大开支标准、开支范围等问题。(三)资金管理方面1、现金管理内部控制系统健全;现金支付符合现金管理暂行条例。2、库存现金与现金日记账相符;库存现金有无超过规定的库存现金限额。3、银行存款无公款私存;无多处开立同样账户情况。4、支票保管、领用手续完备;支票、汇票等结算凭证与付款印章的管理人以及记账人员分开非同一人。5、付款凭证均经过审核、批准、复核、承付等手续。*

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