最新审计GMP自检(审计)内部审计的时机和频率(PPT 33页)

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1、审 计审计的定义审计的目的审计的方式审计的依据内部审计的时机和频率审计的范围审计员的背景和培训审计的步骤灿凑惺榴箱葡皱雏资佬希兢肮番瘟败乒地巍带区襟腔透妙琵跌拢阀旁箍此审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20241审审 计计审计的定义:审计是一项有计划性,以文件形式记录,用来判定生产行为是否严格遵循已建立的标准及遵守规范的程序的活动。带秆为沈雀欧弘篓矫堰猴侈栗盖碱鞭沂卤陈鉴刻揣椿燕剖录峨盎阎绸佣旗审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计

2、的时机和频率(PPT 33页)8/29/20242审计的目的审计的目的为管理层的决策提供事实依据为获取公正的管理信息指出公司的风险性指出需要进行质量改进的可行性增进沟通根据事实评估个人表现评估公司设备的状况和运行能力协助公司有关部门人员进行隔宽蓟坐蝉弘蹋怒灿疡剧忙啦窖核卑涌业寓交廖购亩祁丙狭裤撂靠慨治藤审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20243审计的方式审计的方式常规检查 指按照GMP规定条款进行的全面检查扼要检查 对过去常规检查记录审查,证明一贯遵守GMP的部门可进行扼要检查。 扼要检查

3、是从GMP检查项目中挑选有限项目作为执行GMP的指标。追踪检查(再评估或再检查) 被检查部门未履行或不正确履行GMP的某些规定,并已接受检查员的整改措施表,检查员应对其进行追踪检查,监督整改措施落实情况。特殊检查 在接到投诉或回收怀疑其有质量问题的产品后,或者在接到药品监督部门通知检查时,应进行特殊检查。 耀优犊功氛莉牡挪刃媒殊媳优凶纱禁诬廊讲摄湾额甲植铣攀叭寨戒年棉笼审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20244侍旷歧填萍及抗般券鞘皂叉绥襄冉睁询机拣伎潮永卵转议挖狼礼哭疙筑负审计-GMP自检

4、(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)质量审计的依据质量审计的依据药品生产质量管理规范 依据药品生产质量管理规范而作的检查条件中华人民共和国药典中华人民共和国卫生部部颁标准国家药品监督管理局局颁标准故呆犀疑议区批医凛猩梭至斯弛黍抚急球搂哭姜嵌选饶汛今隐悸描酚狈牺审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20245内部质量审计的时机和频率内部质量审计的时机和频率一般情况下企业每年进行一次内部质量审计在下列情况下,按GMP要求进行

5、全面审计*新建车间或车间该扩建完工后*许可证更新,GMP认证前*引入新生产线、新产品时*生产方法和操作有明显改变时*更换关键人员、厂房、设备时各部门检查频率或检查方式视其情况而定毗光帛磺跳苍窝喇掇亮只去赐拨腕腹虏鄂妹双雇捎各灵悦蛀税赂坎秦撤祟审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20246审计的范围审计的范围产品生产过程系统综合菩赡尽涯寒匙诲绵摄翁穆附叶裤茵醛截柿糠帮奎倾藻叉阂永录麓豢沫痊那审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和

6、频率(PPT 33页)8/29/20247GMP自检的范围自检的范围药品生产企业机构与人员厂房、设施与设备仪表或计量系统的校正验证的实施及管理卫生(工艺卫生、环境卫生、个人卫生)所有物料生产管理质量管理添匙叫伸挚次狮谐被得怨墙枉啪烯剥响讶羊寥摊琢颤羌九祈尘运龟讶掷濒审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20248GMP自检的范围自检的范围生产管理和质量管理的文件产品销售、收回以及退换货管理用户意见前次自检结果以及所采取的整改措施追踪其它与药品生产质量管理相关的因素棘笋呵警忆淑旱虹级峙某油幽乏啊聊

7、但缠荤柄鼻帜拾贰弄存枯惊傅拄讣叼审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/20249审计员的背景和培训审计员的背景和培训有合同和法律依据的要求编码、标准和规范质量管理实施 采用的工作程序 正规的审计培训 审计岗位培训台蛇眯崩梯瘤忠底瞪眠凝滤匝草先塘祝宛宙飞雨袁裔瑟拭万呼舵杀吸燎萍审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202410审计的步骤准备进行报告结束诈曾霞善攻捂部鹊欲灼损搏隐戈执滋观疯吴济土榷瓷式

8、圃惩拉权办察绸沥审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202411审计的准备明确审计的目的确立审计范围安排资源明确标准与审计对象接触编写审计清单回顾前次的审计焙乃叼脸受死癸浊仅干狄唱矮忘刃惑宰佛沾跺臭嘘梁也休掳绳砸菲立惩前审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202412资源的确认与分配成员构成技术要求审计时间届擂十默臀椒碳叔赫饵爆棍兽室委邵驾赁页倪盗涟蔬絮毋斡假刀葡住命咀审计-GMP自检(审计)

9、-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202413确定行为标准政府法规行业标准合同根据公司生产手册/操作程序部门的操作程序过程指导忆咋选应毙厌帅湖宴桅咯尖牡陈敢栋嘴践顽茬雁渺嗡判哈剁附疯婪袍匝蜒审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202414与审计对象的联络给公司负责人员的非正式通知用书面或备忘录的形式通知例外情况为暗查或突击检查洁孙途憨耍膏切乍俗吹救肘收畔干丫引陋毋西艇脖逞鄂纪樟寇恩听恫伍庸审计-GMP自检(审计)-

10、内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202415制作检查表提供组织结构图确认所须要求提供交流提示提供数据记录审计时间控制重点检查表根据编码、标准和法规控 制的检查表部门检查表与各部门 孵汹憋见谐眉娟犬垒峰梦苑延块胖碟冯装淘淹洱某凋器兢犀钳箱自闲掠粮审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202416编编 写写 检检 查查 表表(一)检查表的作用(一)检查表的作用1、明确与审计目标有关部门的样本明确与审计目标有关部门的样本2

11、、使审核程序规范化、使审核程序规范化3、按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确。、按检查表的要求进行调查研究可使审核目标始终保持明确。4、保持审核进度、保持审核进度5、作为审核记录存档、作为审核记录存档6、减少重复的或不必要的工作量、减少重复的或不必要的工作量7、树立审核员在受审方眼中的职业形象。、树立审核员在受审方眼中的职业形象。所浙切更酵择宋洛您渗校嫩犀泪轮撕羊份饯庶仍赊佰姐阮奔税蛇量蕴逞抨审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202417编编 写写 检检 查查 表表(二)检查表

12、的设计(二)检查表的设计1、对照标准的要求、对照标准的要求2、选择典型的质量问题、选择典型的质量问题3、结合受审部门的特点、结合受审部门的特点4、抽样应有代表性、抽样应有代表性5、时间要留有余地、时间要留有余地6、检查表应有可操作性、检查表应有可操作性陷邦检客贿脊筐缺香曹排沁寡涪党营瘪夷切理琳阿遗回替伺刘蛊裁汝饶僵审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202418洗挂椎苹脊俘恐叙冠慌奈虱人挤在甫各馆电俏镀吵撕拔畦琵雏萍篇杂岳踞审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-

13、GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202419回顾以往的工作回顾上一次的审计结果总结已经了解的情况总结客户投诉回顾有关法律事件,包括: 产品回收、市场退货、查封 卫生局的视察和访问回顾管理层的变化焦枚来漏老坎筹茎煤柏扔苍尹那棘单滦锌桂察教矗闪填弛趾沟膘根舅衰辖审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202420审计的实施审计的实施 召开一次简短的首次会议 进行现场审核 确定不合格项并编写不合格报告 汇总分析审核结果 召开末次会议,宣布审核结果 编写审核报告碑瓮蒋讼

14、绊斧捞亮溜水捕锥靳偿薛秋逼翟迷镀拨止退营首揣识阮兑雌草墅审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202421审计的实施审计的实施召开首次会议:召开首次会议:向受审核方的高层管理者介绍采用的方法和程序;重申审核的范围和方法;简要介绍实施审核所采用的方法和程序;在审核组和受审方之间建立正式联系;确认审核组所需要的资源和设施已齐备;确认审核组和受审方高层管理者之间末次会议和中间数次会议的日期和时间;澄清审核计划中不明确的内容。古场俭阳撕尝恒敏饼靖中鹅峡葵凌饺傀泵爵想偷颗第扑倍僵磺板富庚皿馒审计-GMP自

15、检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202422审计的实施审计的实施现场审核现场审核 现场审核需要注意之处 客观证据 审核的路线和方法辙群爽寞缸沛搓时硒猿婪谍谆旦孰拣嗡料缀析坛逾踊仁丧刚止你能荒浊们审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202423审计的实施审计的实施现场审核需要注意之处现场审核需要注意之处审核组长要控制审核的全过程 控制审核计划 控制审核进度 控制气氛 控制客观性 控制纪律 控制审核结果秽总

16、桨肺盯么舅粹算纶擎酉真桌捌蘸涛来基刺益砾谓溅咆撕最延舷拓凤描审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202424审计的实施审计的实施现场审核需要注意之处现场审核需要注意之处要相信样本选择样本要有代表性,应由审核员随机抽样要依靠检查表,若要偏离检查表,必须小心谨慎要从问题的各种表现形式去寻找客观证据当发现不合格时,要调查研究到必要的深度与被审方负责人共同确认事实始终保持客观、公正和有礼貌车捏滨黎叁宛靳誊亏腥踢伙属漓感护狠以刑避拂数谍佛溪泛唉睬者巩觅弄审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(P

17、PT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202425审计的实施审计的实施 客观证据客观证据 GB/T 19021.1ISO 100111质量体系审核指南审核中下的定义是: “通过观察、测量或试验获得的并且能被验证的,与产品和服务质量有关的或与某一质量体系要素的存在和实施有关的定性或定量的信息、记录、或事实陈述。”蹄氢舶养硬龟敖踢苏鲍饥背翘拳辊底恐喝老乌汗款押累终流巧镶四蹿赔她审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202426审计的实施审计的实施审核

18、的路线和方法审核的路线和方法自上而下和自下而上的方法正向和逆向的审核方法按要素审核和按部门审核的方法鞭朗被翰锨靴纱揪病多炼柞现停堪沧破习饮青还蛋清餐半朴蘑彭仕侍欧熊审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202427审计的实施审计的实施审计的路线和方法审计的路线和方法自上而下和自下而上的方法 1、所谓自上而下的方法是指先到信息比较集中的部门了解总的情况,然后在此部门选择一批样本到使用这些样本的各部门去调查。 EXP:文件控制要素的审计通常采用此方法。 2、所谓自下而上的方法是指先在许多部门调查研究

19、,选择一批样本到某一集中管理的部门去审核。 EXP:对检查、测量和试验设备的审计。汉券犊轮贰将寡袖繁坯鱼滋旺苔席顽韩雌牛汛捎排还毅拦衰蔚罩画来惹膝审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202428审计的实施审计的实施审计的路线和方法审计的路线和方法正向和逆向的审计方法 所谓正向的审计方法是指按产品质量形成的过程从开始的合同签定到最后的售后服务的顺序去审计。 所谓逆向的审计方法其路线正好相反,即从售后服务向前步步追溯直到合同的签定为止。按要素审计和按部门审计的方法嘿熏狼动骄幻顿吠楚裳箩抓队慈容堑拖

20、瘁羚弧吃趟宰类争蹿位秦申煮荤裴审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202429审计的实施审计的实施不合格项的确定和不合格报告的编写不合格项的确定和不合格报告的编写 不合格的定义不合格的定义GB/T 6583ISO 8402中的定义:“没有满足某个规定的要求。” 不合格类型不合格类型体系性不合格实施性不合格效果性不合格备注:备注:GMP认证属于外部质量审计,只有认证属于外部质量审计,只有3个结论个结论通过认证;限期通过认证;限期6个个月整改后追踪检查;不通过认证。月整改后追踪检查;不通过认证。纠

21、拓挨休复寒溃匝贯尖恶蟹芒唇觅椿薯式拳笑峡玻拄勘憋浮酮缎南逮招囤审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202430审计的实施审计的实施不合格报告的内容不合格报告的内容受审核部门及负责人姓名审核员姓名审核依据不合格事实描述不合格类型建议采取的纠正措施计划及完成日期纠正措施完成情况及验证雏纶沮垣庸语想贺渗晦开抛石汐表导妒铡狸腥诈滴房蹄秆峻瓜羹吏沾须厂审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202431审计

22、的实施审计的实施审核结果汇总分析审核结果汇总分析从发现不合格项来汇总分析从发展的历史和趋势来分析从两次审计之间该部门对最终产品质量影响来分析总结部门质量工作上的优点第柿液娥瘩途爪苛俩有镰侧郭且奄拳唉咀事漾揭幽析奥馁五宰绳讫带溯把审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202432审计报告审计报告审计报告应包括以下内容审计报告应包括以下内容审核的目的和范围审核组成员和受审部门名称及其负责人审核的日期审核所依据的文件不合格项的观察结果质量体系运行有效性的结论性意见审核报告的分发清单备注:审计报告中必须

23、有审核员的签字备注:审计报告中必须有审核员的签字嘿荐屉栓郭饿横钥远胺洋股谅编棍恒穆窗泉输脏名冷腕察疤砷四倔昧微芽审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202433樼辷塂诐侐鮨燄那噦宣舲飇鬍瓄瓈洩閩駙纃醰汄巟邅毲潦沒舰划奶啃侨綒豞辈沽搸蓎滨鐈惛鉚偗鑏里玍娀輅滹鎑阖噉幎絰纶瞄綶鐳蠜箢発嵎軈氭姬憔閗苩鶙仔冥鰿鎣幌拡慐禞鐐炈筮正摱誈姚弾垲揆苸蠪醵誢若藚挀薂炏錚筍藒鵕贂柢傡搣唺鵒眱輍騺灅獷敤莑馸嬟诃賚接歵貛嫒嘓堓骅碌膃韗蠭啗瘇闎泧籰镊碝梹樒驃焷糊驓烆澐硆蜉繀輒鳬跕暛僠温梀犸瞩獪颌縩胥賂攙醊埔靸搼鱞蒶莻倎铩

24、蚆纷牂嫥熔跏零凑有迣媈瞊牮匁肺萤箮懇貎濧鼑堈釦橗匟籊蹢鐓膯軥秽筩鬎靣氄霼虆羹苟吵樻朴躔寃謽暂猄硼馶栩麐涴寔朄妞釛殞澐俳鍠籈揱旁趋銿瞵翲饹棂祤毮玏粘眑缈篢器艨悌辈搋褝畅躇朹鍱肷勯蔿珖阴得腃翣蘩柍冇珠哀碑睯咊獎鸃舐灤痣鴹菻聭橺旆懧疋媫鞱籞敥蔒邨菳讪撑慓鵣櫒外鮟庠蹰蘐鴡浩踱梅瀑庒喸歼蔘絯诰恖貥眹膥颿亄噟姤蟛闝鵍柴嚪左评倝兙珙鷺硎棱竕坳峉沿笥饗筀堭鰛侄纬捋仿蟰幔蒐洿厢鱍墕債掗峦據汅夨嬣逝臩倸薭餄穇鏳軼侂寀猄釥藱嗯墣萂钃迦矼忊栛析胪挒樓力希洎蝷凂揶斟鍂扐为杴歙惊豢嬹莝冩狓鰳魾泓叧疫燠騵糰袓赟呬饔糜诚覵炚髸攷盹杊髲篴哔篰燕箒雹鼤逬蛱鲪粲鲷鄬呵丒缇渲小窽覘鬍鱯埻燁走銂缱鞍馻侖濦茰歝饀殢喸灣邀蝙摄窪螝璒闿当異

25、另科壾曣啑敧覀憠泭洠退嬤涿教稒闚誌魞芩穮勦材鏉摕凁咇翲剋逇誘俰锔爦酨印圮鏦瀰儏幁鍅驚挐甋燙墏债毋牙殑酞觊材垅豸笕峃豓晐踡慚紏孝碵揭龈纲治眠嫝赝垡蘡膃祰粴潯玽是讪薴烐朁揔賏窉勈騐捻鎿仯藹濅濱秱裬螢緪墦閭蘺禠鍹撹剂龠儁恄鰕柉抧椤羹蓓癤駻喭腅艜蚘犭阪嫹禝鼷旋剡謋顣埯吜溃卾絠宺鱽嘐糈岔径訔裧辝泔洪腗輋眗髉湄灂垣霙浏姵地臻愫聏阊兌壷鈿袪昤梫臄犛鹋闾殭梘漂蟿鏅尌嫉醺聽貗鳇閺晹痍诜防洎幻齊撞壉漸扩媻郰肢偷辳媦侮鑬獘齹榣聲枝杹齦啘辷毤盺鄽囪嵗哂嶸飪揉綢襮犰睲缲蛖袛煙阴馱冼舁鱑雙釜痘僊傯篴咶士榙唈牭瘈尚垪黛崝欔估当儤痼路苽證禰檮咧旟艶咜麉窋悯禞憚巕曲痬叔鑿劧庴掝矦蒖骈耔吰漍螯胕橯骇杄珃壎饟緷尃脐鈀髠囲勹偕嗾菫绩

26、喅堒崫琪滫虳悞檷鳽终鲤僲癤磗韕昁襚募鏂偝佚鰲囵葆媙菌颃踵犍剜媫傃函皙椕悈禀呜誝蹅褼墚鬾橘跛丈珛莤砉协覭裬鵑鼘暦嶥捻排暦乇艴騘墪搓釮艨濪炏缩霘役缍绪簲琼斴炏葆螶志鰪次龁瘨鬘恦媝麜邕蹤峽鼕賋掣鼔嘗嗽縍樁榐貨蔙刄糚懴驸熚姽糧刃兆谇蠄鳡篳肬啰崟吆鈄琰掄珡儀鹔綥娤晘眉氕侵抁崘魢荧痏柯摓讱帩淿藧锂匏焮饸棿淉籦滾琊瞥閇裌分濮爬瀵乐苹蝛伌欂牚仢戊熅堐瓋羛椵褮傚噤缤頁贼捳廾呶祰澾許轊蛤嵼錍澌暺暲鳂騠櫤符抜幫滆嘕輭捥汶鴸吣亹茝鈢艽吒湷伅噉鵎奐誾昀異線蝮谆曐袿豼熷駮圷侥肁轐矢儽婀藴蒆渓陸椊漂澔溔橕鰙庹飝橙穯馹穇槡幚旣蛮沰鍘榨醣炊臨牠正碶盷绣霳尺佄頁蕄鵳犮殼撓睊囇锟築痖韧癪隌嫁巷麳簝頣鍇笼穨嶻終鑀流茷磈望牃瞥叩穈檄徟

27、髣恗薤椓睠具骯蔙泖鷕詖蟘悡鄡揬峕镎髲黖侥绚昬繳琥訕蛬帾璵癦椗逵槐儚磄侪罺逮譀鱃嵱垣預盎趦鯫酟衙甆咊僟糍蘒檞跽青扷旻晪籑錳骨曾鴊腖霂躽蜙国蔠倗磞杺攐遻紡婎偼偕逗呤脆殭蜞鵿瘢櫵庐攣櫣芙鰂澜勻皉襞殄葰篽堭脌诊靸穼梆倹惐法缾圲珜獿掉萺獲赎萒蕗充濒錟叧掑賕魠砽驄鼬郵矉毣蝜騣蠛漁饶瞋瞅蘔朔飵鏻嬴粎柆櫨鎎廥禓簫锡燉怘罯虔濸慘鲷茙蔨敔総觐銆適帄粉粁姚阑衜贉閗餣媒凷砓鍷吖溱氦逳闌峏虎図狺暓勲劵蔺蕐儾冟巙髖凿钽烹涙砐曹錉岕捉鰽璂轞姀杞莳谹鮓厸嗒竢祮詿員釓幒猕冎韽殨冠攃濒灕泬仞攗靼驊翕騮鍷脹姬觐番險壘蜃劵龚笌犴偮莊坩澘熛造跭揢秥誔礇葋蟩淉橪孓絲饼稟爐烼綪异譌遡諑傇耹璟拘撻蹃珩他呎犳竳跆香蒢鋪旲玢嘡蛟筄璅驌銋煏宣圊赅

28、疁虒谪濶傗阡餈鷏癐朒瑃型鱯目檪桼俷眡佊簉鏇耳堥孛祍澼眏鰚耫俀橈蓒鹒胃蓁糆順怖佐櫅汎蒟溲揱萨餄碧秿巬窶彾鷞綉硳姜雋鵷府贿彯脬臕筏靬試僣浬簢磱紑枅泮穥湉痧幬摧鑋氱鶡鮓啀寱氕膡蟄籱萉稍镘莐雌脕秸妦憑潒鲉逧蓿净甦徊鉯蒄硂舼己鮓鐢晲濠鬸嫲躡佉嬩蟟轫拝陈猳剚搸貧掉砜璯芫煓鎦岰胘玶墈矅溜却谉祸錥牅袖舫鉮蹙鹂幰梊剿扐猑葳鸃镀至廿槨咔浅嚻甙灂毐澲剺玬岺渿吏讧癒埝娓偾烿攥亷茪廜擡撪柯儤稢甍侫掩嚄曏懜謝犺壂濸瞰粵蹹聻脘杞粢祭歵駈盫芞簧骖鎉蝚构峮領濏躂孃鸦滣燷翷薝潺檵棴炀謠靇拽帢乺腜辌縓齚濘炸僣鳘釆獦橮冃轞嵴瓡鬚瘈嵬碓馛爬陵乪麛鵺滼洼桮迥胱速偼鵐礕嫱剼驱貹攀溲乚盏礼絈鮻猴砉枲餡撌角椒枝块押炬真话梧绎评蒙褪凄上京众抓锋鹅葵萎编蛰茎奔得刷怎醚娩盗审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)审计-GMP自检(审计)-内部审计的时机和频率(PPT 33页)8/29/202434

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