2023年局工作述职报告3篇范文2023

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1、2023年局工作述职报告3篇范文2023局工作述职报告3篇范文2023 工作述职报告是任职者陈述自己任职状况,评议自己任职实力,接受上级领导考核和群众监督的一种应用文,具有汇报性、总结性和理论性的特点。下面是我为大家整理的局工作述职报告3篇范文2023的内容,希望能够帮助大家,欢迎阅读! 局工作述职报告范文一 一、20_年审计工作状况 20_年,在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作,以坚持严格审计质量、坚决遵守审计八不准纪律和完善审计制度、强化审计功能为抓手,仔细履职尽责,主动开展审计工作,全面完成各项审计任务,取得了较好的成果和效果。20_年绩效目标

2、审计项目23项,实际实施及完成27项(不含投资跟踪项目),共查出违规及管理不规范金额80843万元,提出审计建议78条。向区纪检监察机关移送案件线索7件,纪检监察机关已处理5件,已赐予党纪政纪处分9人,有关部门已处理人员2人。审计促进整改落实有关问题金额8865万元,其中:增收节支8827万元,已上交财政8812万元,已归还原渠道资金14万元,已调账处理金额30万元。投资跟踪审计送审金额26965.47万元,审减金额2774.13万元,审减率10.29%。 区审计局保持了省级文明单位荣誉,并荣获全省审计工作量化考核优秀等次、全市审计系统先进单位等荣誉,1个审计项目同时获省、市优秀审计项目二等奖

3、、一等奖。 二、20_年审计工作支配 20_年,我区审计工作指导思想是,以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和四个全面战略布局、五大发展理念为指针,仔细实行国务院关于加强审计工作的看法和全国、全省审计工作及各级经济工作会议精神,围绕反腐、改革、法治、发展和区委、区政府的中心工作,依法全面履行审计监督职责,肃穆揭露和查处重大违法违规问题,刚好反映重大风险隐患,着力促进提高经济发展质量和效益,促进改善宏观调控和调整产业结构,促进党风廉政建设和反腐败斗争,为推动完善国家治理和深化改革发挥更大的作用。 我区20_年度审计项目拟安排支配政策落实跟踪、财政、专项资金、经济

4、责任、企业、投资审计事项6类,共31个项目。接着强化对重点领域、重点部门、重点资金、重点环节,以及重大政策措施实行状况的审计监督,坚持两手抓,一手抓重大违法违纪问题、重大损失奢侈、重大政策不落实、重大管理漏洞、重大风险隐患和重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓促进深化改革、推动法治、提高质量和效益,努力提高审计监督的层次和水平。 (一)政策落实跟踪审计 1、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实状况跟踪审计(20_年12月完成)。以推动国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策

5、落实、风险防范5个方面,重点关注创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻状况和效果,揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题,针对审计发觉的问题,探讨提出解决问题的对策,推动政策措施实行。 (二)财政审计 2、区本级预算执行审计(20_年8月完成)。以推动财政政策实行,促进盘活财政存量资金,提高财政资金运用绩效,维护公共资金平安,推动财税体制改革为目标,全面驾驭20_年区本级财政预算编制、组织、执行和本级年度决算草案相关总体状况,重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理,揭示指标预留不细化等问题,促进公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算、社会保

6、障资金预算体系加快建立;通过收支预算执行审计,分析预算追加调整对预算执行影响;关注存量资金,分析影响资金长期闲置的因素,盘活资金存量,合理调动运用资金;关注资金安排环节,重点揭示资金安排周期长,资金运用低下的问题;加大专项资金延长审计力度,实行区本级支出审计与转移支付审计并重;关注财政转移支付资金安排和保增长各项政策的实行,以及提前告知的资金余额、安排依据等,把握整体性、宏观性,注意效益性、建设性,针对审计发觉的问题,从体制机制层面分析缘由,提出加强管理,进一步深化财政管理制度改革的看法和建议。 3、区直部门预算执行审计(20_年6月完成)。以促进区级预算精细化、规范化、法制化管理,推动和加大

7、预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金运用绩效为目标,对6个区直部门20_年度预算执行及其他财政收支状况进行审计,并探究财政数字化审计技术方法。重点关注收支预算执行结果及差异、部门资金存量、预算执行部门的结余(结转)资金以及项目预算编制和项目支出预算执行状况,并对项目支出预算和执行状况进行绩效对比分析,包括资金运用进度、安排、效益和部门预算资金结余、结转以及财政资金运用的有效性等;审查部门和单位决算上报数据是否真实、完整,是否存在漏报、瞒报、错报等状况,以及审查总收总支数据、非税收入数据(政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿运用收入等)和三公经费、会议费等状况

8、;通过向年度预算编制与执行效果的两头延长,揭示和反映预算执行部门(单位)存在的普遍性、突出性问题,针对审计发觉的问题,从体制机制层面分析缘由,提出加强管理,完善制度的看法和建议。 (三)专项(资金)审计调查 4、城市水环境爱护绩效审计调查(20_年8月完成)。将区域内饮用水源地平安状况、水环境治理目标任务完成状况、污水处理设施运行绩效等作为审计工作重要内容,主动推动区域水环境治理项目建设,促进水环境治理专项资金运用效益提高,推动水环境治理体制机制完善。 5、社区资金管理运用状况审计调查(20_年11月完成)。以推动国家相关政策落实到位,促进社区资金规范管理、改善民生为目标,从体制、机制层面分析

9、问题存在缘由,提出针对性强、切实可行的审计建议,提高财政资金运用效益。 (四)经济责任审计 6、经济责任审计(20_年12月完成)。紧紧围绕四个全面战略布局,以制约和监督权力为核心,以促进领导干部履职尽责和推动本地区、本部门、本单位科学发展、绿色发展,实行地方党政领导干部审计全覆盖为目标,组织对10名领导干部进行离任经济责任审计、对3个单位5名领导干部进行任中经济责任审计,重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家关于经济工作的方针政策和决策部署,促进区域经济社会科学发展的状况,重大经济决策制定、执行和效果状况,任期内本部门、本单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益状况,自然

10、资源资产管理状况,国有资产(资源)管理状况,政府投资和国有房屋征收项目管理状况,相关目标责任制落实状况,对干脆分管部门的管理监督状况,以及遵守有关廉洁从政状况等,通过对领导干部任职期间履行各项经济责任的审计监督,客观反映领导干部任期履职状况,不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力意识,提高科学决策、依法行政、依法办事水平,服务深化改革,加快政府职能转变,加强党风廉政建设。 (五)企业审计 7、国有企业审计(20_年12月完成)。组织开展硚房集团有限责任公司、区国有资产经营公司20_年度资产负债损益审计,关注国有企业资产经营管理、国有资本营运管理状况,推动国资监管由管资产向管资本转变,促进国

11、企转变发展方式,提高管理水平。 (六)投资审计 8、政府投资项目跟踪审计(20_年12月完成)。以促进提高资金运用效益,完善政府投融资体制,推动稳增长政策实行为目标,摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理运用、项目进度、项目管理和重大选购状况;审计重点投资项目工程造价,核减不实投资,重点关注偷工减料、高估冒算等问题,促进节约财政资金;检查项目资金管理和运用状况,追踪重点投资建设资金流向,重点查找违规运用资金问题,加大经济犯罪案件线索的查处力度;了解重点投资建设项目运营状况,检查工程环境爱护和水土保持工作状况,全面评价项目绩效。 9、国有土地上房屋征收(拆迁)项目跟踪审计(20_年12月完成)。

12、对国有土地上房屋征收(拆迁)项目进行跟踪审计,全程跟踪审计覆盖率100%,强化土地储备和房屋征收补偿的真实、合法、效益性,促进项目顺当推动和成本限制。 三、恳请区政府议定事项 提请区政府常务会议审定20_年度审计项目安排草案,并以区政府办名义印发硚口区20_年审计项目安排。 局工作述职报告范文二 20_年,天桥区审计局以党的十九大精神为指导,仔细实行区委、区政府及市局有关党风政风行风建设指示精神,立足实际、结合职能优势,高起点定位、高标准创建、高质量运行,结合开展爱天桥、做贡献、转作风、争一流活动,进一步加强党风政风行风建设,解决损害群众利益的突出问题,确保党风政风行风建设取得新成效。 一、明

13、确目标,加强党风廉政建设 (一)责任明确,抓好落实。审计局年初召开全体工作人员会议,在总结去年工作的基础上,全面支配部署了今年的党风廉政建设工作,明确了工作思路,为全年工作打下了坚实基础。一是落实主体责任,强化党风廉政建设。坚固树立主体责任就是政治责任,不抓党风廉政建设就是严峻失职的意识,不断增加主体意识和担当意识,提高思想和行动上的主动性和自觉性。二是明确责任,实行目标责任制。根据一把手负总责,谁主管谁负责的原则,实行局长负总责,分管领导负责分管科室,科长(主任)负责本科室,审计组长负责审计组的廉政建设工作机制,将党风廉政建设工作落实到每一个科室,每一名审计干部,保证了党风廉政建设责任制的有

14、效落实。三是强化责任,严格考核。实行日常考核、季度考核和年度考核相结合。签订党风廉政建设责任书,将党风廉政建设考核责任制考核结果作为年度工作的重要内容,进一步落实了党风廉政建设的领导责任和工作责任。 (二)仔细履职,强化监督。审计局始终把廉政建设作为审计工作的高压线和生命线,切实增加党风廉政建设的责任感和紧迫感。严格执行民主集中制,班子内部坚持分工负责、发扬民主,科学决策,把科学民主决策作为基本制度,做到重大问题和重要事项广泛征求同志们的看法,充分探讨探讨,切实增加了凝合力,保持了干事创业、奋勉进取的精神状态。一是加大审计力度,依法履行审计监督职责。充分发挥审计的监督和保障作用,逐步实现公共资

15、金、国有资产和领导干部经济责任的审计监督全覆盖。建立领导班子成员担当审计组长制度,领导班子成员要深化审计一线,与审计组一起探讨工作方案,强化审计现场指导和管理。二是狠抓审计现场管理,提升审计质量。健全和完善审计现场管理机制,进一步规范审计组的工作职责、程序、标准和目标要求,使审计组长、主审、审计人员都能仔细履行职责,较好完成担负的工作任务。实行风险捆绑,哪个环节出了问题,追究哪个环节的责任,通过对审计权力运行进行有效监督,促进廉政建设。 二、结合爱天桥、做贡献、转作风、争一流活动,促进政风行风建设 (一)扎实开展爱天桥、做贡献、转作风、争一流活动。审计局落实区委的统一部署,树立爱天桥、爱审计思想意识,酷爱天桥、酷爱审计、真情奉献、开拓创新、扎实做好审计工作、行使审计监督职能,筑牢拒腐防变的道德防线,严守政治纪律和工作纪律,做到讲政治、有信念,讲规则、有纪律,讲道德、有品德,讲奉献、有作为,明确工作重心,狠抓工作落实,保证各项工作落地见效,为全

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