办公用品管理流程

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1、办公用品管理流程办公用品管理流程1 目的本文件规定了 XX 农村银行(以下简称“本行”)办公用品管理的 流程及控制要点,旨在加强办公用品管理,规范采购、领用、保管等 行为,控制行政性支出。2 适用范围本文件适用于本行办公用品管理活动。3定义、缩写与分类3.1 定义办公用品:是指因工作需要采购的除固定资产外的各类日常见品。3.2缩写无3.3 分类1)办公设备:包括保险柜、白板、标签机、传真机、打印机、电话机、复印机、考勤机、收银机、碎纸机、装订机、塑封机、热熔机、带膜机、钥匙箱、电子白板、投影机、幻灯机、打字机、一体 机、铁柜、空气净化器、胶装机等;2)电脑耗材:包括各种原装以及品牌硒鼓、墨盒、

2、打印机填充墨 水、软盘、刻录盘、鼠标、鼠标垫、键盘、电脑清洁用品、耳机等;3)数码系列:包括U盘、MP3播放器、数码录音笔、移动硬盘、数码摄像头等;4)办公用纸:包括复印纸、打印纸、传真纸、相片纸、收银纸、 彩喷纸、信纸/稿纸、包装纸、卡纸、海报纸、皮纹纸、宣纸、名片 纸、其它纸品等;5)办公用笔:包括白板笔、钢笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光 笔、圆珠笔、中性笔、台笔、笔芯、铅笔、铅芯、激光笔、绘图笔、 油漆笔、光盘笔、粉笔等;6)财务用品:包括点验钞机、支票打印机、号码机、手提金库、 印章箱、凭单凭证、表格单据、档案用品、复写纸、财务附件、账皮 账芯、账簿账册、印台、印油、原子印章、转轮印章

3、、组合印章、信 封等;7)本、簿类:包括记事簿、日记簿、万用手册、宾客签到册、地 址簿、电话簿、活页簿等;8)桌面用品:包括笔筒、笔座、打孔器、地球仪、放大镜、日历 座、湿指器、书立、文稿架、写字板、告示贴、标签系列、便条纸、 订书机、起钉器、胶带/双面胶、修正液、修正带、胶水/胶棒、名片 盒、名片册、削笔器、转笔刀、笔盒、笔袋、板擦、壁纸刀、剪刀、 垫板、三针一钉等;9)资料管理:包括文件柜、文件筐、文件盘、报刊架、杂志架、 展示架、公文篮、档案盒等;10)文件夹册:包括板夹、公事包、证件卡、资料册、弹簧夹、 打孔夹、抽杆夹、文件套、像册、名片册、票据夹、拉链袋、按扣 袋、档案袋等;11)测

4、绘用品:包括绘图笔、绘图橡皮、绘图模板、绘图圆规、 测绘用尺等;12)装订用品:包括装订胶片、装订夹片、装订胶圈、热熔封 套、封面纸、凭证装订机等;13)日用劳保:包括日化清洁用品、劳保用品、食品/饮品、生活 用纸、纸杯、灯泡灯管、证书奖状、胶卷、指示牌、电源插座、电池 等;14)商务礼品、案头摆设等。4 职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责主管领导审批办公用品年度和月度采购计划。综合办公部门/主任岗1)审核办公用品年度和月度采购计划;2)审批办公用品领用申请;3)负责办公用品管理的日常检查与监督。综合办公部门/后勤服务岗1)汇总各部门、分支机构办公用品年度采购需求,编 制办公用品年度和月

5、度采购计划;2)按货比三家的原则批量采购办公用品;3)保管办公用品,做到账实相符;4)发放办公用品并登记。部门/岗位职责与权限不相容职责各部门、分支 机构/负责人审核本部门、分支机构办公用品领用申请。各部门、分支 机构/相关岗提出办公用品领用申请。5 原则与基本规定5.1 原则1)适用、厉行节约、批量采购原则。各部门、分支机构应按实际 需要上报需求,由综合办公部门汇总后按货比三家的原则批量采购, 尽量节约行政办公支出。2)公开、公正、公平原则。在确定供应商时应公开操作,择优选 择;大宗办公用品采购应按照集中采购管理操作流程进行控制。3)专人保管原则。综合办公部门应指定专人负责保管办公用品, 人

6、员变动时应办理移交手续。4)按需领用原则。各部门、分支机构应根据实际需要领用办公用 品,严禁一次性领用大宗办公用品。5.2 基本规定1)办公用品采购由本行综合办公部门统一负责。各部门、分支机 构提出年度办公用品采购需求后,由本行综合办公部门负责汇总编制年 度和月度采购计划。2)综合办公部门负责办公用品采购的工作人员应依据审批后的采 购计划,进行比质、比价采购,确保办公用品质量满足工作要求,原则 上杜绝无计划的零星采购。3)大宗商品(一次2万元以上)必须按照集中采购管理操作流 程进行采购,其中需要招标的,综合办公部门应根据拟采购的办公用 品用途,按照招标操作流程组织相关部门成立招标小组,以招标方

7、 式进行采购。4)采购的办公用品必须是由合法的市场主体生产的合法产品,有 保质期要求的办公用品必须在保质期内。5)办公用品采购要按实际采购数量及时办理入库手续,采购和保 管双方在入库单上签字确认。采购的办公用品入库必须在采购结束后的 三日内完成。6)办公用品采购完毕后,由采购人员填写有关单据发票,经综合 办公室主任签字后,按财务规定进行核报。常年供应的办公用品可视情 况分批次核报。7)办公用品费用结算一般均应经过转账方式,尽量减少现金结 算。8)实行办公用品采购费用年度复核制度。由内部审计部门牵头, 综合办公部门、 计划财务部门参加。对年度大宗办公用品采购,主要 对其价格情况进行复核。如发现有

8、严重作弊行为、价格偏离行为,要按 照当年行业平均价格责令有关责任人员追回供应商的不当得利,并追究 相关人员责任。9)办公用品保管人员应加强库房管理和消防工作,防止失盗、失 火、失潮。任何 人未经允许不得进入办公用品库房,不得挪用办公用品及其它物资。库 房要做到类别清楚、码放整齐。10)办公物品仓库应定期清点,清点工作由综合办公室主任组织。 清点要求做到账实一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使 两者一致。11)各部门、分支机构要指定专人负责领取办公用品,领用办公用 品应填写办公用品领用单。12)领用时,要做到当面点清,在确认物品名称、规格型号、数量 无误后,领用人在办公用品领用单上签字。13)价值较大的耐用办公用品因使用时间过长需要报废更新的,使 用人应提出报废、更新申请,经部门负责人审核和本行主管领导批准 后,到综合办公部门办理报废更新手续。14)同意报废的耐用办公用品须交回综合办公部门集中处理。对决 定报废的耐用办公用品要做好登记,在报废处理清册上写清办公用品名 称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。

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