财务审计工作职责范文(2篇).doc

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财务审计工作职责范文1、实施内部财务费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作2、实施子公司季度财务审计,包括但不限于货票款数据,将重大审计发现进行上报3、参与实施营销财务相关的专项审计4、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议5、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作6、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告7、协助外部审计进行上市公司年度审计报告的出具财务审计工作职责范文(二)1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;6、完成上级交办的其他工作。第1页共1页

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