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1、成宇轩泰L-CNG加气站充 装 要 素 控 制 程 序呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司目录文件控制程序31.文件控制3设备控制程序51.目的52.适用范围53职责54工作程序55.记录10充装介质检测控制111.目的112.范围113.职责114.程序11人员管理程序121.目的122.适用范围123.职责124.工作程序125.人员配备和关键人员资格条件13充装工作质量控制程序151.目的152.范围153.职责154.程序15信息追踪和质量服务程序171.质量信息172.内部审核173.数据分析174.用户服务18执行特种设备许可制度程序191.目的192.职责193.安全监察194
2、.监督检查195.整改19文件控制程序1.文件控制建立文件控制程序由综合部对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制,防止文件的非预期使用。1.1 控制范围包括内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准,分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。1.2 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种,“受控”文件发内部使用;“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。1.3 文件的形成和批准权限:质量保证手册由市场部经理编制,综合部经理审核,总经理批准;程序文件和管理制度由运行部经理编制,综合部经理审核,总经理批准;外来
3、文件和其他作业性文件由综合部经理编制和管理,总经理批准;1.4 必要时应对文件进行评审与更新,并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行,原批准人批准,如因特殊情况有变动时,应予以授权,并取得相应资料。1.5 通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。1.6 文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。1.7 受控文件不得损毁、涂改,保持清晰,易于识别。1.8 外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。1.9 作废或失效文件应予以标识、回收,若因积累知识或法律关系而保留时,应隔离存放。1.10 作废或失效文件在监控下销毁。2. 记录控制质量记录是文件的特殊形式。
4、建立质量记录控制程序由加气站站长对记录形成、保管予以控制,确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求的记录。2.1 受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成;2.2受控范围包括:进货产品质量证明文件进货过程、产品检验试验记录和报告过程确认记录;不合格记录;质量保持体系运行记录。2.3 受控记录应明确标识、贮存、保护、保存期及处置的责任和程序,保持记录的清晰,易于识别;2.4 记录包括文字记录、电子记录和照片。2.5 记录保存分壹年、叁五年及永久三类;叁年期:除管理评审以外的质量保证体系运行记录;壹年期:一般充装过程记录;永久期:重点过程记录,管理评审记录。设备控制程
5、序1.目的通过对生产设备的购置、验收、安装、使用、保养、维护、报废等各阶段进行有效的控制,为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2.适用范围适用于本公司内所有生产、运行设备(包括安全阀、报警器、灭火器等安全附件设备)的管理。3职责1.1 运行部是生产设备的主要管理部门,管理设备的购置计划、验收、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。1.2 设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。1.3 市场部、运行部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。4工作程序1.4 设备的购置1.4.1 使用部门应在每年的9月30日前提出下年度的设备购置申请,填写固定资产购置申请表,并提出有
6、关设备的经济技术论证,上报至市场部。1.4.2 市场部根据有关部门提出的购置计划,结合集团公司的生产经营情况编制下年度的年度设备购置计划,上报至综合部。1.4.3 为确保计划的合理性,由公司组织召开设备购置计划,经过会议决定制定购置计划,会议由总经理主持,市场部、运行部、综合部及加气站站长参加。设备购置可考虑以下方面:a) 提高工作效率;b) 提高产品质量;c) 提高生产安全性,降低劳动强度,改善工作条件等;d) 节能降耗;e) 原有设备报废;f) 集团公司发展的其他需要。1.4.4 经过会议决定的设备购置计划由公司总经理批准后,下达市场部执行。设备采购原则上由市场部统一采购,特殊情况时,市场
7、部可委托使用部门采购。1.4.5 一般情况下不允许计划外购置设备,特殊情况应填写内部审批单,相关部门签署意见后,报本部门主管副总经理签署意见,经主管设备副总经理批准后,由市场部实施采购。1.4.6 设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购,特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。1.5 设备的开箱验收1.5.1 设备到厂后,由市场部和设备使用部门共同对设备开箱验收,并填写设备开箱验收单。验收内容包括:a) 设备名称、规格、数量等;b) 设备的外观情况;c) 按装箱单清点设备随机附件。1.5.2 设备开箱验收完毕后,由使用部门负责办理入库手续。1.6 设备的安装调试1.6.
8、1 设备开箱验收无误后,由市场部负责组织有关部门对设备进行安装,设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工,保证安装质量。1.6.2 进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作,十八个月内必须使设备安装测试投入生产,在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家,需要索赔的应及时办理相关手续。1.6.3 压力容器和特种设备安装完毕后,必须先由特种设备检验所进行现场监检,监检合格后去市场监督管局办理使用登记证,才能办理移交和建帐手续。1.6.4 设备如安装调试不合格,则根据合同条款处理。1.7 设备的移交验收1.7.1 设备经安装调试合格后,综合部负责组织市场部、运行部部、设备使用部门进行验
9、收确认,并办理移交手续。由市场部填写设备安装移交验收单一式四份,经验收人员签字确认后归档并建帐。1.7.2 对于自制设备,凡符合固定资产条件的,经三个月(连续运行)以上的生产验证,性能稳定,达到原设计技术要求,达到完好设备标准,有完整的技术资料,并将技术资料移交设备档案室后方能填写设备安装移交验收单验收、建立台帐。1.8 设备的管理1.8.1 设备固定资产台帐/档案的建立1.8.1.1 设备使用期限在一年以上,单台设备购置价值在2000元以上的,均列入“固定资产”进行管理。1.8.1.2 设备固定资产台帐由财务部负责统一建立,主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。1.8.1
10、.3 所有固定资产均应建立设备档案,主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。设备档案由综合部管理。1.8.2 设备的标识1.8.2.1 所有设备均应固定的名牌,主要内容包括设备型号、参数、生产厂家1.8.2.2 资产编号:由财务部负责编制,末位字母代表设备类型。其中,“H”代表重点设备,“Y”代表主要设备,“K”代表质控点设备。1.8.2.3 设备状态:分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。1.8.2.4 完好设备标准:a) 设备性能良好,各机构运转正常;b) 主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求;c) 零部件及附件齐全完整;d) 设备润滑良好,磨损锈蚀不超过
11、规定的技术标准;e) 仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠,无缺损,电气绝缘良好,线路整齐,护线管架无破损;f) 设备内外清洁。基本无漏油、漏气现象。1.8.2.5 完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识,并标注认定日期。1.8.2.6 封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识,并标注封存日期。1.8.2.7 待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。1.9 设备的使用1.9.1 设备操作人员必须经过相关培训,经市场部考核合格,考核合格后方可独立操作设备。1.9.2 设备的使用要严格岗位责任,主要生产设备实行定人定机制。定人定机名单由设备使用部门提出,报运行部备案。1.9.3
12、 多人操作的设备,使用部门必须指定设备机台长。1.9.4 公用设备,使用部门必须指定专人负责对其维护保养。1.9.5 多班运行的设备,须办理交接班手续。接班人须按交接班记录进行详细检查,符合要求后方可签字接收。1.9.6 操作设备,必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程,不得超负荷使用设备。1.10 设备的维护保养1.10.1 设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度,达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。设备的维护工作分为日常维护和定期维护两类。1.10.2 设备的日常维护a) 日常维护包括每班维护和周末维护两种,由设备操作人员进行日常维护。b) 每班维护要求操作人员必须做到:班前对
13、设备各部位进行检查,按规定润滑,确认正常后才能使用设备;设备运行中严格按照操作规程正确使用设备,注意观察运行情况,发现异常及时处理,操作者不能排除故障时,应及时通知维修人员检修;每班结束后认真清扫、擦拭设备。c) 节假日维护要求操作人员必须做到:在节假日前,一般设备用小时,大型设备用小时,对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油,各单位应组织人员进行检查,将检查结果记录在设备维护保养周检记录上;市场部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定,并填写设备周末维护保养抽检记录,对设备使用部门予以考核。1.10.3 设备的定期保养:以设备操作人员为主,维修工人协助辅导,按一级保养的要求对设备进
14、行部分解体和检查,清洗规定的部位,疏通油路检查油质,调整间隙,紧固松动部位。每台设备根据运行时间要进行一次定期保养,由设备使用部门负责人验收,并填写设备定期保养记录单,报市场部备案。1.11 设备大修:设备部负责编制设备大修计划,经公司总经理批准后,列入公司年度综合计划执行。1.12 设备的封存/启封1.12.1 设备出现以下情况时,由设备使用部门填写设备封存/启封申请单,报请总经理批准后予以封存:a) 目前生产和工艺上暂时不需要的设备。b) 安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。c) 其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。1.12.2 封存设备时,应切断电源、放净油、水、气体等,作好防锈、防尘、防潮处理,由运行部进行验收,并在设备台帐中予以注明。1.12.3 封存设备应予以标识,并明确保管人,妥善保管,防止丢失、损坏。1.12.4 重新启用封存设备,应由设备使用部门提出申请,填写设备封存/启封申请单,由运行部组织调试合格后再交付使用,按照在用设备进行管理。1.13 设备的报废1.13.1 已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时,由设备使用部门提出申请,报送运行部。1.13.2 市场部应会同运行部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定,符合设备报废规定时,填写设备报废申请单。经总经理批准后,方可报废