项目检查评分表细则.doc

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1、总 则1为了加强建筑工程施工质量管理,提高公司施工质量水平,树立公司品牌,实现标准化、规范化管理,保证工程质量,减少业主投诉和工程维修费用;另外一方面为了实现公司检查的标准化,实现公平、公正、透明化,特制定本检查评分细则。2本细则适用于公司自行施工工程和分包施工工程的季度大检查评分;3本评分细则应与国家相关质量验收规范配套使用;4季度大检查简报中一共有三个评分表,评分的规定如下: (1)安全文明施工为独立项打分、排名;评分细则参照建筑施工安全检查标准JGJ 5999; (2)ISO9001、ISO 14001、OHSAS18001三个管理体系和公司CI并为一独立项打分,所占比例为各占50%;

2、(3)施工技术质量评分表由四大部分组成和各部分所占的比例如下:实测实量(20%)、实物观感(40%)、控制资料(20%)、技术管理(20%)。5本细则一共包括十八个检查表格,各项目部在执行的过程中,如发现有任何疑问之处,可与工程技术部联系商讨。表一 实测实量质量检查评分表工程名称: 年 月 日序号检 查 项 目实测内容允许偏差(mm)实 测部 位合格率备 注1砼工程垂直度8平整度8层高(每房5个点)+102砌体工程垂直度5平整度83抹灰工程垂直度3*房间方正度允许偏差为20mm的依据:填充墙的轴线允许偏差为10mm;两侧就为20mm平整度3*阴阳角方正3*房间方正度20门窗洞口尺寸+54饰面砖

3、工程立面垂直度2表面平整度3阴阳角方正35水泥砂浆地面平整度46陶瓷砖地面平整度2缝格平直3接缝高低差0.57说明1、带*号的实测项目采用企业标准,高于国家标准;2、所有被检查项目的实测实量的合格率平均值为实测实量的分数;占总分数的20%;3、实测实量需建立分户档案,以便真实反映施工过程中的质量控制;统一采用以下样本:检查人员签字: 29表二 强制性条文检查表工程名称: 年 月 日序号检 查 项 目检 查 内 容分 数得 分1外窗1、外窗窗台距楼地面低于0.9米时,应有防护措施;102阳台栏杆1、住宅阳台栏杆的垂直件间净距不大于0.11米;2、六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不低于1.05米,

4、七层及七层以上不低于1.10米。(外廊、天井、上人屋面栏杆同上)。103室内净高1、卧室、起居室室内净高不低于2.4米,局部净高不低于2.1米;104公共走廊1、走廊和公共部位通道净宽不应小于1.2米,局部净高不低于2.0米;105楼梯1、住宅楼梯梯段净宽不小于1.10米;六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不小于1.0米;2、楼梯踏步宽度不应小于0.26米,踏步高度不应大于0.175米;3、扶手高度不小于0.90米;楼梯水平段栏杆长度大于0.50米时,扶手高度不应小于1.05米;4、楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11米;5、 楼梯井净宽大于0.11米时必须采取防止儿童攀滑的措施。1

5、06地下室1、 地下室库内车道净高不应低于2.20m,车位净高不应低于2.00m,自行车库净高不应低于2.00m。10汇总情况:总分60分, 应得分( ) 实际得分:( ) 百分率( )检查人员签字: 表三 工程质量控制资料检查评分表工程名称 年 月 日 序号项目检查项目扣分标准标准分实得分1质 量 管 理 资 料整体要求1、污损,扣1分;涂改,扣3分2、零乱,扣2分;没分类,扣3分;3、不符合归档要求,扣25分。52中标通知、开工报告、开工令、竣工报告1、 无开工报告或开工令,扣2分2、相关资料和证书对工程造价,建筑面积,合同期限,开工、 竣工日期表述不一致的,扣1分53岗位证书1、 无项目

6、经理资质证书,或项目经理认命书。扣1分2、 无项目总监资质证书,或总监认命书扣1分3、 无施工员、质检员证书、试验员,各种技术管理人员上岗证,主要专业工种操作上岗证,每缺一项扣0.5分54施工组织设计及施工方案1、编制内容不详细或操作性差、针对性不强,扣1分2、无现场质量管理制度及质量责任制,每缺一项扣1分2、质量保证措施中无抗裂、防渗漏措施,扣1分3、“四新”技术、难点重点未介绍,每缺一项扣1分4、对列出的重点难点,没有编制专门的实施方案,扣1分5、无砼结构实体检验措施,扣1分6、开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层)的深基坑没有专家组论证审查报告;扣1分7、水平混凝土构件模板

7、支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统没有专家组论证审查报告。扣1分8、方案报审无明确结论。扣1分9、未经审批,依据不准确,不针对该项目,扣2分105质 量 控 制 资 料图纸会审记录1、 会审纪要无设计出图章,扣1分2、 会审纪要无工程师注册章(建筑、结构)或设计人(除建筑、 结构其它专业)未签字,每页扣0.5分3、有涂改未补工程师注册章或签字,每处扣0.5分4、施工前未图纸会审,每处扣1分56设计变更文件1、 设计变更无出图章,扣1分2、 设计变更无工程师注册章(建筑、结构)或设计人(除建筑、结构其它专业)未签字,每

8、页扣0.5分3、 先变更,后办手续。扣1分57建筑物定位测量放线记录1、 单位工程坐标定位测量填写不完整,扣1分2、 对桩基础、地基与基础、主体结构工程在轴线定位后不进行基线复核,每缺一项扣1分3、 结论不明确,扣1分4、 监理未签字并加盖监理工程师注册章,扣2分58质 量 控 制 资 料原材料出厂合格证和进场复检报告1、 砼和砌体结构:钢材、钢筋、焊条、焊剂、砂、石、水泥、预拌砼,防水材料、外加剂、砌块、非粘土烧结砖,预应力锚夹具、预应力钢绞线、钢网架节点和杆件等合格证明不全,每缺一项扣1分2、 建筑地面:水泥砼面层的骨料、水泥、砂、水磨石面层的钢(铁)屑、地砖、大理石面层的板块、条石、块石

9、、塑料板面层所用的塑料板块和卷材、防静电活动地板等合格证明不全,每缺一项扣0.5分3、 其它材料:铝材、铝塑复合板、玻璃、硅酮结构胶、防水材料、门(窗)扇、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)(包括外墙陶瓷面砖吸水率复验)、室内花岗石 的放射性复验、建筑涂料、屋面保温层材料、屋面分格缝密封材料等合格证明不全,每缺一项扣0.5分4、 材料进场复检报告不全,每缺一项扣0.5分5、 材料进场首次检验不合格,复检合格,每次扣1分6、 加倍复检滞后,每次扣2分7、 不合格材料退场手续不清晰,每次扣3分8、 无机非金属材料,没有做放射性检测,每项扣1分159钢筋接头的试验报告及见证检测报告1、正式施工前不做工艺检

10、测,无型式检验报告,扣2分2、检验数量不够,少一次扣1分3、首次检验不合格,复检合格,扣1分4、加倍复检之前隐蔽,扣2分5、检测报告不是由独立的第三方检测试验室出具,扣5分1010砼和砂浆试件报告及见证检测报告1、 抗压试件或抗渗数量不够,少1次扣1分;2、 试件试验龄期超30天每2组扣1分,超50天每组扣1分3、 强度标准差超5.0,扣2分;4、 试件强度不合格,检测合格,扣2分;5、 无同条件养护试件,扣2分;6、 同条件养护试件没有与标准养护试件分开评定,或数理统计错误,同条件养护试件强度评定未乘以1.1折减系数,扣1分7、 试件制作日期与浇灌记录不符,扣1分;8、 试件离散过大,无代表

11、值,每2组扣1分。9、 检测报告不是由独立的第三方检测试验室出具,扣5分1011外墙饰面及后置埋件1、 玻璃幕墙“三性”试验报告,每缺少一项,扣3分2、 后置埋件锚栓现场拉拔检验报告、外墙饰面砖样板件的粘结强度检测,每缺少一项,扣2分512钢结构制作、吊装的焊缝检测报告1、焊缝没按规定要求进行检测,扣2分513监督抽检5%情况1、 桩基砼试块、承重结构砼试块、防水砼试块、墙体砂浆试块、承重结构的钢筋及连接接头试件、墙体砌块、结构用水泥、防水材料、预应力钢绞线、预应力砼构件用的锚具、夹具、玻璃、硅酮结构胶、金属幕墙构件等抽查报告。每缺一项扣1分514质 量 控 制 资 料隐蔽验收记录1、 钢筋工

12、程(基础、主体)、砼、后浇带、防水、 防水基层,每缺一项,扣1分2、 防水、防水基层验收未做结论,扣1分3、 记录不准确或相关人员未签字,扣1分4、 验收日期记录不准确,扣1分5、 无注册监理验收盖章。扣1分1015分项、分部工程、质量验收记录1、 缺分项工程验收记录,每缺一项扣1分2、 缺子分部工程验收记录,每缺一项扣2分3、 缺分部工程验收记录,每缺一项扣3分4、 记录不全或日期不对、结论不明确;扣1分5、 缺桩基、基础、主体、防水、预应力、网架工程等专项验收,每缺一项扣1分6、 “五方”责任主体(建设、设计、堪察、监理、施工)签字和盖章不齐,或盖章错误,每份扣1分1016施工技术交底1、 技术交底记录缺交底人、承接人签字,每缺一项扣1分2、 技术交底内容不全、深度不够,无针对性,操作性差,没有作到有效交底,扣1分3、 技术交底中未列出主要施工方法、注意事项(即通病预防)、质量标准,每缺一项扣1分4、 施工在前、交底在后,扣0.5分517砼和砂浆的施工记录1、 混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;2、 无搅拌时间、养护时间记录,少1种扣1分;3、 无

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