柳州市柳江区政务服务管理办公室

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1、精选优质文档-倾情为你奉上柳州市柳江区政务服务管理办公室2016年部门决算目 录第一部分:柳江区政务服务管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:柳江区政务服务管理办公室2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:柳江区政务服务管理办公室2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决

2、算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释一、财政拨款收入。二、事业收入。三、经营收入。四、其他收入。五、用事业基金弥补收支差额。六、年初结转和结余。七、结余分配。八、年末结转和结余。九、基本支出。十、项目支出。十一、经营支出。十二、“三公”经费。十三、机关运行经费。第一部分:柳江区政务服务管理办公室概况一、主要职能柳江区政务服务管理办公室为设在区人民政府办公室的行政机构,主要履行行政审批的组织、协调、监督、管理和服务职能。办公室内设综合股和督查股;综合股职责: 1.协助单位领导处理

3、日常事务性工作,管理和使用行政印章;管理人事档案等档案材料;管理单位固定资产;负责报刊杂志的征订和分发;负责单位安全保密工作。2.负责本办日常文稿起草、校核、印制及分发上报工作;负责上级和县级下发文(电)的接收、编号、传递及监督落实工作;3.做好宣传稿件和信息的撰写报送工作,“柳江政务”微信公众号平台的维护工作。4.负责单位召开的各种会议的会务工作,做好会议记录并进行督促落实会议决定事项;负责本办公休假的管理;协助办公室领导做好对外联络和有关接待工作。5.负责中心各窗口及办公室干部职工年度考核工作;做好绩效考评工作;做好单位财务工作。6.协调相关部门做好政务公开政府信息公开工作。7.完成领导交

4、办的其他工作。负责人:熊杰文,电话:。督查股主要职责:1.负责行政审批项目的跟踪检查、统计分析工作;为行政审批管理相对人提供行政审批的法律法规和政策咨询服务。2.负责对中心、分中心的行政审批和服务质量进行监督和检查;负责区政务服务中心窗口工作人员的进厅资格审核、考勤及评优评先等管理工作。3.协助单位领导接收重大事项并联审批件并做好全程跟踪与服务工作。4.受理中心窗口及其工作人员违反行政审批制度与规定的举报和投诉,受理政府热线投诉事项,做好短信服务平台的维护工作。5.协助上级有关部门对规范审批事项进行监督、检查,负责政务服务指标的绩效考评迎检工作。6.协调指导、检查各镇政务服务中心的建设和管理工

5、作。7.完成领导交办的其他工作。负责人:覃梦文,电话:中心将坚持“公平、公正、公开”和“方便快捷、廉洁高效”为工作目标。实行“一站式”服务,做到“进一个门办成、收规定费办完、在承诺日办结”。全体工作人员将牢记全心全意为人民服务的宗旨,以服务群众、服务社会为已任,振奋精神,开拓进取,争创一流服务业绩,努力塑造良好的政府窗口新形象。中心联系电话:0772-二、部门决算单位构成部门决算单位由柳州市柳江区政务服务管理办公室本级一个单位构成。柳江区政务服务管理办公室为设在区人民政府办公室的行政机构,单位性质为行政机关,经费来源为财政全额拨款。下设:综合股 督查股第二部分:柳江区政务服务管理办公室 201

6、6年部门决算报表收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款179.14一、一般公共服务支出196.64二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出九、医疗卫生与计划生育支出3.99十九、住房保障支出3.71本年收入合计179.15本年支出合计204.34用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转26.07年末结转

7、与结余0.87收入总计205.21支出总计205.21专心-专注-专业表二:收入决算表单位:万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计 179.15 179.14201一般公共服务支出171.45171.44 20103政府办公厅(室)及相关机构事务171.45171.44政务公开审批171.45171.44210医疗卫生与计划生育支出3.993.9921005医疗保障3.993.99行政单位医疗2.322.32公务员医疗补助1.671.67221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.7

8、1住房公积金3.713.71表三:支出决算表单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计204.3482.26122.08201一般公共服务支出196.6474.56122.08 20103政府办公厅(室)及相关机构事务196.6474.56122.08政务公开审批196.6474.56122.08210医疗卫生与计划生育支出3.993.9921005医疗保障3.993.99行政单位医疗2.322.32公务员医疗补助1.671.67221住房保障支出3.713.7122102住房改革支出3.713.71住房公积金3.71

9、3.71表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1179.14一、一般公共服务支出18196.64196.64二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出193三、教育支出204四、科学技术支出215五、文化体育与传媒支出226六、社会保障和就业支出237九、医疗卫生与生育支出243.993.998十九、住房保障支出253.713.7192610271128本年收入合计12179.14本年支出合计29204.34年初财政拨款结转和结余1326.06年末结转和结余300.86

10、一般公共预算财政拨款1426.0631政府性基金预算财政拨款15321633合计17205.20合计34205.20表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计204.3482.26201一般公共服务支出 196.6474.56 20103政府办公厅(室)及相关机构事务196.6474.56政务公开审批 196.64 74.56122.08210医疗卫生与计划生育支出3.99 3.99 21005医疗保障3.99 3.99 行政单位医疗2.32 2.32 公务员医疗补助1.67 1.67221住房保障支出3.71 3.71 22102住房改革支出3.71 3.71 住房公积金3.71 3.71表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计82.2679.662.59工资福利支出75.7275.72 基本工资23.0923.09 津贴补贴23.4623.46 奖金19.3719.37社会保障缴费4.084.08 绩效工资 其他工资福利支出5.725.72商品和服务支出2.592.59 办公费0.610.61 邮电费0.240.24 差旅费1.011.01 公务接待费0.080.08工会费0.620.62 其他商品和服务支出0.030.

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