标准商业计划书范文

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1、 . . . 网络科技商业计划书日 期:2017年12月目录一、 企业概况 3二、 企业组织结构 4三、 商业构想和市场分析4四、 主营产品服务 6五、 定价计划 6六、 签约门店计划 7七、 促销计划 7八、 资金计划 7九、 单一城市中营运成本预测 8十、 现金预算9一、企业概况1、 企业名称:网络科技2、 法律形式:XX公司3、 运营模式:公司以网络联合实体店经营 4、商业计划简述经营围:制造业 服务业 批发商 零售商产品或服务:本地化美业汇聚平台目标顾客:试图追求更漂亮、更时尚的广大女性及追求个性化形象的帅哥等有需求的人群。市场简析:在中国的13亿人口中,其中6亿多是女性,按每一个城市

2、有100万女性计算,就有一百万潜在客户,即使转化率在十分之一,这意味着一个城市有十万的精准用户,这是一个巨大的市场空间。然而目前各种美发店的服务和技术都存在着巨大差异化和雷同的缺陷,远远无法满足当代年轻人追求独一无二的需求。所以要在美发行业中找到立足之地,找对年轻一代最确切的需求永远是最关键的一步。因此美业汇聚平台的市场空间很大,可以发展的机会也很多。5、所有者信息:杜鹏,男,1987年10月生,美业平台美汇的发起人。在美容美发行业有12年的摸索经验,踏足于1996至2006中国美业的辉煌期,经历了2006至2016中国美业的饱和期,拥抱着2016至2026中国美业的转型期。 主要管理者:严立

3、群、黄龙飞6、资本情况:启动资金:20万 营运资本:15万 总计:20万 来源:个人7、联系方式 地址: 省市人民北路17号 :/ XX:3385969208QQ二、企业组织结构岗位设置:总经理 副总经理 行政部 客服部 财务部 技术部 市场部 三、商业构想和市场分析1、商业构想描述: 追寻漂亮、时尚是每个女人的天性,因而对个性化的需求更是有增无减。而现在年轻一代成为社会的主流,她们更爱追寻不同的自己,让自己何时何地看起来都更得体更有儿,现在年轻人对于发型的追求和在意更是超过了美食和服饰,可以简餐甚至空腹,也要让自己的发型看起来不丢面儿,毕竟发型是自己形象的关键所在,且不是自己就能轻易打理的好

4、,尤其头发烫过或染过的妹子。而我们网络公司正好利用到了个性化这一点,既满足女性爱美的需求,更满足年轻一代人对不愿自己在家洗头发还要追求个性、时尚化,这就形成了良好的供需关系。客源:1追求时尚、个性的广大女性 2追求独一无二的年轻一代人 3各个节日需要外出的人群2、市场分析:以市为例,全城约350万人,主城区约150万人,女性占约60万人,我们的目标用户是16周岁至50周岁之间的女性为主,意味着我们的平台会员顶峰约30万人,每年还有新增人群和重复购买人群,女性对洗发造型的追求有着长达几十年的需求。而我们的美业平台年卡1280元,可到签约门店免费洗发造型,过去,用户在单店办理会员卡后只能在单店使用

5、,现在,不仅可以在签约超过50家门店使用,更不用担心某一家门店歇业而受到损失,也不受门店品牌和地理位置限制,全城通用,所以只限本人使用。一年到期后,用户已习惯后自然将续充。意味着一个城市的规模将相当可观。并且,这种模式可快速量化,多个城市可以同时起步,运营成本低,可控性强。3、竞争者分析1目前美发行业的发展已鱼龙混杂,不断有新起之秀,不断有被迫歇业,始终保持盈利者甚少,甚至低于二八定律。各种档次的门店、会所里充满着各种打折、赠品活动,都在为更多的客户进店绞尽脑汁,充分说明了现在美业的寒潮来势汹汹,需要转型也是当务之急了。美业,是集技术与服务为一体的行业,难以量化是因为舍弃销售将难以资金回收甚至

6、难以维计。各种不同门店存在的竞争无形中带来很大的压力,顾客的可选性增多了,也是对各个门店的一种极大的挑战。2竞争对手:上瓜车造型、河狸家。美汇南瓜车河狸家 对比在一个城市免费签约50家以上门店,遍布广泛,消费者有方便、优惠、安全三大核心保障,消费者可快速增长。成立于2015年底,资金雄厚,目前主要集中在北上广,通过在平台上展示门店和服务人员资料和项目介绍,消费者在平台上购买到实体店接受服务,全是自营加少量加盟模式,难以量化。主要做上门服务,强项美容和美甲。四、主营产品初期:免费洗发服务服务流程:售后服务进门店体验服务付款顾客订购参与传播五、定价计划洗吹服务1门店原有价2门店会员价顾客单次承受价

7、格20801540平台会员折算价815815我方补偿门店价格14181418我方价格制定的原因低价吸引顾客加入会员低价吸引顾客备注:以上所列价格均为示例。并非实际具体价位。六、签约门店计划门店的位置: 繁华区域、人流量大区域 签约门店计划的描述:位于几个高校旁边、高端小区门口、商业步行街,人流量大,时尚聚集地客流量也多,产品易受年轻人的青睐。 选择此地的原因: 我们的客源主要是追求时尚、个性的当代年轻人,而步行街、小区和高校是年轻人和爱美女士聚集之地,能够达到更好地销量和宣传效果。 七、促销计划(1) 我们将与部分公交线路、部分影院合作,实时进行宣传广告。(2) 各大节日,购买会员者,系统对会

8、员顾客将登记详细信息,并赠送精美礼品,在会员顾客生日当天我们公司还会相应赠送小礼品。(3) 可以与超市等合作,在小票背面制作广告进行宣传。(4) 当后期实力提升之后可联合各大高校举办活动予以宣传。(5) 当实力提升,公司逐步稳定之后,将采取公司以实体店经营收购签约门店统一招牌为主导,网上经营为辅助性的营销模式。八、资金计划公司成立初期已筹集资金共 20万。资金主要用于购买购办公桌椅、租借店面以及雇佣员工;另外还有宣传费用,管理费用等。公司建设投资:1、办公桌椅:20000元2、店面租金:72000元年3、宣传策划费用:70000元年4、员工工资 510000元年1、行政部:3500元月1人2、

9、客服部:3500元月1人3、财务部:2000元月1人4、技术部:3000元月2人、市场部:4000元月6人备注:以上是人员基本工资,若当年营业业绩优异的员工到年底按营业提成的一定比例来分红。、资金来源单位: 元类别来源状况持续时间/利息金额所有者权益资本 自己的储蓄 合作伙伴100000贷款 1 家庭 家庭 借款人10%100000总资金200000九、单一城市中企业运营成本预测单位: 元营业收入营业成本利润总额第一年540000039600001440000第二年750000055000002000000第三年940000069000002500000第四年11300000830000030

10、00000备注:计划第一年平均每天有15位顾客,每位顾客的平均消费额为1280元此后逐年增加5位顾客。十、现金预算第二年编制单位: 网络科技2017年12月25日 预计单一城市一年的营收对比,五年每年按30%增长月份收支项目123456789101112会员增长数量100300500500500500500500500500500500销售收入128000384000640000640000640000640000640000640000640000640000640000640000广告现金流入0000003000800010000200002000020000宣传材料支出400060006

11、000600060006000600060006000600060006000门店付款支出1200048000120000180000240000300000360000420000480000540000600000660000员工工资390003900039000390003900045000450004500045000450004500045000房租及成本600060006000600060006000600060006000600060006000现金总支出6100099000171000231000291000357000417000477000537000597000657000717000月末现金余额73000285000469000409000349000289000232000171000113000630003000-57000备注:第一年营业额2399000元计量单位:元 /

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