不合格药品处理操作规程全新

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1、不合格药品处理操作规程一、目的规范不合格药品处理全过程。二依据药品经营质量管理规范(国家食品药品监督管理总局令第28号)。三、适用范围适用于不合格药品的报告、确认、处置、报损、销毁等工作的管理。四、内容1、不合格药品是指不符合药品质量标准规定,以及不符合药品监督管理法规规定要求的药品。 包括定性、定量、微生物检测不符合有关规定或者外观性状、包装、标签、说明书等不符合 有关规定的药品。药品经营过程中,不合格药品的主要包括以下几种形式。(1)药品包装形式不符合标准。表现为药品包装、标签、说明书内容或形式不符合法律规定, 存在错误行为。 药品的包装、标签、说明书标示的药品批准文号、生产企业系伪造、冒

2、用的,未标明或者 更改生产批号、有效期的,或者标明的适应症或者功能主治超出规定范围的,属于假劣药品 范围。 药品标签、说明书的内容、格式、颜色、标识等缺失或者形式不规范,药品标签印有误导 使用和不适当宣传产品的文字和标识的,药品商品名称字体以单字面积计大于通用名称字体 的二分之一的,说明书或标签中使用未经注册的商标的,以及特殊管理药品、夕卜用药品、非 处方药专有标识缺失或者不符合规定的。 药品包装夹带介绍或者宣传产品、企业的文字、音像及其他资料。 最小销售包装缺失药品使用说明书的。(2) 药品包装质量不符合标准。表现为药品包装质量存在制造缺陷或者因外界因素影响发生 物理、化学及生物学特性的变化

3、,存在可能使药品内在质量变异的风险,或者存在安全隐患 的。 因包装的材质、生产工艺问题,导致药品包装变形、软化、破损、受潮、被污染,以及封 口松动、内容物渗漏或挥发等。 在流通过程中的不合理因素导致包装变形、软化、破损、受潮、被污染,以及封口松动、 内容物渗漏或挥发等。 外包装发生变形、软化、破损等异常,但经检查确认最小包装完好、夕卜观性状无异常的药 品,按合格药品管理。(3 )药品内在质量不符合标准。表现为药品存在制造缺陷或不符合法定检验标准,可能影响 疗效或存在安全隐患。 在质量检查中发现的外观性状不符合标准,如色泽异常、裂片、漏粉、粘连、结块、分层、 风化潮解、软化变形、异物异臭、混浊沉

4、淀等。 经检验存在任何不符合国家药品标准的项目。包括成份、含量、性状不符合标准,其他检 验项目如崩解时限、装量差异、粒度、PH值、澄明度、灰分、农药残留、重金属等规定不符 合标准。此类不合格属于假劣药范围。 虽然经法定标准检验合格,但是有事实认定存在质量隐患问题的药品。包括非法添加其他 成分、不按生产工艺和GMP进行生产等。(4 )其他不符合法定形式标准。如用未取得批准文号的原料药生产的药品等。2、药品经营过程中发生的不合格药品,不得采购入库,不得销售出库,严禁流入非法渠道, 应当采取安全的方式进行储运管控。不合格药品处理过程应当有完整的手续和记录,确保不 合格药品来源去向真实、可追溯。不合格

5、药品按以下发现的情形分别进行报告、确认和管控。(1)采购到货:应当按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行收货、验收,防止不合格药 品入库。 收货员按照药品收货操作规程对采购到货进行收货检查。对发现破损、污染、标识不 清等药品包装质量不符合标准的、过期的药品,直接拒收;对发现药品包装形式不符合标准 的、药品内在质量不符合标准的、其他不符合法定形式标准的不合格药品,用【不合格药品 报告确认单】报告质量管理部人员确认后进行拒收,不得入库记账。 拒收时,收货员应当在运输单据上注明拒收明细及其原因,由供货企业送货人员签字认可, 并把该单据留存一份。 收货员在时空系统【采购收货单】记录拒收明细和处置措施(

6、运走、在待验区暂存)后保 存生成【采购药品收货记录】,将拒收情况通报给采购部处理相关事宜。 由我公司上门提货的发现不合格药品时,提货人员按本节和直接拒绝提货,并将提货 情况通报给采购部处理相关事宜。 验收员按照药品验收操作规程对采购到货进行验收检查。对药品包装形式不符合标准、 包装质量不符合标准的、夕卜观性状不符合标准的不合格药品,有明确依据的,直接给出不合 格验收结论,给予拒收;对于质量可疑的、其他不符合内在质量标准的、其他不符合法定形 式标准的问题药品,用【不合格药品报告确认单】报告质量管理员或质量管理部经理进行确 认处理,属于不合格药品的,给出不合格结论,给予拒收。 验收结论为不合格的拒

7、收药品,验收员应在时空系统【采购验收单】中注明不合格明细事 项及处置措施(运走、在待验区暂存),保存生成【采购验收记录】,不得入库记账。 收货、验收时拒收的药品由送货单位人员直接运走。不能直接运走的,可以在待验区暂存, 通过委托物流、送货上门等安全可控方式返回供货企业;供货企业同意承担质量和经济责任, 委托我公司给予销毁的,由供货企业出具委托销毁函,保管员将拒收的不合格药品归入待销 毁库,记录待销毁药品在库台账,不得入不合格品库记账。(2)售后在途和销后退回:药品运输途中、收货单位的收货验收中、以及收货单位入库后的 售后环节中发现的不合格药品,按照销后退回操作规程执行退回。存在质量问题的,由

8、质量管理部进行不合格药品确认,按质量责任分别进行处理。 在销后退回受理时,属于我公司责任(质量管理部审核同意)的不合格药品,属于维护客 情关系(企业负责人批准)同意退回的不合格药品,属于质量管理部发出通知追回、召回的 药品,可以采取安全可控的方式退回,入不合格品库。 收货员在进行销后退回药品收货时,到货药品放置于退货区。符合本节约定的不合格药 品,可以收货;不属于本节约定的不合格药品,参照上节(1)中采购到货的收货拒收规定, 给予拒收。 验收员在进行销后退回药品验收时,符合本节约定的不合格药品,凭质量管理部给出的 不合格结论,入不合格品库;不属于本节约定的不合格药品,参照上节(1)中采购到货的

9、 验收拒收规定,给予拒收。 销后退回的不合格药品,保管员在时空系统专门的不合格品库入库记账,药品实货移入专 门的不合格品库(区),不得再次销售出库。 拒收的销后退回不合格药品,由送货单位人员直接运走。不能直接运走的,可以在退货区 暂存,通过委托物流、送货上门等安全可控方式返回购货单位;购货单位同意承担质量和经 济责任,委托我公司给予销毁的,由购货单位出具委托销毁函,保管员将拒收的不合格药品 归入待销毁库,记录待销毁药品在库台账,不得入不合格品库记账。 时空系统(药品计算机系统)应对不合格药品的处理过程、处理结果进行记录,并跟踪处 理结果。各岗位按有关规程做好【销后退回申请单】申请与审批、【销后

10、退回收货单】、【销后 退回验收单】、【销后退回药品入库单】等工作,生成【销后退回审批记录】、【销后退回收货 记录】、【销后退回验收记录】和【不合格药品入库记录】,分别记录不合格药品拒收情况和不 合格药品入库情况。 仓储部保管员应当对待验区和退货区的拒收暂存代管药品建立在库暂存记录和退出记录, 并保留收货和验收暂存、退出交接的相关手续。 拒收暂存代管药品退出时,收货的供货企业或者购货单位需要退货凭证的,由质量管理部 出具拒收药品的相关情况说明,并加盖质量管理专用章递送收货单位。(3)在库储存:在库破损等存在质量问题药品、质量可疑的药品、确认为不合格的药品应当 存放于标志明显的专用场所,并有效隔离

11、,不得销售出库。 在库药品因破损而导致液体、气体、粉末泄露时,应立即采取搬移、吸附、覆盖、稀释、 清洗、通风、除尘、灭活等安全方式,防止对储存环境和其他药品造成污染。对破损、污染、 标识不清等包装质量不符合标准和储运安全的药品,发现的岗位人员应当立即在时空系统中 锁定该药品的批次数量,将药品实货放置于待确定区,不得销售出库,同时报告质量管理部 确认处理。 在药品养护、备货、复核岗位以及码放、拆零、拼箱、盘点等工作中发现的质量可疑药品 和存在质量问题的药品,各岗位人员应当立即在时空系统中锁定该问题药品的批次数量,将 药品实货放置于待确定区,货量较大的在合格品区内用待确定”围带进行有效隔离,并设

12、置待确定”等明显标志,不得销售出库,同时报告质量管理部确认处理。 质量管理部负责不合格药品的确认,对不合格药品的处理过程实施监督。在库被锁定的质 量可疑药品、存在质量问题的药品由质量管理部人员确认质量状态,使用【不合格药品报告 确认单】给出质量结论。因质量问题的药品锁定,属于合格药品的,由质量管理人员解除锁 定;属于不合格药品的,通知仓储部保管员使用移库单移入不合格药品库,由系统生成不合 格药品记录。不属于质量问题的药品锁定,在接到业务部门或财务部门的解锁通知后,质量 管理人员予以解锁。 对待确定区的隔离药品,接到质量管理部通知,确认为合格的,保管员将其移入合格品区 或者撤除该批药品的动态待确

13、定围带和标志,恢复销售出库;确认为不合格的,保管员依据 移库单,将其移入不合格库(区),不得销售出库。对于不合格药品数量较大无法在固定的不 合格品区有效堆码的,仓储部可以设置动态的不合格品区,即在库房内用红色围带圈成封闭 的区域,在堆码上设置不合格品”明显标志,严禁销售出库。同时加快处理进程,及早退 货或者销毁。(4)其他环节的不合格药品信息处理:我公司人员在接收到药监部门、生产厂家、供货企业、 购货单位、使用单位发出的不合格药品信息,或者在新闻媒体、社交活动中收集到本公司经 营药品的不合格信息,立即报告质量管理部。 涉及在库储存的不合格药品,由质量管理部在时空系统中进行锁定、确认,通知仓储部

14、将 涉及的药品移入不合格库,严禁销售出库。 涉及运输在途的,由质量管理部通知运输部收回确认的不合格药品,按本节(2 ) 售后在 途和销后退回”的规定办理,入不合格库,严禁继续运输配送。 售出药品涉及不合格的,由质量管理部进行调查分析,按质量风险级别进行处理,属于群 发性的、存在严重质量问题的、可能危及人体健康的不合格药品,启动追回程序,并报告药 品监督管理部门,通报供货企业及生产厂家,建议同步追回或召回。3、质量管理部对不合格药品进行调查并分析原因,核定质量问题的责任方和责任人,评估质 量风险级别,配合相关部门进行货损和费用核定,对我公司在库储存、售后在途中存在的问 题,及时采取预防措施,防止

15、再次发生。(1)如果发现存在中高级风险的,由质量管理部启动质量风险控制工作,提出风险防控措施, 经公司风险管理小组批准后实施。(2)如果发现我公司质量管理体系要素及其运行状况存在严重缺陷的,应当启动质量管理体 系内审程序,制定全面的整改方案,并监督实施整改情况。4、各部门应当依据不合格发生的质量责任和风险级别,对不合格药品采取拒收、追回、采购 退出等处理方法,确保公司的合法利益,降低公司的质量风险。(1)不合格药品的质量责任核定 质量管理部依据GSP和国家有关药品管理的法律法规对不合格药品发生的质量责任进行调 查,核定责任方,明确生产厂家、供货企业、购货单位和我公司的相应责任,属于我公司责 任

16、的,要明确到责任人,无法明确核定的由质量负责人裁决,企业负责人批准后由我公司承 担,财务部进行报损结算。 采购部、仓储部、运输部等部门按照货损核定操作规程的规定,进行货损和费用核定, 填报【货损费用核定表】,递交财务部进行损益结算。 财务部按照损益结算操作规程的规定,监督各部门对不合格药品的经济责任进行追究。 采购部负责对供货企业或生产厂家进行追偿。销售部负责对购货单位进行追偿。运输部负责 对物流承运单位进行追偿。公司内部的责任人,由行政人事部按照质量奖惩管理制度的 规定进行追究。(2)不合格药品拒收 采购到货,发现的不合格药品,收货员、验收员及提货人员,均有权拒收,通报采购部处 理相关账货票款事宜。供货企业有异议的,由质

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