采购管理控制程序

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1、文件编号PU-QP-002版 本A膳魔师(中国)家庭制 品 有 限 公 司版 次01文件名称采购管理控制程序核准审查制作制作日期2005.06.06页次/页码1/5分发编号分发日期1.目的: 为确立本公司采购作业有所遵循,以确保采购所需要的物料及服务满足公司的采购要求。2.适用范围: 凡产品实现过程中所需的采购部品及服务(运输,外包加工等).3.定义:无4.职责:4.1资材部:4.1.1 负责对外购件和外包件的询、议价并根据议价结果确定外购件之供应商或外包件之外包商;4.1.2 编制“合格供应商一览表”,组织相关部门对供应商/或外包商进行评鉴; 4.1.3 根据生产需求计划编制采购计划,并实施

2、跟踪管理;4.2技术部:4.2.1 负责对模具制作的询、议价并根据议价结果确定模具制作之供应商;4.2.2 参与资材部采购及外包的询、议价并根据议价结果确定外购件之供应商或外包件之外包商。4.2.3 提供原物料或外包件之相关作业指导书及检查标准4.2.4 协助资材部对供应商或外包商之评鉴;作采用依据。4.3 品保部4.3.1 根据检查标准验证外购部品原物料和外包件的质量;4.3.2 根据供应商进料品质不良提出改善要求并进行品质改善进度追踪;4.3.3 协助资材部对供应商或外包商之评鉴; 作采用依据4.4生产管理课根据物料需求提出请购或外包加工申请,并提供资材部公司生产需求计划;4.5 各部门负

3、责物品(非生产性)需求之请购;5.作业内容: 5.1 请购作业文件编号PU-QP-002页次/页码2/5膳魔师(中国)家庭制 品 有 限 公 司文件名称采购管理控制程序5.1.1采购之原物料与生产性辅料(纸箱,包装袋等)的请购由制造部生产管理课根据实际需求依“请购单”形式提出。 5.1.2 其他各物料请购由各相关单位根据需要依“请购单”提出。5.1.3 如公司因产能负荷,无法生产加工时由生产管理课提出外包加工申请,由资材部签订外包加工合同,并经资材部部长批准后方执行外包作业;5.1.4 新物料、新部品的首次请购由技术部根据需求进行请购,并将相关信息知会生产管理课便于物料管控。5.1.5非生产性

4、物料的请购及采购参照非生产性物料采购管理规定5.2 “请购单”审查 5.2.1“请购单”必须提交本部门课级干部审查,部长级干部核准. 5.2.2 经过审查核准后之“请购单”提交资材部进行相关物料之采购动作.5.2.3 当“请购单”需要变更时,相关部门必须将变更后之“请购单”提交本部门部长级干部核准. 5.3 询价与议价及核价 5.3.1 新开发之部品、物料,根据技术部提供的“部品试样申请书”,资材课从“合格供应商一览表”选择至少两家可满足需求之供应商进行询价,并进行比价,议价,以便选择采购价格最为适中, 质量符合本公司要求之厂商。 5.3.2 已量产之原物料、部品之采购及半成品之外包加工,由资

5、材课依“合格供货商一览表”内之合格厂商,请其报价,并由资材课进行比价.5.3.3 模具相关原物料由资材课依“合格供货商一览表”内之合格供应商,请其报价,进行比价.5.3.4 模具采购或外包制作由技术部进行询、议价,并做相关采购或外包管理.5.3.5 采购询价或比价,如下列情形则可直接议价:a).独家制造、独家代理者.b).订有长期供应合约之厂商.c).客户指定之厂商.d).专利产品.e).紧急需求物品或经核准可不询价之厂商.文件编号PU-QP-002页次/页码3/5膳魔师(中国)家庭制 品 有 限 公 司文件名称采购管理控制程序5.3.6核价资材课采购人员将询价比价相关信息记录于“议价核准申请

6、表”,并提报资材部部长核准,且于ERP系统中转化出ERP“核价单”.5.4 采购作业 5.4.1 采购人员需于ERP系统中开立“采购单”,并提交资材部部长核准. 5.4.2 采购人员接到资材部部长签准后之“采购单”后,应立即给各供应商下达“采购单”并知会供应商按“采购单”上的交货日期供应货物.5.4.3“采购单”应清楚注明产品的品号,品名,单价,规格,交期等,可以用传真或mail 方式通知,并取得相关回传资料确认供应商已收到我公司的采购单.5.4.4 资材课应负责跟催采购件或外包件进厂进度.若交货延误时,采购人员应立即知会生产管理课进行协商,并采取应变措施。5.4.5 供应商送货至公司,由资材

7、课收货班办理收货并开立ERP“进货单”,资材课得留存一联,作为供应商结款之凭证。具体参见收货管理规定 5.4.6 化学品/危险品的采购及收货搬运,具体可见化学品、油品管理规定.5.5 采购产品验证:5.5.1进厂之产品之验证 a) 品保部接至收货班提交之ERP“进货单”实施产品验证工作,具体依据进料检验和试验控制程序实施.b) 供应商供货出现品质异常时,品保部需开立“进货检查异常报告书”会签到各相关部门,资材课根据会签认定确定进货状况;5.5.2供应商现场产品验证 a) 公司客户需要至供应商处进行产品验证时,由资材课联络相关部门陪同客户至供应商处. b) 应商供货品质不稳定或采购交期较短时,由

8、资材课联络品质保证部门至供应商处进行现场产品验证.5.6 采购请款作业 资材课采购人员依据ERP“进货单”与各供应商核对供货数量,并要求供应商开具发票且核对无误后进行请款动作.文件编号PU-QP-002页次/页码4/5膳魔师(中国)家庭制 品 有 限 公 司文件名称采购管理控制程序 5.7 新物料/供应商的开发 5.7.1 技术部在开发新的部品/物料时需将相关信息以书面资料提供给资材部,由资材部根据询议价结果安排生产之供应商,并要求供应商试样、送样,具体可见供应商送样承认管理规定5.7.2如有新的生产规格超出现有合格供应商的生产能力时,资材部需开发新的供应商来满足需求,具体可见供应商开发作业管

9、理规定;5.7.3现有供应商不能满足产能/品质需求,资材部可根据需求开发新的供应商, 执行供应商开发作业管理规定;6.相关文件6.2非生产性物料采购管理规定 6.3收货管理规定 6.4询价、核价管理规定6.5供应商送样承认管理规定6.6供应商开发作业管理规定6.7化学品、油品管理规定6.8进料检验和试验控制程序7.相关表单 7.1部品试样申请书 7.2 请购单 7.3 采购单 7.4 ERP进货单 7.5 纠正和预防措施要求表7.6 进货检查异常报告书文件编号PU-QP-002页次/页码5/5膳魔师(中国)家庭制 品 有 限 公 司文件名称采购管理控制程序修 改 记 录修改编号日 期修改部门修 改 内 容

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