公司报销制范本

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1、公司报销制度范本为了加强公司的财务管理工作,严格执行财务,完善财务管理,结合公司的详细实际,统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度,报销制度范本。员工报销时应严格执行公司制定的审批1、公司除正常费用开支外,其余各项支出必须事先提出方案,按支出审批权限批准后,在方案范围内列支。2、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制方案报总裁办审核汇总,按审批权限批准后,由集团总裁办按方案统一购置,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进展核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续

2、后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执行,并于每月月初汇总上月的报销清单,上报上级主管。5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进展转训,由行政签字确认前方可报销。当事人填好报销单,部门经理签字,交给财务小方即可。(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差”申请单”,并按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后,填写差旅费报销单,连同出差申请单、原始报销凭证,按规定的时间及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费:单人或双人出差每天最高不超过200元,去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超

3、过350元,超出部分由个人承担,如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费:员工出差需购置飞机票的,一律由办公室统一购置,不得擅白购置。如擅白购置,费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的,普通员工以车,船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销,出租车票不得连号。6、出差津贴:每人每天30元。(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事,应尽量选择乘坐公司车或公交车,原那么上不提倡乘坐出租车,如确应工作需要乘坐出租车,要事先请示分管领导,并在报销单上注明,报销时出租车票不得连号。(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单反面(左上角处),完整标准地填写相应

4、的报销单。详细要求为:1、费用报销单:按事类逐项逐件填写内容摘要,写清大小写金额,所附单据附件张数,有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间,管理制度报销制度范本。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容,发票涂改、大小写不符、发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单:按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用,因出差发生的费用填在差旅费报销单中”其它”费用项上,注明出差事由,随行人员及借款情况。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔。购置材料和支付工程款,必须在单据所填日期的一个月内报销,员工报销其他费用,必须在费用发生之日的本周内按规定程序进展报批。

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