产品认证内部质量体系审核计划和检查表最新

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1、产品认证内部质量体系审核计划和检查表 20年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的:评价公司 、产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a 设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件;公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规 3、审核的范围:公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况:公司于2022年2月2122日进行内部审核,对2022年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2022年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效

2、性进行了审核,通过审核认为公司 质量管理体系运行符合GB/T19001-2022标准要求,体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求,维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项,经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2022年初研究决定,公司根据目前市场的需求,应扩大产品经营范围,促进企业生产经营的持续发展,为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营,为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作,对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核,以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以自愿性产品认证质量体系通用

3、要求为依据,着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检 测资源等。 5、本次安排内审时,应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求,对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程:按公司质量手册(A/0版)中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法:采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表:审核区域审核频次时间安排重点关注内容高层 1 内部审核和管理评审实施情况和一致性情况公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗综合部 1 位员工能力考核。生技部

4、 1 对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。 2022年6月市场部 1 对客户投诉的处理和满意度的调查品质部 1 对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部 1 对认证产品 关键原材料/元器件的一致性控制。 8、内审实施前由审核组长按本方案编制具体实施计划。以上方案是否适宜,请总经理批示。乔秀华综合室: 2022年5月20 日同意总经理意见:徐济长 总经理: 2022年5月21 日 20年产品认证内部审核实施计划 QR8.2.2-021、审核目的:评价公司产品是否持续稳定生产符合设备认证实施规则中一致性、符合性的要求。 2、审核依据:设备认证实施规则。公司质量手册、程序文件

5、和质量管理体系其他文件及公司产品涉及的相关国家标准。 3、审核范围:公司、认证产品生产和服务过程有关的质量活动及一致性要求。 4、审核时间:20年月日至20年月日。 5、本次审核组组长:成员:6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者、管代及与审核有关的管理人员参加。现场审核活动:按时间安排,被审核方有关人员应在本岗位,并积极配合审核员进行审核。 7、审核日程安排:产品认证内部审核实施计划日期时间审核内容受审核部门审核员 8:00-8:30 首次会议全体 8:30-10:00 P4、 P5、P6、P15 生技部A 20年综合部 A 10:00-12:00 P4(关

6、键工序人员能力培训)月日品质部 B 8:30-17:00 P1、P7、P8、P9、P10、P11、P12 采购部 A 13:30-14:30 P3 市场部 B 8:30-9:30 P2 总经、管代 B 10:00-12:00 P13、P14 月日全 体 16:30-17:00 末次会议审核组长:审核员: B20/A 20/ 20年产品认证内部审核检查表 本次审核日期:20年月日 上次内审日期:20年月日审核组长:B 审核员:A 有限公司 内部审核检查表受审核部门领导层: 审核人员:B审核时间:20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价组织的内部质量审核应包括认证产品的 一致性审核 P13 内

7、部审核组织的内部质量审核应包括将顾客对产 品质量问题的投诉作为内部质量审核的输入。组织在进行管理评审时应包括:产品认证证书及标志使用情况;关键元器件和材 料变更情况; P14 管理评审管理评审报告和结论是否包含对产品一 致性要求?。 内部审核检查表受审核部门审核 人员:B 审核时间:20年月日品质部: 标准条款审核内容及方法审核记录评价组织的检测设施的测量范围和精度应满足为完成相关产品标准所规定的常规出厂检验 P1 检测资源项目所需的要求。是否规定对关键元器件和材料的检验/验 证方法是否规定对关键元器件和材料实施进货检验/或验证。 P7关键元器件和是否规定对关键元器件和材料实施进货检材料变更验

8、/或验证 当检验由供方进行时,组织应在采购信息中对供方提出明确的检验要求,并要求供方提供有关的检验数据。是否在生产过程的适当阶段对产品进行 一致性检验,以确保产品及零部件与认证样品相一致? P8 过程检验是否保持符合产品生产过程接收准则的 证据? 内部审核检查表品质部: 受审核部门审核人员:B 审核时间:20年月日标准条款审核内容及方法审核记录评价最终检验和型式试验是否满足相关行业产品标准所规定的产品出厂检验和型式试验的要求? P9 最终检验有无得 到有关授权人员的批准,适用时得 到顾客的批准例外放行的实施情况。如有具体实施是否符合要求? P10 是否对产品按照相关国家标准的规定定 期进行型式

9、试验?型式试组织是否对不合格产品进行定期统计,必 P11 要时用适宜的方法进行分析,以寻求采取纠正或预防措施的机会?不合格产品分析对产品出厂检验的仪表运行检查的实施是否满足产品认证要求? P12 运行检查 内部审核检查表受审核部门审核人员:审核时间:20年月日生技部: A标准条款审核内容及方法审核记录评价组织应识别组织的关键过程并明确控制方式对关键过程的操作人员的培训计划和实 施记录 P4 关键过程的操作人员应具备相应的能力生产过程控制组织应对适宜的过程参数和产品特性进 行监视,以确保过程在受控条件下进行组织应对关键/特殊过程的过程能力进行确认当特殊/关键生产过程发 生重大变更时 P5 (如:

10、新设备或新工艺),是否对变更后的产品实施首件检验,以确保变更后的过程能力过程变更满足预期要求。组织应对大规模集成电路、电路板、磁带 P6 和/或磁盘等静电敏感产品提供适当的静电静电防护防护。认证产品使用认证标志的产品在人、机、 料、法、环等方面与型式试验样品一致的程度;是否明确对于认证产品变更的控制方法?P15 任何导致产品一致性发生变化的变更都应一致性要求事先向所属认证中心通报,并获得确认,未经认证中心确认的变更,不能在变更产品上加贴认证中心的认证标志。 内部审核检查表受审核部门审核人员:审核时间:20年月日采购部: A标准条款审核内容及方法审核记录评价是否对供方评价 有无合格供方清单是否定

11、期对供应商的业绩进行评审组织是否明确或了解对关键元器件和材料变更的控制方法? P3 关键原材料/元关键元器件和材料变更后是否进行必要器件的变更的测试以确保关键元器件或材料的变更不会对最终产品的性能或质量产生负面影响? 关键元器件和材料变更,应事先向认证中心报告, 并获得确认,否则不得使用其产品认证 内部审核检查表受审核部门审核 人员:审核时间:20年月日市场部: B 标准条款审核内容及方法审核记录评价顾客投诉处理是否满 足体系文件和产品认 证要求? P2顾客 反馈问题处理及通报通报可能被反馈问当发生共性不合 格时,是否题影响的其他顾客。 内部审核检查表受审核部门审核人员: 审核时间:20年月日综合部: A 标准条款审核内容及方法审核记录评价是否制定 培训计划?培训计划是否包括 对相关作业、验证 人员的培训?作业、验证人员培训的记 是否保 存相关录?是否对相关作业、验证人员的的能力 进行 考核和确认?是否保存其记录? P4 生产过程控制是否对培训有效性评价?

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