乙胺项目立项申请可行性报告

上传人:泓*** 文档编号:99479982 上传时间:2019-09-19 格式:DOCX 页数:57 大小:65.81KB
返回 下载 相关 举报
乙胺项目立项申请可行性报告_第1页
第1页 / 共57页
乙胺项目立项申请可行性报告_第2页
第2页 / 共57页
乙胺项目立项申请可行性报告_第3页
第3页 / 共57页
乙胺项目立项申请可行性报告_第4页
第4页 / 共57页
乙胺项目立项申请可行性报告_第5页
第5页 / 共57页
点击查看更多>>
资源描述

《乙胺项目立项申请可行性报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《乙胺项目立项申请可行性报告(57页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、泓域咨询MACRO/ 乙胺项目立项申请可行性报告目录第一章 总论第二章 项目建设单位第三章 项目建设及必要性第四章 市场研究第五章 建设内容第六章 项目选址科学性分析第七章 工程设计说明第八章 项目工艺及设备分析第九章 环境影响分析第十章 安全卫生第十一章 风险性分析第十二章 节能分析第十三章 项目实施计划第十四章 投资规划第十五章 项目经营效益第十六章 项目综合评估第十七章 项目招投标方案第一章 总论一、项目概况(一)项目名称乙胺项目(二)项目选址xx产业基地对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。(三)项目用地

2、规模项目总用地面积47116.88平方米(折合约70.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.38%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度188.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积47116.88平方米,建筑物基底占地面积32218.52平方米,总建筑面积56069.09平方米,其中:规划建设主体工程42201.13平方米,项目规划绿化面积3652.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费4229.87万元。(七)节能分析1、项目年用电量887296.23千瓦时,折合109.05吨标准煤。2、项目年总

3、用水量15821.18立方米,折合1.35吨标准煤。3、“乙胺项目投资建设项目”,年用电量887296.23千瓦时,年总用水量15821.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.40吨标准煤/年。达产年综合节能量32.98吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15027.39万元,其中:固定资产投资13292.3

4、3万元,占项目总投资的88.45%;流动资金1735.06万元,占项目总投资的11.55%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16999.00万元,总成本费用13165.74万元,税金及附加251.92万元,利润总额3833.26万元,利税总额4613.91万元,税后净利润2874.95万元,达产年纳税总额1738.97万元;达产年投资利润率25.51%,投资利税率30.70%,投资回报率19.13%,全部投资回收期6.73年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设

5、备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地乙胺行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地乙胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“乙胺项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额1738.97万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投

6、资利润率25.51%,投资利税率30.70%,全部投资回报率19.13%,全部投资回收期6.73年,固定资产投资回收期6.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇

7、巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。“十三五”时期,全球产业竞争格局正在发生重大调整,发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权,一些发展中国家和地区以更低的成本优势,成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压,全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈,制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深,与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。三、主要经济指标主要经济指标一

8、览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47116.8870.64亩1.1容积率1.191.2建筑系数68.38%1.3投资强度万元/亩188.171.4基底面积平方米32218.521.5总建筑面积平方米56069.091.6绿化面积平方米3652.08绿化率6.51%2总投资万元15027.392.1固定资产投资万元13292.332.1.1土建工程投资万元4061.372.1.1.1土建工程投资占比万元27.03%2.1.2设备投资万元4229.872.1.2.1设备投资占比28.15%2.1.3其它投资万元5001.092.1.3.1其它投资占比33.28%2.1.4固定资产投资占比8

9、8.45%2.2流动资金万元1735.062.2.1流动资金占比11.55%3收入万元16999.004总成本万元13165.745利润总额万元3833.266净利润万元2874.957所得税万元1.198增值税万元528.739税金及附加万元251.9210纳税总额万元1738.9711利税总额万元4613.9112投资利润率25.51%13投资利税率30.70%14投资回报率19.13%15回收期年6.7316设备数量台(套)10517年用电量千瓦时887296.2318年用水量立方米15821.1819总能耗吨标准煤110.4020节能率24.85%21节能量吨标准煤32.9822员工数

10、量人348 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强

11、化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入10

12、254.77万元,同比增长29.09%(2311.02万元)。其中,主营业业务乙胺生产及销售收入为9040.50万元,占营业总收入的88.16%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2153.502871.342666.242563.6910254.772主营业务收入1898.502531.342350.532260.139040.502.1乙胺(A)626.51835.34775.67745.842983.372.2乙胺(B)436.66582.21540.62519.832079.322.3乙胺(C)322.75430.33399.59384.2215

13、36.892.4乙胺(D)227.82303.76282.06271.211084.862.5乙胺(E)151.88202.51188.04180.81723.242.6乙胺(F)94.93126.57117.53113.01452.032.7乙胺(.)37.9750.6347.0145.20180.813其他业务收入255.00340.00315.71303.571214.27根据初步统计测算,公司实现利润总额2148.53万元,较去年同期相比增长203.63万元,增长率10.47%;实现净利润1611.40万元,较去年同期相比增长190.55万元,增长率13.41%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元10254.77完成主营业务收入万元9040.50主营业务收入占比88.16%营业收入增长率(同比)29.09%营业收入增长量(同比)万元2311.02利润总额万元2148.53利润总额增长率10.47%利润总额增长量万元203.63净利润万元1611.40净利润增长率13.41%净利润增长量万元190.55投资利润率28.06%投资回报率21.04%财务内部收益率

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号