财政资金使用情况汇报材料总结范文

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1、财政资金使用情况汇报材料总结范文作的材料汇报证明是对工作归纳的归纳总结,运用演绎推理所作的证明。资金使用情况总结汇报具体包括哪些内容呢?现在就跟着xx一起来了解一下财政资金使用情况汇报吧。财政资金使用情况汇报篇一“兴边富民工程”是加快我乡经济社会发展,促进各民族共同繁荣,构建和谐社会的现实需要。我乡紧紧抓住中央实施“兴边富民工程”契机,实施了哈育村委会丫口村移民搬迁,为保证移民有田种、有地耕,改善移民的生产生活条件,提高移民的生活水平,我乡在移民地片区进行了土地综合开发工作,现将建设项目资金使用情况作如下报告:一、项目前期工作及建设程序根据绿春县发展和改革局的批复文件精神,我乡在畜牧场片区实施

2、了易地移民搬迁及土地开发工作,搬迁规模已达到58户248人的自然村,移民地片区开挖一条农田灌溉大沟,开垦120余亩良田,完成了城改梯200余亩,大力开发茶叶、紫胶寄生树、八角等生物产业。移民搬迁工程由乡人民政府组织实施。各款资金已到位20万元,工程累计完成投资199700元。二、项目管理移民搬迁工程及土地开发工作实行书记、乡长亲自抓,分管领导具体抓的管理模式。三、资金管理及使用拨付我乡项目经费在管理使用中实行财政专户管理,收支实行乡长一支笔审批制度,保证项目资金专款专用,现将资金支出作如下报告:1、移民搬迁户20户,补助移民安居房建筑物资,每户5240元,共104800元。其中每户补助水泥2吨

3、,折合人民币16800元;石棉瓦70片,折合人民币28000元;空心砖1200块,折合人民币60000元。2、平整宅基地5亩,每亩补助2700元,共支付资金13500元。3、开垦良田120余亩,每亩补助300元,共支付资金3600元。4、坡改梯200余亩,每亩补助200元,共支付资金38600元。5、饮水通电工程投资39200元。6、工程共支付199700元。四、工程进度和工程质量1、工程进度。丫口村世居瑶族共有32户123人,海拔1900米。由于受传统思想束缚及所处地理位置和环境气候影响,人民生产方式和生活水平极其落后。目前有20户已迁至沪安村,迁移户的房屋建设经及饮水通电工程已完成,并开垦

4、良田120余亩,坡改梯200余亩,定植了茶叶、紫胶寄主树、八角等共500余亩。农村卫生路已铺设了总长67米的2条卫生路,建盖了3座农村卫生公厕。2、工程质量管理情况。工程质量管理实行定期检查专人负责的制度。为确保工程质量,保证移民户有房住、有水喝、有电照、能入厕,我乡进行了招投标,有承建实力的骑马坝扶贫工程队中标承担工程建设。五、工程完成投资情况。工程按开发式扶贫的模式,结合实际情况,进行综合开发扶贫投资,具体投资为平整宅基地投资13500元,安居房建筑物资投资104800元,开垦农田投资36000元,坡改梯投资38600元,饮水通电工程投资39200元,工程累计完成投资199700元。六、存

5、在的问题丫口村长期处于半封闭状况,群众思想观念陈旧落后,对易地搬迁认识不到位,目前尚有10户未迁至沪安村,阻碍了易地移民工程的总体实施。财政资金使用情况汇报篇二各位代表:我受*市人民政府的委托,向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算,请予审查,并请各位政协委员和列席的同志提出意见。一、XX年财政预算执行情况XX年,我市财政工作在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下,在各部门的关心支持下,紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务,认真实施积极财政政策,不断深化财政改革,以抓财政收入为中心,调整优化支出结构,强化公共保障,全力保增长、保民生、

6、保稳定,加强财政监督,通过艰苦努力,圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务,全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展,为推进我市可持续发展作出了应有贡献。(一)财政预算变动情况从XX年开始,州财政按上级要求对补助收入提前预告,编入年初预算,所以,经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算,上报州财政后根据补助内容进行了调整,经州财政调整后的年初预算已报市人大会备案。在预算执行中,今年10月,根据收支变化情况和州财政下达的目标任务,市八届人大会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。(二)财政收入执行情况XX年我

7、市财政收入继续保持快速增长态势,收入质量有所提高,可用财力增幅较大。决算结果是:上划中央两税、所得税完成50,305万元,占年初预算(人代会审议通过,以下相关指标同)51,068万元的%,占调整预算51,832万元的%,同比增长%;地方一般预算收入完成143,211万元,占年初预算136,034万元的%,占调整预算143,196万元的%,同比增长%,占州下达工作目标任务140,000万元的%,下达奋斗目标任务143,000万元的%;地方政府性基金收入完成83,845万元,占年初预算80,942万元的%,占调整预算82,744万元的%,同比增长%。一般预算总收入完成193,516万元,占年初预算

8、187,102万元的%,占调整预算195,028万元的%,同比增长%。上级补助收入完成100,506万元(其中:一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元),占年初预算45,998万元的%,占调整预算68,401万元(其中:一般预算68,107万元、政府性基金294万元)的%,同比增长%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元,加上年结余8,323万元,一般预算财力收入完成251,940万元,占年初预算182,032万元的%;地方政府性基金收入加上级补助及上年结余,地方政府性基金财力收入完

9、成87,738万元,占年初预算80,942万元的%,占调整预算83,831万元的%,同比增长%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。(三)财政支出执行情况XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元,占年初预算181,646万元的%,占调整预算219,970万元的%,同比增长%;上解支出709万元,占年初预算386万元的%,占调整预算709万元的%;一般预算收支品迭后年终结余8,842万元(结转结余6,265万元、净结余2,577万元)。地方政府性基金支出完成84,471万元,占年初预算80,248万元的%,占调整预算83,831万元的%,同比增长%;基金上解支出2,000万元;地方

10、政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡,结余略有增长。(四)预算执行的有关说明1、影响财政收支情况 。XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大,大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响,地方一般预算收入中税收占比由去年的%下降为%。支出方面,由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资,卫生和计划生育系统实施绩效工资,改善学校办学条,一环路拆迁及安置房建设,湿 地公园、城乡基础设施建设,优美乡镇建设及城乡环境综合整治,生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金,

11、收支矛盾更显突出。2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元,比上年减少1,226万元,下降%;二是基金专项补助3,100万元,比上年增加615万元,增长%。“财政资金使用情况汇报” 财政资金使用情况汇报篇三县财政局:根据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知(川财监XX97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠,现将自查情况报告如下:一、基本情况(一)参合情况XX年,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达XX23人,参合率%。(二)本年度基金到位情况今年基金筹集总额为万元,其中,农民自筹

12、万元,各级财政补助资金为万元。XX年结余基金万元(含风险基金万元)。截止XX年10月底,县财政新农合补助基金到位万元,中央财政下拨新农合基金1208万元,省、市新农合补助基金到位万元,基金到位率100%。二、基金使用(一)家庭账户资金使用XX年,我县门诊家庭账户资金累计总额为万元,截止12月26日,全县参合农民门诊补偿共57149人次,门诊补偿万元,占年度门诊家庭帐户基金的%。(二)统筹基金补偿情况XX年,我县统筹资金总额为万元,截止12月31日,全县参合农民住院补偿共计19531人次,万元;其中,县外医疗机构住院4564人次,占住院总补偿人次的%,补偿金额万元,占补偿总金额的%;县级医疗机构

13、补偿3776人次,占总人次的%,补偿万元,占总金额的%;乡镇卫生院补偿11191人次,占人次的%,补偿万元,占总金额的%;政策范围内补偿比为%。本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,统筹基金支出万元;住院正常分娩407人,补偿万元。三、加强基金管理,保障基金安全(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度一是设立新农基金财务管理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为,保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度,制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理办法、

14、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公平、合理运用。(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用XX年,国家对农民群众医疗补助进一步提高,我中心根据上级卫生行政部门的要求,结合本地实际,科学测算,因地制宜,制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案,提高报销比例及封顶金额,降低起付线,有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线80元,补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元,补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元,补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元,补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元,补偿比例为25

15、%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看,农民受益与XX年相比进一步提高,基金使用率达90%以上。(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全一是成立稽查与审核科,配备医疗卫生专业人员,能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议,并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法,逗硬奖惩,保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定,结合本地经济状况及医疗服务开展情况,出台青川县新农合住院费用控制指标、青川县新农合单病种限价收费管理办法、青川县新农合次均费用控制指标等一系列规范行文件,让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举,监管定点医疗机构,主要通过系统监管与核查两种方式,审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费情况进行监管,也可以采取定期与不定期下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。XX年,我中心组织专业人员,下乡核查共计50余次,核减各级定点医疗机构不规范报销费用2万多元,惩扣定点医疗机构服务质量保证金3000元;五是民主监督,各级定点医疗机构必须严格按要求设立新农合意见箱,公布监督电话,公示新农合费用报销情况,让新农合基金运转公开透明,广泛接受广大农民群众监督。四、存在的问题

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