靖州县消防大队2017年部门预算编制说明

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1、靖州县消防大队2017年部门预算编制说明一、部门职能职责1、基本情况消防大队编制数为49人,现在实际人数为49人,其中:大队官兵23人,合同制消防员18人,大队文职雇员8人。本单位内设办公室、财务室消防办事窗口等。2、职能职责(一)积极开展消防安全检查,督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责,是开展消防安全工作的一项经常性业务,是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患,会及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出火灾隐患整改通知书,必要时可以传唤有关人员,督促

2、整改。 (二)督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准,同时,对有关部门制定的办法、标准进行审查把关,对贯彻执行办法、标准的情况进行监督,保证安全操作,安全生产。 (三)督促检查执行建筑设计防火规范的情况,参加竣工验收。消防监督机构负责监督建设、设计、施工单位执行工程设计防火的有关规定,对建筑工程的防火设计进行审核,检查消防设施的落实情况,并参加工程竣工验收。 (四)督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权,即:在制定城市规划方案时,按照有关规定,督促有关部门把消防设施的内容考虑进去,并按计划付诸实施。

3、 (五)进行火灾统计。消防监督机构按照规定的标准准确、及时地进行火灾统计。 (六)教育训练部队,指导专职消防队和义务消防队开展工作。消防监督机构负责抓好所属队伍的政治教育和业务训练,全面提高部队的战斗力,同时,对群众义务消防队和企业专职消防队进行业务指导。 (七)组织调查火灾原因,处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关,负责对火灾事故进行查处。 (八)迅速接警出动,及时有效的扑灭各种火灾,努力减少火灾损失,全力参加灭火以外的各种抢险救灾。公安消防部队是实施抢险救援的重要力量,实行昼夜执勤,常备不懈,接到报警迅速出动,积极抢救被困和遇险人员,保护疏散物资,迅速控制灾情

4、发展,尽快消除险情,努力减少灾害损失,保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全。 二、部门收支总体情况2017年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。本单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。1、收入预算:2017年年初预算数286万元。2、支出预算:2017年年初预算286万元 ,其中:工资福利支出66万元,一般商品和服务支出201万元 ,对个人和家庭补助支出19万元。三、一般公共预算拨款支出情况2017年一般公共预算拨款收286万元,具体安排情况如下:基本支出:2017年年初预算数286万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括

5、用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中:工资福利支出66万元 ;一般商品和服务支出201万元,主要用于大中队物品采购以及伙食等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出19万元。 五、其他重要事项的情况说明 1、“三公”经费 2017年“三公”经费预算数为万元,其中公务接待费9万元,公务用车购置及运行费9万元。2017年“三公”经费预算与2016年持平。预算公开表:1、收支预算总表 2、支出预算总表 3、政府采购预算表 4、“三公”经费预算公开表1、收 支 预 算 总 表填报年份:2017年单位:万元收 入支 出项 目本年预算项 目本

6、年预算项 目本年预算一、公共财政拨款286一、一般公共服务支出一、基本支出286 经费拨款286二、国防支出 工资福利支出66 纳入公共预算管理的非税收入拨款三、公共安全支出286 商品和服务支出201 行政事业性收费收入四、教育支出 对个人和家庭的补助19 专项收入五、科学技术支出二、项目支出 罚没收入六、文化体育与传媒支出 专项商品和服务支出 国有资本经营收入七、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿使用收入八、医疗卫生支出 基本建设支出 其他收入九、节能环保支出 其他资本性支出二、政府性基金拨款十、城乡社区支出 对企事业单位的补贴三、纳入专户管理的非税收入拨款十

7、一、农林水支出 债务利息支出 服务性收费收入十二、交通运输支出 其他支出 政府性基金补助十三、资源勘探电力信息等支出三、其他支出 其他收入十四、商业服务业等支出 上缴上级支出四、上级财政补助收入十五、金融支出 事业单位经营服务支出 公共财政补助十六、国土海洋气象等支出 上缴政府统筹支出 政府性基金补助十七、住房保障支出五、用事业基金弥补收支差额十八、粮油物资储备支出六、其他收入十九、国债还本付息支出二十、其他支出二十一、转移性支出本 年 收 入 合 计286本年支出合计286本年支出合计286七、上年结转收 入 总 计286支 出 总 计286支 出 总 计2862、支出预算总表单位:万元单位

8、代码单位名称功能科目功能科目名称合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出项目支出其他支出小计工资性支出社会保障缴费伙食补贴支出其他工资福利支出小计离退休费其他对个人和家庭的补助小计专项商品和服务支出专项对个人和家庭的补助基本建设支出债务利息支出对企事业单位的补贴其他资本性支出其他项目支出小计上缴上级支出事业单位经营服务支出上缴政府统筹支出*12345678910111213141516171819202122合计126001消防中队本级2040103消防286664018819192013、政府采购预算表 单位:万元功能科目单位代码单位名称项目名称采购品目需求时间采购数量 计量单位

9、资 金 来 源类款项总计公共财政拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级财政补助事业基金弥补收支差额其他自有资金上年结转公共财政拨款小计经费拨款纳入公共预算管理的非税收入拨款财政专户管理的非税收入小计事业单位经营服务收入服务性收费其他收入公共财政补助政府性基金补助小计行政事业性收费收入专项收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入*12345678910111213141617181920214、“三公”经 费 预 算 公 开 表单位:万元单位代码单位名称三公经费预算数小计公务接待费公务用车购置及运行费因公出国费公务用车购置费公务用车运行维护费合计126001消防中队本级189090

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