(新建)电能仪表项目立项申请报告

上传人:泓*** 文档编号:61841906 上传时间:2018-12-13 格式:DOCX 页数:12 大小:20.36KB
返回 下载 相关 举报
(新建)电能仪表项目立项申请报告_第1页
第1页 / 共12页
(新建)电能仪表项目立项申请报告_第2页
第2页 / 共12页
(新建)电能仪表项目立项申请报告_第3页
第3页 / 共12页
(新建)电能仪表项目立项申请报告_第4页
第4页 / 共12页
(新建)电能仪表项目立项申请报告_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《(新建)电能仪表项目立项申请报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(新建)电能仪表项目立项申请报告(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、12/12(新建)电能仪表项目立项申请报告(新建)电能仪表项目立项申请报告一、宏观发展条件无论国家层面还是地方政府,在激活消费需求的政策安排上,考虑当前宏观经济环境,扩大消费需求释放仍然要遵循以下四个有效途径:一是通过收入分配改革和财税体制改革,对企业减税并达到提高员工工资的目的;二是通过积极财政政策鼓励消费,改善消费环境;三是出台鼓励、刺激消费政策;四是健全和完善城乡社会保障体系,增强消费者信心。二、公司发展概况上一年度,xxx投资公司实现营业收入5274.34万元,同比增长23.19%(992.87万元)。其中,主营业业务电能仪表生产及销售收入为4294.73万元,占营业总收入的81.43

2、%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1265.68万元,较去年同期相比增长203.77万元,增长率19.19%;实现净利润949.26万元,较去年同期相比增长108.00万元,增长率12.84%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、中国制造2025的实施,已经和仍将发挥提升中国制造企业国际竞争力的作用,中国制造业将直面第四次工业革命的机遇和挑战,并受惠于所产生的科技成果,加快转型升级和动能转换的步伐,进一步提升创新能力和供给能力,排除干扰,朝着制造强国这一目标坚定地前进。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企

3、业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。(二)必要性分析当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。四、项目投资建设规划(一)项目名称电能仪表建设项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积15467.7

4、3平方米(折合约23.19亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.67%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度166.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15467.73平方米,建筑物基底占地面积8920.24平方米,总建筑面积17169.18平方米,其中:规划建设主体工程10607.91平方米,项目规划绿化面积1229.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1449.18万元。(七)节能分析1、项目年用电量685101.72千瓦?时,折合84.20吨标准煤。2、项目年总用水量9020.31立方米,折合0.

5、77吨标准煤。3、 “电能仪表投资建设项目”,年用电量685101.72千瓦?时,年总用水量9020.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.97吨标准煤/年。达纲年综合节能量23.97吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区电能仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区电能仪表产业结

6、构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3872.50(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1154.79万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5027.29万元,其中:固定资产投资3872.50

7、万元,占项目总投资的77.03%;流动资金1154.79万元,占项目总投资的22.97%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1406.13万元,占项目总投资的27.97%;设备购置费1449.18万元,占项目总投资的28.83%;其它投资1017.19万元,占项目总投资的20.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3872.50+1154.79=5027.29(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷65.00%,收入6900.40,总成本5458.75,利润总额1441

8、.65,净利润1081.24,增值税209.47,税金及附加25.14,所得税360.41;第二年生产负荷80.00%,收入8492.80,总成本6718.46,利润总额1774.34,净利润1330.76,增值税257.81,税金及附加30.94,所得税443.58;第三年生产负荷100%,收入10616.00,总成本8398.07,利润总额2217.93,净利润1663.45增值税322.26,税金及附加38.67,所得税554.48。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入10616.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=322.26万元

9、。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8398.07万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加38.67万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2217.93(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2217.9325.00%=554.48(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2217.93(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2217.9325.00%=554.48(万元)。3、本项目达纲年可实现利润总额22

10、17.93万元,缴纳企业所得税554.48万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=2217.93-554.48=1663.45(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=44.12%。(2)达纲年投资利税率=51.30%。(3)达纲年投资回报率=33.09%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入10616.00万元,总成本费用8398.07万元,税金及附加38.67万元,利润总额2217.93万元,企业所得税554.48万元,税后净利润1663.45万元,年纳税总额915.41万元。八、项目盈利能力分析全部投

11、资回收期(Pt)= =4.52年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.52年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15467.7323.19亩1.1容积率 1.11 1.2建筑系数 57.67% 1.3投资强度万元/亩166.99 1.4基底面积平方米8920.24 1.5总建筑面积平方米17169.18 1.6绿化面积平方米1229.53绿化率7.16%2总投资万元5027.29 2.1固定资产投资万元3872.50 2.1.1土建工程投资万元1406.13 2.1.1

12、.1土建工程投资占比万元27.97% 2.1.2设备投资万元1449.18 2.1.2.1设备投资占比 28.83% 2.1.3其它投资万元1017.19 2.1.3.1其它投资占比 20.23% 2.1.4固定资产投资占比 77.03% 2.2流动资金万元1154.79 2.2.1流动资金占比 22.97% 3收入万元10616.00 4总成本万元8398.07 5利润总额万元2217.93 6净利润万元1663.45 7所得税万元554.48 8增值税万元322.26 9税金及附加万元38.67 10纳税总额万元915.41 11利税总额万元2578.86 12投资利润率 44.12% 1

13、3投资利税率 51.30% 14投资回报率 33.09% 15回收期年4.52 16设备数量台(套)81 17年用电量千瓦时685101.72 18年用水量立方米9020.31 19总能耗吨标准煤84.97 20节能率 24.18% 21节能量吨标准煤23.97 22员工数量人197 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15467.7323.192基底面积平方米8920.243建筑面积平方米17169.181406.13万元4容积率1.115建筑系数57.67%6主体工程平方米10607.917绿化面积平方米1229.538绿化率7.16%9投资强度万元/亩166.99表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤84.971.1 年用电量千瓦时685101.721.2 年用电量吨标准煤84.201.3 年用水量立方米9020.311.4 年用水量吨标准煤0.772年节能量吨标准煤23.973节能率24.18%表4:项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2608.061.1完成比例51.88%2完成固定资产投资万元1657.412.1完成比例63.55%3完成流动资金投资万元950.653.1完成比例36.45%表5:固定资产投资估算表

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号