液晶屏项目立项申请报告

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1、12/12液晶屏项目立项申请报告液晶屏项目立项申请报告一、宏观发展条件协调是经济高质量发展的内生特点,也是解决发展不平衡不充分问题的重点难点所在,而制造业高质量发展是后发地区实现快速追赶的客观要求与必由之路。区域协调与企业协调是制造业高质量发展面临的两大挑战。一是要警惕区域差异的扩大趋势。近年来地区工业增加值离散系数逐年提高,区域差异有再次扩大的趋势,而本轮差异是建立在东南沿海省份率先开展经济高质量转型的基础上,无疑加大了其他省份的追赶压力。二是在企业协调层面,如何实现大中小企业融通发展,如何避免大型企业赢家通吃强化垄断,需要企业在管理理念与机制上继续创新。要警惕差异积累的势能对经济可持续发展

2、与社会稳定带来的隐患与冲击,重视发展过程中的协调问题。二、公司发展概况上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入5073.68万元,同比增长17.65%(761.06万元)。其中,主营业业务液晶屏生产及销售收入为4810.29万元,占营业总收入的94.81%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1284.11万元,较去年同期相比增长231.68万元,增长率22.01%;实现净利润963.08万元,较去年同期相比增长144.87万元,增长率17.71%。三、背景及必要性分析(一)项目建设背景1、落实好中国制造2025,必须发挥好我们的制度优势。要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国

3、建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定能够实现。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合

4、的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。(二)必要性分析当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。四、项目投资建设规划(一)项目名称液晶屏建设项目(二)项目选址xxx产业园(三)项

5、目用地规模项目总用地面积12139.40平方米(折合约18.20亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.41%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.16%,固定资产投资强度180.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12139.40平方米,建筑物基底占地面积6362.26平方米,总建筑面积15174.25平方米,其中:规划建设主体工程11605.65平方米,项目规划绿化面积1085.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1384.04万元。(七)节能分析1、项目年用电量1137496.68千瓦?时,折合139.80吨标准煤。2、

6、项目年总用水量4241.14立方米,折合0.36吨标准煤。3、 “液晶屏投资建设项目”,年用电量1137496.68千瓦?时,年总用水量4241.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.16吨标准煤/年。达纲年综合节能量57.25吨标准煤/年,项目总节能率21.87%,能源利用效果良好。(八)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园液晶屏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx

7、x产业园液晶屏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。五、项目投资方案(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3281.82(万元)。(二)流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金1137.16万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4418.98万元,其中:固定资

8、产投资3281.82万元,占项目总投资的74.27%;流动资金1137.16万元,占项目总投资的25.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1154.67万元,占项目总投资的26.13%;设备购置费1384.04万元,占项目总投资的31.32%;其它投资743.11万元,占项目总投资的16.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3281.82+1137.16=4418.98(万元)。六、资金筹措自筹。七、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年生产负荷65.00%,收入5931.25,总成本4481.96

9、,利润总额1449.29,净利润1086.97,增值税210.58,税金及附加25.27,所得税362.32;第二年生产负荷80.00%,收入7300.00,总成本5516.26,利润总额1783.74,净利润1337.80,增值税259.18,税金及附加31.10,所得税445.94;第三年生产负荷100%,收入9125.00,总成本6895.32,利润总额2229.68,净利润1672.26增值税323.97,税金及附加38.88,所得税557.42。(一)营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入9125.00万元。(二)达纲年增值税估算达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=3

10、23.97万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用6895.32万元。(四)税金及附加达纲年应纳税金及附加38.88万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2229.68(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2229.6825.00%=557.42(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2229.68(万元)。2、达纲年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2229.6825.00%=557.42(万元)。3、本项目达纲年可实

11、现利润总额2229.68万元,缴纳企业所得税557.42万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达纲年利润总额-企业所得税=2229.68-557.42=1672.26(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达纲年投资利润率=50.46%。(2)达纲年投资利税率=58.67%。(3)达纲年投资回报率=37.84%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达纲年实现营业收入9125.00万元,总成本费用6895.32万元,税金及附加38.88万元,利润总额2229.68万元,企业所得税557.42万元,税后净利润1672.26万元,年纳税总额920.27万元。八、项目盈利能

12、力分析全部投资回收期(Pt)= =4.14年(含建设期12个月)。本期工程项目全部投资回收期4.14年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。九、主要经济指标表1:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12139.4018.20亩1.1容积率 1.25 1.2建筑系数 52.41% 1.3投资强度万元/亩180.32 1.4基底面积平方米6362.26 1.5总建筑面积平方米15174.25 1.6绿化面积平方米1085.82绿化率7.16%2总投资万元4418.98 2.1固定资产投资万元3281.82 2.1.1土建工程投资万元1154.67

13、 2.1.1.1土建工程投资占比万元26.13% 2.1.2设备投资万元1384.04 2.1.2.1设备投资占比 31.32% 2.1.3其它投资万元743.11 2.1.3.1其它投资占比 16.82% 2.1.4固定资产投资占比 74.27% 2.2流动资金万元1137.16 2.2.1流动资金占比 25.73% 3收入万元9125.00 4总成本万元6895.32 5利润总额万元2229.68 6净利润万元1672.26 7所得税万元557.42 8增值税万元323.97 9税金及附加万元38.88 10纳税总额万元920.27 11利税总额万元2592.53 12投资利润率 50.4

14、6% 13投资利税率 58.67% 14投资回报率 37.84% 15回收期年4.14 16设备数量台(套)106 17年用电量千瓦时1137496.68 18年用水量立方米4241.14 19总能耗吨标准煤140.16 20节能率 21.87% 21节能量吨标准煤57.25 22员工数量人159 表2:土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12139.4018.202基底面积平方米6362.263建筑面积平方米15174.251154.67万元4容积率1.255建筑系数52.41%6主体工程平方米11605.657绿化面积平方米1085.828绿化率7.16%9投资强度万元/亩180.32表3:节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤140.161.1 年用电量千瓦时1137496.681.2 年用电量

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