(立项)EVA项目可行性研究报告

上传人:泓域M****机构 文档编号:61709900 上传时间:2018-12-10 格式:DOCX 页数:58 大小:50.26KB
返回 下载 相关 举报
(立项)EVA项目可行性研究报告_第1页
第1页 / 共58页
(立项)EVA项目可行性研究报告_第2页
第2页 / 共58页
(立项)EVA项目可行性研究报告_第3页
第3页 / 共58页
(立项)EVA项目可行性研究报告_第4页
第4页 / 共58页
(立项)EVA项目可行性研究报告_第5页
第5页 / 共58页
点击查看更多>>
资源描述

《(立项)EVA项目可行性研究报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(立项)EVA项目可行性研究报告(58页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、59/59泓域咨询丨(立项)EVA项目可行性研究报告(立项)EVA项目可行性研究报告可行性研究报告规划设计/投资分析/产业运营(立项)EVA项目可行性研究报告摘要坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度,严格按国家建设项目经济评价方法与参数(第三版)的要求,在全面完成调查研究基础上,进行细致的论证和比较,做到技术先进、可靠、经济合理,为投资决策提供可靠的依据,同时,以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。.该EVA项目计划总投资5274.58万元,其中:固定资产投资4519.14万元,占项目总投资的85.68%;流动资金755.44万元,占项目总

2、投资的14.32%。该EVA达纲年营业收入6567.00万元,总成本费用5059.39万元,税金及附加26.29万元,利润总额1507.61万元,利税总额1752.95万元,税后净利润1130.71万元,达纲年纳税总额622.24万元;达纲年投资利润率28.58%,投资利税率33.23%,投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位96个。报告主要内容包括基本情况、 建设必要性分析、 产业分析预测、 产品规划分析、 项目选址分析、 工程设计说明、 工艺方案说明、 环境保护分析、 项目生产安全、 风险应对评价分析、 节能分析、 项目计划安排、 项目投资分析、 经济效益、 项目评

3、价等。第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的

4、经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入6502.28万元,同比增长31.35%(1551.78万元)。其中,主营业业务EVA生产及销售收入为5706.39万元,占营业总收入的87.76%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1546.21万元,较去年同期相比增长128.55万元,增长率9.07%;实现净利润1159.66万元,较去年同期相比增长195.59万元,增长率20.29%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6502.28完成主营业务收入万元5706.39主营业务

5、收入占比87.76%营业收入增长率(同比)31.35%营业收入增长量(同比)万元1551.78利润总额万元1546.21利润总额增长率9.07%利润总额增长量万元128.55净利润万元1159.66净利润增长率20.29%净利润增长量万元195.59投资利润率31.44%投资回报率23.58%财务内部收益率25.25%企业总资产万元7961.57流动资产总额占比万元38.55%流动资产总额万元3069.11资产负债率24.53%二、项目概况(一)项目名称EVA投资建设项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16901.78平方米(折合约25.34亩)。(四)项目用地控制

6、指标该工程规划建筑系数73.17%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率6.11%,固定资产投资强度178.34万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16901.78平方米,建筑物基底占地面积12367.03平方米,总建筑面积23155.44平方米,其中:规划建设主体工程17643.98平方米,项目规划绿化面积1414.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费1910.53万元。(七)节能分析1、项目年用电量536364.67千瓦?时,折合65.92吨标准煤。2、项目年总用水量2563.40立方米,折合0.22吨标准煤。3、 “EVA投资建设项目”,年用

7、电量536364.67千瓦?时,年总用水量2563.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.14吨标准煤/年。达纲年综合节能量28.35吨标准煤/年,项目总节能率25.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5274.58万元,其中:固定资产投资4519.14万元,占项目总投资的85.68%;流动资金755.44万元,占项目总投资的14.32%

8、。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入6567.00万元,总成本费用5059.39万元,税金及附加26.29万元,利润总额1507.61万元,利税总额1752.95万元,税后净利润1130.71万元,达纲年纳税总额622.24万元;达纲年投资利润率28.58%,投资利税率33.23%,投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项

9、目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区EVA行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区EVA产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场

10、需求,拟建“EVA投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位96个,达纲年纳税总额622.24万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率28.58%,投资利税率33.23%,全部投资回报率21.44%,全部投资回收期6.16年(含建设期12个月),固定资产投资回收期6.16年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展

11、的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标表2:主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16901.7825.34亩1.1容积率 1.37 1.2建筑系数 73.17% 1.3投资强度万元/亩178.34 1.4基底面积平方米12367.03 1.5总建筑面积平方米23155.44 1.6绿化面积平方米1414.16绿化率

12、6.11%2总投资万元5274.58 2.1固定资产投资万元4519.14 2.1.1土建工程投资万元1998.18 2.1.1.1土建工程投资占比万元37.88% 2.1.2设备投资万元1910.53 2.1.2.1设备投资占比 36.22% 2.1.3其它投资万元610.43 2.1.3.1其它投资占比 11.57% 2.1.4固定资产投资占比 85.68% 2.2流动资金万元755.44 2.2.1流动资金占比 14.32% 3收入万元6567.00 4总成本万元5059.39 5利润总额万元1507.61 6净利润万元1130.71 7所得税万元376.90 8增值税万元219.05

13、9税金及附加万元26.29 10纳税总额万元622.24 11利税总额万元1752.95 12投资利润率 28.58% 13投资利税率 33.23% 14投资回报率 21.44% 15回收期年6.16 16设备数量台(套)46 17年用电量千瓦时536364.67 18年用水量立方米2563.40 19总能耗吨标准煤66.14 20节能率 25.11% 21节能量吨标准煤28.35 22员工数量人96 第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025的战略路径是,以创新驱动为动力和引领、以工业强基和质量提升为基础,以智能制造为主攻方向,以绿色制造和服务型制造为侧翼。这一战略路径十分清

14、晰地告诉人们,中国制造业着力于通过自身的努力,针对现实存在的问题,从多个方面系统地推进。实施这一战略路径的根本目的,就是要从整体上提升中国的制造业,使中国制造业赶上第四次工业革命的步伐。中国制造2025是贯彻总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的体现,是致力于提高制造业供给能力的重要实践。2、2008年国际金融危机后,发达国家开始重新审视发展实体经济的意义,纷纷实施“再工业化”战略;一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战:低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本,逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点,重塑竞争新优势。3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署,也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(简称决定)发布一年多以来,在社会各界的共

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号