安泽县水利水保局2016年度部门决算

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1、- 1 -附件 1安泽县水利水保局 2016 年度部门决算第一部分概况一、本部门职责贯彻执行党和国家以及省、 市、 县关于水利建设的方针、政策、法律、法规,负责各项水法规的宣传、贯彻、组织实施并监督检查。组织指导全县水政监察和水政执法。对全县水利系统财务、财会人员及国有资产管理和监督;对水利资金的使用进行计划安排和调节。组织编制全县水利基建项目建议书和可行性报告;实施水利科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工作规程、规范的执法情况实施监督;负责水利行业招投标活动的监督执法。组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导境内重点流域、河道、湖泊、泉域、河岸滩涂治理开发;

2、组织建设和管理具有控制性或跨乡、镇的重要水利工程。负责并指导全县水利工作;组织协调农田水利基础建设,负责并指导农村供水工作。负责并指导全县水土保持工作;研究制定水土保持的工程措施规划;组织水土流失的监测和综合防治;对有关水土保持法律法规的执行实施监督。承担全县防汛抗旱指挥的日常工作;组织、协调、监督、指导全县防洪工作;对主要河道、主要水利工程和城区实施防汛抗旱调度。负责全县渔业和渔政执法监督管理工作。负责全县水产品质量安- 2 -全监督管理工作。负责全县中、小型灌区行业管理工作。负责管理全县水库移民工作;二、机构设置情况水利水保局现有科室 16 个,其中:股级科室 10 个,分别是:农水站、水

3、土保持站、防汛站、水电站、抗旱服务队、和川水管站、冀氏水管站、府城水管站、水规划设计室、水利物资站;6 个乡镇水利水保中心站。第二部分2016 年度部门决算报表一、2016 年收入支出决算表收入支出项目行 次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入114,698,308.06一、一般公共服务支出37其中:政府性基金预算 财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入3三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42六、其他收入7七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出449九、医疗卫生与计划生育支 出4510十

4、、节能环保支出4611十一、城乡社区支出47- 3 -二、2016 年收入决算表12十二、农林水支出4815,692,498.0613十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计本年收入合计2414,698,308.06本年支出合计本年支出合计6015,692,498.06用事业基金弥补收支差 额25结余分配61年初结转和结余

5、265,080,830.00交纳所得税62基本支出结转27提取职工福利基金63项目支出结转和结余 28转入事业基金64经营结余29其他6530年末结转和结余664,086,640.0031基本支出结转6732项目支出结转和结余684,086,640.0033经营结余69总计总计3619,779,138.06总计总计7019,779,138.06项目本年收入合计财政拨款收入上级 补助 收入事业 收入经营 收入附属单 位上缴 收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项栏次1234567- 4 -三、2016 年支出决算表四、2016 年财政拨款收入支出决算总表合计14,698,308.06

6、14,698,308.06213农林水支出14,698,308.06 14,698,308.060.00 0.000.000.000.0021303水利14,698,308.06 14,698,308.060.00 0.000.000.000.002130301行政运行493,006.00493,006.000.00 0.000.000.000.002130304水利行业业务管 理4,185,291.164,185,291.160.00 0.000.000.000.002130305水利工程建设2,776,067.002,776,067.000.00 0.000.000.000.0021303

7、10水土保持4,103,789.004,103,789.000.00 0.000.000.000.002130314防汛302,244.00302,244.000.00 0.000.000.000.002130315抗旱314,323.00314,323.000.00 0.000.000.000.002130333信息管理10,000.0010,000.000.00 0.000.000.000.002130335农村人畜饮水2,513,587.902,513,587.900.00 0.000.000.000.00项目本年支出合计基本支出项目支出上缴 上级 支出经营支 出对附属单 位补助支 出支

8、出功能 分类科目 编码科目名称类 款 项栏次123456合计15,692,498.064,678,297.16 11,014,200.90213农林水支出15,692,498.064,678,297.16 11,014,200.900.000.000.0021303水利15,692,498.064,678,297.16 11,014,200.900.000.000.002130301行政运行493,006.00493,006.000.000.000.000.002130304水利行业业务管理4,185,291.164,185,291.160.000.000.000.002130305水利工程建

9、设2,422,666.000.002,422,666.000.000.000.002130310水土保持4,561,535.000.004,561,535.000.000.000.002130314防汛279,344.000.00279,344.000.000.000.002130315抗旱260,476.000.00260,476.000.000.000.002130333信息管理10,000.000.0010,000.000.000.000.002130335农村人畜饮水3,480,179.900.003,480,179.900.000.000.00- 5 -收入支出项目行 次金额项目行

10、次金额小计一般公共预 算财政拨款政府性基金预算财 政拨款栏次1栏次234一、一般公共 预算财政拨款114,698,308.06一、 一般公共服务支 出31二、政府性基 金预算财政拨 款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、 文化体育与传媒 支出378八、 社会保障和就业 支出389九、 医疗卫生与计划 生育支出39- 6 -10十、节能环保支出4011十一、 城乡社区支出 4112十二、农林水支出4215,692,498 .0615,692,498 .0613十三、 交通运输支出 4314十四、 资源勘探信息 等支出4415十五

11、、 商业服务业等 支出4516十六、金融支出4617十七、 援助其他地区 支出4718十八、 国土海洋气象 等支出4819十九、 住房保障支出 4920二十、 粮油物资储备 支出5021二十一、其他支出5122二十二、 债务还本支 出5223二十三、 债务付息支 出53本年收入合计本年收入合计 2414,698,308.06本年支出合计本年支出合计7715,692,498 .0615,692,498 .062578- 7 -五、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)六、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)年初财政拨款 结转和结余265,080,830.00年末财政拨款结转

12、 和结余794,086,640. 004,086,640. 00一、一般公共 预算财政拨款275,080,830.00基本支出结转80二、政府性基 金预算财政拨 款28项目支出结转 和结余814,086,640. 004,086,640. 002982总计总计301,979,138.06总计总计831,979,138. 061,979,138. 06项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次123合计3,458,400.003,458,400.00208社会保障和就业支出1,520,000.001,520,000.0020822大中型水库移民后期扶持基金支出1,5

13、20,000.001,520,000.002082201移民补助690,000.00690,000.002082202基础设施建设和经济发展800,000.00800,000.002082299其他大中型水库移民后期扶持基金 支出30,000.0030,000.00213农林水支出1,938,400.001,938,400.00- 8 -人员经费公用经费经济分类科 目编码科目名称金额经济分类 科目编码科目名称金额301301工资福利支出工资福利支出4,018,875.16302302商品和服务支出商品和服务支出98947230101基本工资178779830201办公费21625830102津

14、贴补贴215867630202印刷费555630103奖金30203咨询费30104其他社会保障缴费30204手续费30106伙食补助费30205水费30107绩效工资30206电费6205030108机关事业单位基本养 老保险缴费30207邮电费5573230109职业年金缴费30208取暖费20,000.0030199其他工资福利支出30209物业管理费303303对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助229,330.0030211差旅费12297030301离休费30212因公出国(境)费用30302退休费30213维修(护)费23002630303退职(役)费30214租赁费30,980

15、.0030304抚恤金30215会议费30305生活补助30216培训费20,040.0030306救济费30217公务接待费19,787.0030307医疗费30218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309奖励金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费30311住房公积金30227委托业务费30312提租补贴30228工会经费30313购房补贴30229福利费30314采暖补贴30231公务用车运行维护 费- 9 -30315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的 补助支出22933030240税金及附加费用30299其他商品和服务支

16、出124588310310其他资本性支出其他资本性支出13041460.931001房屋建筑物购建31002办公设备购置31003专用设备购置31005基础设施建设150000031006大型修缮31007信息网络及软件购 置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助31011地上附着物和青苗 补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出544,240.9030400对企事业单位的补对企事业单位的补 贴贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴- 10 -七、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表30403财政贴息30499其他对企事业单位 的补贴30700债务利息支出债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息39900其他支出其他支出39906赠与人员经费合计人员经费合计4,248,205.06公用经费合计公用经费合计14030932.9项目 上年结 转和结 余本年收 入本年支出 年末结 转和结 余支出功能分类科 目编码科目名称合计基本支 出项目支 出类款项栏次12345

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