合肥市庐阳区招商局 2017 年部门预算及 三公经费预算情

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1、合肥市庐阳区招商局合肥市庐阳区招商局 2012017 7 年部门预算及年部门预算及 “三公”经费预算情况说明“三公”经费预算情况说明 一、部门概况一、部门概况 (一)部门主要职能(一)部门主要职能 1、贯彻执行国家和省、市对外开放的方针政策,负责制定我区对外招商引资的政策并组织实施。 2、对全区招商引资工作进行宏观指导,负责编制全区国内招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导项目录。 3、负责牵头组织全区性国内各类招商活动,指导、协调有关部门、 单位的招商引资工作。 负责全区招商网络建设,建立全区招商项目库和客商名录库,编制招商项目册和宣传资料,汇总全区招商引资情况,定期发布全区招商信息。 4

2、、负责为来肥投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等全过程服务。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。 5、负责对全区招商引资年度目标任务的分解、检查、督促、考核。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。 6、负责对外来投资企业做好服务、协调工作。会同有关部门督促外来投资企业执行有关政策及履行合同、章程,协调处理外来投资企业遇到的困难和问题。 7、指导区政府驻外办事处的招商引资工作。负责与国内友好城市的招商引资联络交流工作。 8、协助区商务局外资工作职能。 9、承办区委、区政府、市招商局交办的其它工作。 (二)部门预算单位构成(二)部门预算单位构成 合肥市庐阳区招商局由局机

3、关本级组成。全局编制数 6人,目前在职 13 人(其中行政在职 2 人,事业在职 6 人,占编聘用 4 人,区聘靠事业 1 人) ,退休 1 人。 二、二、部门预算情况说明部门预算情况说明 (一)部门收支预算安排情况及较上年增减变化及原因(一)部门收支预算安排情况及较上年增减变化及原因 合肥市庐阳区招商局 2017 年度可支配收入 689.04 万元,较上年减少 12.64%,原因是需财政拨款的开支减少,故一般预算拨款收入减少;支出预算安排 689.04 万元,较上年减少 12.64%, 其中基本支出 133.04 万元, 较上年减少 10.08%,原因是人员支出减少; 项目支出556万元,

4、较上年减少13.23%,原因是招商表彰经费开支减少。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出 201.65 万元,占 29.27%;教育支出 4 万元,占 0.58%;社会保障和就业支出 5.53 万元,占0.8%;医疗卫生与计划生育支出 6.43 万元,占 0.93%;商业服务业等支出 462 万元,占 67.05%;住房保障支出 9.43 万元,占 1.37%。 (二)机关运行经费(二)机关运行经费 合肥市庐阳区招商局 2017 年度机关运行经费为 41.4 万元。 (三)政府采购经费(三)政府采购经费 合肥市庐阳区招商局 2017 年度政府采购经费为 5 万元。 (四)(四)国有资

5、产占有情况国有资产占有情况 合肥市庐阳区招商局无公务用车,车辆由庐阳区行管局统一管理。 三、 “三公”经费预算情况说明三、 “三公”经费预算情况说明 (一) “三公”经费总支出预算安排(一) “三公”经费总支出预算安排 合肥市庐阳区招商局 2017 年度“三公”经费预算共计安排 19.5 万元,其中因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 19.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元。 (二)财政拨款“三公”经费预算安排(二)财政拨款“三公”经费预算安排 财政拨款“三公”经费预算安排 17.5 万元,其中,因公出国(境)费 0 万元,公务接待费 17.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元。

6、与 2016 年年初预算数相比减少 1.13万元,下降 6.07%。其中: 1、因公出国(境)费 0 万元,与 2016 年年初预算数相比持平,无变化。 2、公务接待费 17.5 万元,与 2016 年年初预算数相比减少0.5万元, 下降2.8%, 原因是严格按照中央 “八项规定” 、省委省政府 30 条和市委市政府 10 条要求,严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例及省市有关规定。 3、公务用车购置及运行费 0 万元,与 2016 年年初预算数相比减少 0.63 万元,原因是公车改革后,我局无公务用车,车辆由庐阳区行管局统一管理。其中,公务用车购置费0 万元,与 2016 年年初预算数相比持平;公务用车运行费 0万元,与 2016 年年初预算数相比减少 0.63 万元,原因是公车改革后, 我局无公务用车, 车辆由庐阳区行管局统一管理。

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