河南省濮阳市房地产管理中心

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1、河南省濮阳市房地产管理中心(本级)2016 年度部门决算目录第一部分濮阳市房地产管理中心概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分濮阳市房地产管理中心 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分濮阳市房地产管理中心 2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释- 1 -第一部分濮阳市房地产管理中心概况- 2 -一、濮阳市房地产管理中心主要职责(一)贯彻国家有关房地产业法

2、律、法规和政策,按照全市房地产业发展规划和年度计划,组织实施市城市规划区内房地产业发展规划和计划。(二)承担直管公有住房的分配、出售、出租和调换工作;指导自管公房的出售、出租等管理工作;负责公有住房出售收入管理工作;承担市城市规划区内住房专项维修资金的交存、 使用、 管理和监督工作。(三)负责市城市规划区内房屋权属管理工作;承担市城市规划区内房屋的登记、产权转移鉴证和房屋登记簿管理;承担房产测绘管理和房屋权属档案管理; 负责非住宅公房和异产毗连房屋的权属管理工作。(四)承担市城市规划区内房地产市场(二、三级市场)的管理工作;参与土地使用权出让方案的制定,承担城市土地使用权出让后的房地产开发经营

3、和转让、租赁、抵押、拍卖、典当、交换、赠与等管理工作;承担房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。(五)承担房地产中介服务(评估、经纪、咨询)管理工作;承担房地产中介服务组织资质的初审工作;会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。(六)承担市城市规划区内住房保障具体工作,包括住房保障发展规划和年度计划的实施工作;经济适用住房、廉租住房和其他保障性住房项目的筛选、审核和申报工作;组织保障性住房建设项目的法人招标工作;会同价格主管部门审核销售价格和租金标准工作;保障性住房实物- 3 -供应和补贴发放工作;保障性住房的建设和管理工作;保障性住房实物供应、补贴发放和保障性安居工程项目建设的档案管

4、理工作。(七)承担房地产开发企业资质的初审工作;承担市城市规划区内商品房销(预)售的管理工作;参与市城市规划区内新建住宅小区的综合治理验收; 参与住宅建设科技成果及新技术的开发、 推广应用工作。(八)负责市城市规划区内房屋安全管理工作,指导和规划房屋修缮管理工作;承担对从事房屋安全鉴定单位资格的初审工作;参与危旧房屋改造工作。(九)负责物业服务管理工作,承担物业服务企业资质的初审工作;承担三级、暂定三级物业服务企业资质证书颁发和管理工作;参与城市住宅小区建设和管理。(十)承担县(区)房地产管理相关业务的指导工作。(十一)承办市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。二、濮阳市房地产管理中心决算

5、单位构成濮阳市房地产管理中心部门决算(本级)包括中心机关决算和所属事业单位决算。1.中心机关2.濮阳市物业管理办公室。- 4 -第二部分濮阳市房地产管理中心2016 年度部门决算表- 5 -收入支出决算总表.公开 01 表单位:万元收收入入支支出出项项目目行次行次金额金额项项目目行次行次金额金额栏栏次次1 1栏栏次次2 2一、财政拨款收入14,024.84一、一般公共服务支出300.00二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00六、其他收

6、入60.00六、科学技术支出350.007七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出3780.829九、医疗卫生与计划生育支出3820.6710十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出403,923.3512十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.0022二十二、债

7、务还本支出510.0023二十三、债务付息支出520.002453本年收入合计本年收入合计25254,024.84本年支出合计本年支出合计54544,024.84用事业基金弥补收支差额260结余分配550年初结转和结余270年末结转和结余5602857总计总计29294,024.84总计总计58584024.844024.84注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 6 -收入决算表公开 02 表单位:万元项项 目目本年收入合计本年收入合计财政拨款收入财政拨款收入上级补助收入上级补助收入事业收入事业收入经营收入经营收入附属单位附属单位上缴收入上缴收入其他收入其他收入功能分类功能分类

8、科目编码科目编码科目名称科目名称栏次栏次1 12 23 34 45 56 67 7合计合计4,024.844,024.844,024.844,024.840.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出80.8280.8280.8280.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休80.8280.8280.8280.820.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080501归口管理

9、的行政单位离退休56.7956.790.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0424.040.000.000.000.000.00210210医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出支出20.6720.6720.6720.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002100521005医疗保障医疗保障20.6720.6720.6720.670.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002100501行政单位医疗20.6720.670.000.000.000.000.00

10、212212城乡社区支出城乡社区支出3,923.353,923.353,923.353,923.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002120121201城乡社区管理事务城乡社区管理事务3,863.353,863.353,863.353,863.350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002120101行政运行502.00502.000.000.000.000.000.002120102一般行政管理事务3,361.353,361.350.000.000.000.000.002120321203城乡社区公共设施

11、城乡社区公共设施60.0060.0060.0060.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002120399其他城乡社区公共设施支出60.0060.000.000.000.000.000.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。- 7 -支出决算表公开 03 表单位:万元项项目目本年支出合计本年支出合计基本支出基本支出项目支出项目支出上缴上级支出上缴上级支出经营支出经营支出对附属单位对附属单位补助支出补助支出功能分类功能分类科目编码科目编码科目名称科目名称栏次栏次1 12 23 34 45 56 6合计合计4,024.844,024.84603.

12、49603.493,421.353,421.350.000.000.000.000.000.00208208社会保障和就业支出社会保障和就业支出80.8280.8280.8280.820.000.000.000.000.000.000.000.002080520805行政事业单位离退休行政事业单位离退休80.8280.8280.8280.820.000.000.000.000.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休56.7956.790.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0424.040.000.000.000.0021

13、0210医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育支出20.6720.6720.6720.670.000.000.000.000.000.000.000.002100521005医疗保障医疗保障20.6720.6720.6720.670.000.000.000.000.000.000.000.002100501行政单位医疗20.6720.670.000.000.000.00212212城乡社区支出城乡社区支出3,923.353,923.35502.00502.003,421.353,421.350.000.000.000.000.000.002120121201城乡社区管理事务城乡社区管理事务3

14、,863.353,863.35502.00502.003,361.353,361.350.000.000.000.000.000.002120101行政运行502.00502.000.000.000.000.002120102一般行政管理事务3,361.350.003,361.350.000.000.002120321203城乡社区公共设施城乡社区公共设施60.0060.000.000.0060.0060.000.000.000.000.000.000.002120399其他城乡社区公共设施支出60.000.0060.000.000.000.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。- 8 -财

15、政拨款收入支出决算表公开 04 表单位:万元收收入入支支出出项项目目行次行次金额金额项项目目行次行次合计合计一般公共预算财一般公共预算财政拨款政拨款政府性基金预算政府性基金预算财政拨款财政拨款栏栏次次1 1栏栏次次2 23 34 4一、一般公共预算财政拨款14,024.84一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出3

16、70.000.000.008八、社会保障和就业支出3880.8280.820.009九、医疗卫生与计划生育支出3920.6720.670.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出413,923.353,923.350.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.002454本年收入合计本年收入合计25254,024.84本年支出合计本年支出合计55554,024.844,024.840.

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