上海市闵行区江川路街道水务管理站2016年度部门决算

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1、 1 上海市上海市闵闵行行区区江川路街道水江川路街道水务务管理站管理站 20162016 年度年度部门部门决算决算 第一部分 上海市闵行区江川路街道水务管理站概况 一、主要一、主要职责职责 (一)负责辖区内防汛指挥部门的日常工作,协调指挥本辖区的防汛工作; (二)负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作,协助上级水行政主管部门编制区水务中长期规划; (三)负责辖区内镇级以下河道建设与长效管理工作,并协助上级水行政主管部门做好辖区内市区级河道的建设和长效管理工作; (四)负责辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护管理工作, 兵协助上级水行政主管部门

2、做好区级以上设施的建设与管理工作; (五)负责辖区内水资源管理工作,做好节水型社会建设及市政消火栓的日常养护管理工作, 负责辖区内的二次供水设施改造与监管工作; (六)负责辖区内的涉水信访处置工作,并协助上级水行政主管部门做好市区意见和提案的办理工作; (七)负责辖区内水务法规的社会宣传,组织开展辖区内水2 务行业文明创建及政风行风工作; (八)负责辖区内水务平安建设及安全运行工作; (九) 协助上级水行政主管部门做好辖区内水务行政许可工作,承担区水务局委托的行政许可事项批后监管; (十) 协助上级水行政执法部门开展水事违法行为的查处工作; (十一)及时上报并处置辖区内涉水突发事件; (十二)

3、完成街道办事处和区水务局交办的其他工作。 二、机构设置二、机构设置 机构情况:属于纳入部门预算管理事业单位。 人员情况:核定编制 3 名,年末实有人数 3 名。3 第二部分 上海市闵行区江川路街道水务管理站 2016 年度部门决算表 2016年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2795 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算财 政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 2089.47 七、文化体育与传媒支出 八

4、、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 3.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 4878.38 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.45 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 4884.47 本年支出合计 4884.47 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 488447 总计 488447 4 2016年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入

5、事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4884.47 2,795.00 2,089.47 210 医疗卫生与计划生育支出 3.64 3.64 0.00 210 05 医疗保障 3.64 3.64 0.00 210 05 02 事业单位医疗 3.64 3.64 0.00 213 农林水支出 4878.38 2,788.91 2,089.47 213 03 水利 4878.38 2,788.91 2,089.47 213 03 14 防汛 5.39 5.39 0.00 213 03 99 其他水利支出 4872.99 2,783.52 2

6、,089.47 221 住房保障支出 2.45 2.45 0.00 221 02 住房改革支出 2.45 2.45 0.00 221 02 01 住房公积金 2.45 2.45 0.00 5 2016年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4884.47 74.17 4,810.30 210 医疗卫生与计划生育支出 3.64 3.64 0.00 210 05 医疗保障 3.64 3.64 0.00 210 05 02 事业单位医疗 3.64 3.64 0.00 213 农林

7、水支出 4878.38 68.08 4,810.30 213 03 水利 4878.38 68.08 4,810.30 213 03 14 防汛 5.39 0.00 5.39 213 03 99 其他水利支出 4872.99 68.08 4,804.91 221 住房保障支出 2.45 2.45 0.00 221 02 住房改革支出 2.45 2.45 0.00 221 02 01 住房公积金 2.45 2.45 0.00 6 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财

8、政拨款 2795 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 3.64 3.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 2788.91 2788.91 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 7 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.45 2.45 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2795 本年支出合计 2795

9、2795 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 2795 总计 2795 2795 8 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 210 医疗卫生与计划生 育支出 3.64 3.64 210 05 医疗保障 3.64 3.64 210 05 02 事业单位医疗 3.64 3.64 213 农林水支出 2788.91 68.08 2,720.83 213 03 水利 2788.91 68.08 2,720.83 21

10、3 03 14 防汛 5.39 0.00 5.39 213 03 99 其他水利支出 2783.52 68.08 2,715.44 221 住房保障支出 2.45 2.45 221 02 住房改革支出 2.45 2.45 221 02 01 住房公积金 2.45 2.45 合计 2795 74.17 2720.83 9 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 64.32 64.32 301 01 基本工资 8.41 8.41 301 02 津贴补

11、贴 8.23 8.23 301 03 奖金 26.69 26.69 301 04 其他社会保障缴费 5.17 5.17 301 06 伙食补助费 2.48 2.48 301 07 绩效工资 0 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 7.28 7.28 301 09 职业年金缴费 5.72 5.72 301 99 其他工资福利支出 0.34 0.34 302 商品和服务支出 6.34 6.34 302 01 办公费 0.8 0.8 302 02 印刷费 0.02 0.02 302 03 咨询费 0 302 04 手续费 0.03 0.03 302 05 水费 0 302 06 电费 0

12、302 07 邮电费 0.15 0.15 302 08 取暖费 0 302 09 物业管理费 0 302 11 差旅费 0.08 0.08 302 12 因公出国(境)费用 0 302 13 维修(护)费 0 302 14 租赁费 0 302 15 会议费 0 302 16 培训费 0.06 0.06 302 17 公务接待费 0.03 0.03 302 18 专用材料费 0 302 24 被装购置费 0 302 25 专用燃料费 0 302 26 劳务费 0 302 27 委托业务费 0 302 28 工会经费 0.53 0.53 302 29 福利费 1.94 1.94 302 31 公务

13、用车运行维护费 0 302 39 其他交通费用 2.7 2.7 302 40 税金及附加费用 0 302 99 其他商品和服务支出 0 10 303 对个人和家庭的补助 2.53 2.53 303 01 离休费 0 303 02 退休费 0 303 03 退职(役)费 0 303 04 抚恤金 0 303 05 生活补助 0 303 07 医疗费 0 303 08 助学金 0.01 0.01 303 09 奖励金 0 303 11 住房公积金 2.45 2.45 303 12 提租补贴 0 303 13 购房补贴 0 303 99 其他对个人和家庭的补助 支出 0.07 0.07 310 其他

14、资本性支出 0.98 0.98 310 02 办公设备购置 0.98 0.98 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 74.17 66.85 7.32 11 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.3 0.03 0.3 0.03 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 注:闵行区江川路街道水务管理站 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数 据。 第三部分 上海市闵行区江川路街道水务管理站 20

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