出入库票据管理制度

上传人:飞*** 文档编号:37364646 上传时间:2018-04-15 格式:DOC 页数:3 大小:17.50KB
返回 下载 相关 举报
出入库票据管理制度_第1页
第1页 / 共3页
出入库票据管理制度_第2页
第2页 / 共3页
出入库票据管理制度_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《出入库票据管理制度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出入库票据管理制度(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1出入库票据管理制度出入库票据管理制度一、一、 宗旨宗旨为进一步规范材料、产品的出入管理,确保出入库票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序,特制定本制度。二、二、 适用范围适用范围本制度适用材料、产品出入库的票据管理。三、管理分工三、管理分工出入库票据按照“谁主管、谁负责”的原则进行管理。其中:1、采购员负责制定并组织实施所采购、保管物资出入库票据的管理。2、仓管员负责材料、产品出入库票据的管理。3、保卫处负责查验进出厂门车、货、票是否一致。四、四、 管理要求管理要求1、出入库票据必须事先连续编号。同一类单据可以统一连续编号,也可以拆分成单元连续编号,但必须便于事后检查核对。2、不同类别的单

2、据不得混同编号。3、出入库票据必须顺序开出,不得跳号、混号。内容必须完整。签字或盖章必须规范。作废时应当加盖“作废”戳记,连同存根一起保存,不得撕毁。24、开出票据的各联次必须按规定单位和程序传递发放。5、对于需要进入厂区装运产品的车辆,门卫应查验发货通知单所载车号等信息一致后方可放行。严禁重车进入厂区。 6、 材料、产品等出厂区大门时,门卫应查验票物是否相符,对于票物不符、票据内容不齐全、涂改、签字或盖章不规范的应拒绝放行。五、单据管理五、单据管理1、日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放;2、 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送,不允许随意押单;3、每月一次将单据分

3、类别按顺序进行装订,在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内,并在箱、柜表面做好目录标识。六、电脑数据处理六、电脑数据处理1、所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结(送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结) ;2、 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。特殊情况(如下班后)需经物管经理批准并知会计划采购。3、 暂未实施电脑管理的仓库,也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。七、盘点及对帐七、盘点及对帐1、仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度,进行3循环盘点。原则上要求所有库存物品每一月至少循环一次。2、 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知负责人、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。八、人员变动及移交八、人员变动及移交1、 仓管人员变动,必须办理交接手续。移交事项及有关凭证,要列出清单,写明情况,双方签字,领导见证。2、应移交事项包括: 经管的货物; 单据、账本(必要时)及经管的文件、档案资料; 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等; 办理离职手续。九、附则九、附则本制度自公布之日起实施。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 企业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号