广西壮族自治区计量检测研究院

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1、1/15广西壮族自治区计量检测研究院2015 年部门决算2/15目 录第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院 20152015 年部门决算报表年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院 2

2、0152015 年度部门决算情况年度部门决算情况 说明说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。3/15第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况第一部分:广西壮族自治区计量检测研究院概况一、主要职能1、保证全区计量单位制统一和量值准确可靠,负责研究建立计量标准、社会公用计量标准。2、承担授权范围内的量值传递,执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、检测和能源计量工作。3、研究起草计量检定规程、计量技术规范。4、承办主管部门交办及有关计量监督中的技

3、术性工作。二、部门决算单位构成序号单位预算代码单位名称1148005广西壮族自治区计量检测研究院第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院第二部分:广西壮族自治区计量检测研究院 20152015 年部门决算报表年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行 次决算数项目(按功能分类)行 次决算数栏次3栏次6 一、财政拨款收入13,528.16一、一般公共服务支出375,448.97 其中:政府性基金预算财 政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00 三、事业收入40.00四、公共安全支出400.00 四、经营收入54,139.45五、教

4、育支出410.00 五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00 六、其他收入7136.63七、文化体育与传媒支出430.004/158八、社会保障和就业支出440.009九、医疗卫生与计划生育支 出4516.0010十、节能环保支出460.00 11十一、城乡社区支出470.00 12十二、农林水支出480.00 13十三、交通运输支出490.00 14十四、资源勘探信息等支出500.00 15十五、商业服务业等支出510.00 16十六、金融支出520.00 17十七、援助其他地区支出530.00 18十八、国土海洋气象等支出540.00 19十九、住房保障支出5524.00

5、 本年收入合计本年收入合计247,804.24本年支出合计本年支出合计835,488.97 用事业基金弥补收支差额250.00结余分配842,338.84 年初结转和结余2635.96交纳所得税850.00 基本支出结转270.00提取职工福利基金860.00 项目支出结转和结余2835.96转入事业基金872,338.84 经营结余290.00其他880.00 30年末结转和结余8912.39 31基本支出结转900.00 32项目支出结转和结余9112.39 33经营结余920.00 3493 3594 总计总计367,840.20总计总计957,840.20表二:收入决算表单位:万元项目

6、本年收入 合计财政拨款 收入上级 补助 收入经营收入其他收 入支出功能 分类科目 编码科目名称类款项栏次12346 合计7,804.243,528.160.004,139.45136.63 201一般公共服务支出7,764.243,488.160.004,139.45136.63 20117质量技术监督与检验检疫事务7,764.243,488.160.004,139.45136.632011706质量技术监督行政执法及业 务管理12.700.000.000.0012.702011707质量技术监督技术支持1,691.911,521.350.00130.5640.00 2011709标准化管理5

7、.005.000.000.000.005/152011750事业运行4,395.78999.160.003,361.0135.622011799其他质量技术监督与检验检 疫事务支出1,658.84962.650.00647.8848.32210医疗卫生与计划生育支出16.0016.000.000.000.00 21005医疗保障16.0016.000.000.000.00 2100502事业单位医疗16.0016.000.000.000.00 221住房保障支出24.0024.000.000.000.00 22102住房改革支出24.0024.000.000.000.00 2210201住房公

8、积金24.0024.000.000.000.00表三:支出决算表单位:万元项目本年支出合 计基本支出项目支出经营支出支出功能 分类科目 编码科目名称类款项栏次1234 合计5,488.971,074.772,613.591,800.61 201一般公共服务支出5,448.971,034.772,613.591,800.61 20117质量技术监督与检验检疫事务5,448.971,034.772,613.591,800.612011706质量技术监督行政执法及业 务管理12.700.0012.700.002011707质量技术监督技术支持1,691.910.001,561.35130.56 20

9、11709标准化管理5.000.005.000.00 2011750事业运行2,056.951,034.770.001,022.172011799其他质量技术监督与检验检 疫事务支出1,682.410.001,034.54647.88210医疗卫生与计划生育支出16.0016.000.000.00 21005医疗保障16.0016.000.000.00 2100502事业单位医疗16.0016.000.000.00 221住房保障支出24.0024.000.000.00 22102住房改革支出24.0024.000.000.00 2210201住房公积金24.0024.000.000.006/

10、15表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目行 次决算数项目(按功能分类)行 次决算数小计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次3栏次101112 一、一般公共预 算财政拨款13,528.16一、一般公共服务支出313,488.163,488.160.00二、政府性基金 预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.00 4四、公共安全支出340.000.000.00 5五、教育支出350.000.000.00 6六、科学技术支出360.000.000.00 7七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

11、8八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育 支出3916.0016.000.0010十、节能环保支出400.000.000.00 11十一、城乡社区支出410.000.000.00 12十二、农林水支出420.000.000.00 13十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支 出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.00 16十六、金融支出460.000.000.00 17十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支 出480.000.000.0019十九、

12、住房保障支出4924.0024.000.00 21二十一、其他支出510.000.000.00 本年收入合计本年收入合计243,528.16本年支出合计本年支出合计773,528.163,528.160.00 2578 年初财政拨款结 转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.007/15一、一般公共预 算财政拨款270.00基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金 预算财政拨款280.00项目支出结转和结余810.000.000.002982 总计总计303,528.16总计总计833,528.163,528.160.00表五:一般公共预算财政拨款支出决

13、算表单位:万元 项目本年支出支出功能 分类科目 编码科目名称基本支出项目支出小计人员经 费日常公 用经费小计类款项栏次10111213 合计1,039.16752.20286.962,489.00 201一般公共服务支出999.16712.20286.962,489.00 20117质量技术监督与检验检疫事务999.16712.20286.962,489.00 2011707质量技术监督技术支持0.000.000.001,521.35 2011709标准化管理0.000.000.005.00 2011750事业运行999.16712.20286.960.002011799其他质量技术监督与检验

14、检疫事务支 出0.000.000.00962.65210医疗卫生与计划生育支出16.0016.000.000.00 21005医疗保障16.0016.000.000.00 2100502事业单位医疗16.0016.000.000.00 221住房保障支出24.0024.000.000.00 22102住房改革支出24.0024.000.000.00 2210201住房公积金24.0024.000.000.00表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费8/15一、工资福利支出512.53512.531.基本工资491.53491.532.社会保

15、障缴费2121二、商品服务支出286.96286.961.办公费24.8824.882.印刷费8.478.473.水费6.786.784.电费21.2521.255.邮电费20.8920.896.物业费10.9310.937.差旅费85.5785.578.维修(护)费2.42.49.会议费10.8110.8110.培训费5.245.2411.公务接待费10.3010.3012.专用材料费8.808.8013.劳务费5.705.7014.工会经费4.004.0015.福利费5.705.7016.公务用车运行维护费55.2355.23三、对个人家庭补助239.67239.671.离休费6.296.

16、292.退休费209.38209.383.住房公积金24249/15表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2015 年度预算数2015 年度决算数合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费合计因公出国 (境)费公务用车购置及运行费公务接 待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费71.17059.5059.5111.6666.87055.23055.2311.6410/15表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位:万元科目编 码科目名 称上年结转和结余本年收 入本年支出年末结转和结余合计基本支出 结转和结 余项本支出 结转和结 余合计基本支 出项目支 出合计基本支 出结转 和结余项本支 出结转 和结余我单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。11/15第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院第三部分:广西壮族自治区计量检测研究院 20152015 年度部门决算情况年度部门决算情况 说明说明一、一、20152015 年度收入支出决算总体情况年度收入支出决算总体情况(一)收入总计 7840

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