氢燃料电池产品建设项目投资立项申请报告

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1、泓域咨询MACRO/ 氢燃料电池产品建设项目投资立项申请报告氢燃料电池产品建设项目投资立项申请报告一、项目建设背景我国氢燃料电池行业虽然起步叫其他国家晚,但由于国家政策的支持,在技术方面投入不断增大,相关专利申请数量也在快速增加,截止2018年我国氢燃料电池相关专利申请数量为942项(不完全统计)。另外,我国氢燃料电池的研发主力主要以企业为主,高校和研究所目前对于氢燃料电池的研究相对较低。同时,日本由于对氢燃料电池研究领先全球,因此日本企业对于氢燃料电池的专利申请数量排名靠前。我国氢燃料电池行业目前还处于起步阶段,离大规模应用还存在一定的距离,以加氢站为例,我国加氢站数量不到30座,而邻国日本

2、目前的加氢站数量已经达到70座,并且计划在2020年前再建设160座加氢站。对比两国的国土面积,我国加氢站数量稀少的情况可见一斑。从氢气产量来看,我国氢气产量近年来保持稳定增长,2018年产量已经达到1856万吨。但是从消费结构上看,我国工业氢气80%以上用途是合成氨,因此氢燃料电池除了技术和基础建设需要大力发展外,氢气产量不足也是一个主要问题。总体来看,我国氢燃料电池行业的供给侧是不足以支撑大规模应用的,当然,在政策上,我国目前的电动车电池路线往锂电池方向倾斜,重视不足是氢燃料电池供给端建设较差的主要原因。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人许xx(三)项目承办单位简

3、介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能

4、的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统

5、,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来

6、产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选

7、址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14307.15平方米(折合约21.45亩),其中:净用地面积14307.15平方米(红线范围折合约21.45亩)。项目规划总建筑面积23177.58平方米,其中:规划建设主体工程14880.98平方米,计容建筑面积23177.58平方米;预计建筑工程投资1697.63万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批

8、、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢燃料电池产品,根据市场情况,预计年产值10281.00万元。(二)投资方案1、固

9、定资产投资估算本期项目的固定资产投资3981.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1697.631724.88185.633981.761.1工程费用万元1697.631724.887485.531.1.1建筑工程费用万元1697.631697.6331.84%1.1.2设备购置及安装费万元1724.881724.8832.35%1.2工程建设其他费用万元559.25559.2510.49%1.2.1无形资产万元258.45258.451.3预备费万元300.80300.801.3.1基本预备费万元120.73120.

10、731.3.2涨价预备费万元180.07180.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元3981.763981.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1349.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7485.534363.045640.297485.537485.537485.531.1应收账款万元2245.661459.681684.242245.662245.662245.661.2存货万元3368.492189.522526.373368.493368.493368.491.2.1原辅材料万元1010.55656.8675

11、7.911010.551010.551010.551.2.2燃料动力万元50.5332.8437.9050.5350.5350.531.2.3在产品万元1549.511007.181162.131549.511549.511549.511.2.4产成品万元757.91492.64568.43757.91757.91757.911.3现金万元1871.381216.401403.541871.381871.381871.382流动负债万元6135.893988.334601.926135.896135.896135.892.1应付账款万元6135.893988.334601.926135.896

12、135.896135.893流动资金万元1349.64877.271012.231349.641349.641349.644铺底流动资金万元449.88292.42337.41449.88449.88449.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5331.40万元,其中:固定资产投资3981.76万元,占项目总投资的74.69%;流动资金1349.64万元,占项目总投资的25.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1697.63万元,占项目总投资的31.84%;设备购置费1724.88万元,占项目总投资的32.35%;其它投资55

13、9.25万元,占项目总投资的10.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3981.76+1349.64=5331.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5331.40133.90%133.90%100.00%2项目建设投资万元3981.76100.00%100.00%74.69%2.1工程费用万元3422.5185.95%85.95%64.20%2.1.1建筑工程费万元1697.6342.64%42.64%31.84%2.1.2设备购置及安装费万元1724.8843.32%43.32%32.

14、35%2.2工程建设其他费用万元258.456.49%6.49%4.85%2.2.1无形资产万元258.456.49%6.49%4.85%2.3预备费万元300.807.55%7.55%5.64%2.3.1基本预备费万元120.733.03%3.03%2.26%2.3.2涨价预备费万元180.074.52%4.52%3.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3981.76100.00%100.00%74.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1349.6433.90%33.90%25.31%7铺底流动资金万元449.8811.30%11.30%8.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.94%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度18

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