灰砂砖项目可行性研究报告(立项及备案申请).docx

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1、泓域咨询MACRO/ 灰砂砖项目可行性研究报告第一章 概述一、项目概况(一)项目名称灰砂砖项目(二)项目选址某某经济园区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。(三)项目用地规模项目总用地面积14040.35平方米(折合约21.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.89%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率

2、6.76%,固定资产投资强度192.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14040.35平方米,建筑物基底占地面积7425.94平方米,总建筑面积19094.88平方米,其中:规划建设主体工程14305.51平方米,项目规划绿化面积1291.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1538.92万元。(七)节能分析1、项目年用电量691448.27千瓦时,折合84.98吨标准煤。2、项目年总用水量5250.51立方米,折合0.45吨标准煤。3、“灰砂砖项目投资建设项目”,年用电量691448.27千瓦时,年总用水量5250.51立方米,项目年综合总

3、耗能量(当量值)85.43吨标准煤/年。达产年综合节能量28.48吨标准煤/年,项目总节能率28.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济园区发展规划,符合某某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5120.84万元,其中:固定资产投资4058.65万元,占项目总投资的79.26%;流动资金1062.19万元,占项目总投资的20.74%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标

4、预期达产年营业收入7556.00万元,总成本费用5963.56万元,税金及附加82.52万元,利润总额1592.44万元,利税总额1894.61万元,税后净利润1194.33万元,达产年纳税总额700.28万元;达产年投资利润率31.10%,投资利税率37.00%,投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位144个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉

5、进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济园区及某某经济园区灰砂砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济园区灰砂砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“灰砂砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济园区经济发展,为社会提供就业职位144个,达产年纳税总额700.28万元,可以促进某某经

6、济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.10%,投资利税率37.00%,全部投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新

7、常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业,对于促进民营企业健康发展,增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制

8、造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。依托良好的交通区位条件和产业基础优势,制造业综合实力稳步提升,规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例,已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达8.2%,全市工业企业投资总额年均增速达14.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.

9、5%。2015年,全市规模以上工业总产值14698.8亿元,产值超800亿元的工业行业达到8个,规模以上工业增加值2953.3亿元,工业增加值占GDP的比重达45.0%(按全部工业计),常住人口人均GDP达到13.1万元,名列全省第二,全国大中型城市前列。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14040.3521.05亩1.1容积率1.361.2建筑系数52.89%1.3投资强度万元/亩192.811.4基底面积平方米7425.941.5总建筑面积平方米19094.881.6绿化面积平方米1291.29绿化率6.76%2总投资万元5120.842.1固定资产投资

10、万元4058.652.1.1土建工程投资万元1676.552.1.1.1土建工程投资占比万元32.74%2.1.2设备投资万元1538.922.1.2.1设备投资占比30.05%2.1.3其它投资万元843.182.1.3.1其它投资占比16.47%2.1.4固定资产投资占比79.26%2.2流动资金万元1062.192.2.1流动资金占比20.74%3收入万元7556.004总成本万元5963.565利润总额万元1592.446净利润万元1194.337所得税万元1.368增值税万元219.659税金及附加万元82.5210纳税总额万元700.2811利税总额万元1894.6112投资利润率

11、31.10%13投资利税率37.00%14投资回报率23.32%15回收期年5.7916设备数量台(套)10617年用电量千瓦时691448.2718年用水量立方米5250.5119总能耗吨标准煤85.4320节能率28.26%21节能量吨标准煤28.4822员工数量人144 第二章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理

12、经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展,

13、拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司

14、已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入4973.66万元,同比增长10.63%(477.93万元)。其中,主营业业务灰砂砖生产及销售收入为4546.66万元,占营业总收入的91.41%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1044.471392.621293.151243.414973.662主营业务收入954.801273.061182.131136.664546.662.1灰砂砖(A)315.08420.11390.10375.101500.402.2灰砂砖(B)219.60292.80271.89261.431045.732.3灰砂砖(C)162.32216.42200.96193.23772.932.4灰砂砖(D)114.58152.77141.86136.40545

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