年度工作计划ppt解析

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1、企业logo 2 1 医院战略规划 2 医院品牌规划 3 医院运营规划 4 医院管理规划 目录 3 第一章 01 医院战略规划 1、2014年医院战略目标 2、2014年医院整体战略定位 3、2014年医院战略规划 战略规划篇 2013年战略检讨:去年战略目标达60%。 原因: 1、省重点专科项目未能达标 2、医院服务流程的优化未能完成 2014年战略目标:战略达成率85% 2013年战 略达成率 2014年战略 达成率目标 战略目标 1 牢记使命,坚持“以人为本”服务; 2 采取“小综合大专科”的发展模式; 3 注重人才引进与培养,不断增强学科的发展后劲; 4 采取多种筹资措施,适度发展医疗

2、设备; 5 突出医院xx特色,深化xx科室建设; 6 抓好医院基础设施建设,营造良好就医环境; 7 积极开展社区服务,不断拓展医疗服务市场。 战略定位 战略定位 p 医院使命p 发展愿景 p 服务理念p 经营理念 p 管理理念p 员工理念 2013年医院战略回顾与实施: 1、是否具有核心竞争力? 2、战略是否需重新规划? 调研细项过于复杂,建议引进专业的医院顾问团队。 六面体维度 简单判断-表象判断 实施维度:PDCA 基本维度:4PS 核心维度:病患体验 五力维度 步骤 2 隐形维度 战略、制度、品牌 表面维度 人、财、物 步骤 1 战略规划 1、 优秀的专家团队 2、先进的医疗设备/技术

3、3、医院流程优化/服务创新 4、医院品牌塑造 差异化与核心 战略规划 品 牌 战 略 2014年2016年2021年时间 打造一流的国际品牌医院 国际一流品牌医院 国内知名品牌医院 高质的品牌医院 战略规划 打造适宜医院本身特色的运营体系 通过IPO认证 全国连锁网络达20家以上, 覆盖全国一级重点城市 团队及品牌营销 详情咨询梅奥国际官方网站: 战略规划 运 营 战 略 2014年2016年2021年时间 更多战略规划详见2014年战略规划模板 第二章 02 医院品牌规划 1、医院品牌诊断 2、医院品牌定位 3、医院品牌整合营销 品牌规划篇 战略缺失会带来医院以下 的诸多困惑: 1、战略目标

4、模糊 2、管理成本过高 3、人才资源匮乏 4、医疗技术薄弱 5、病患满意度低 6、市场营销疲软 7、医院文化缺失 8、医院形象落伍 打造一流的品牌医院 品牌规划 鱼骨分析 定量战略分析 竞争态势矩阵分析波士顿矩阵分析 SWOT分析 Brand Dagnosis 品牌诊断 内外部因素矩阵分析 品牌规划 品牌定位 1、精品医院 2、专家型医院 3、社区慈善医院 4、品牌连锁医院 品牌规划 16 I 品牌视觉(CIS)体系的建立 与完善 品牌体系的建立与完善 核心竞争力的打造与提 升 品牌整合传播 品牌规划 品牌整合营销营销 导入阳光服务体系,提升服务品牌。 开展义诊、健康知识传播等活动提升品牌。

5、做好内部员工管理,建立客户档案及回访工作, 开展特定节假日宣传活动; 建立医院自媒体平台,on-line+down-line ; 品牌规划 第三章 03 医院运营规划 1、医院经济收入指标规划 2、医院经济利润指标规划 运营规划篇 各科室出入院收入及利润指标 各科室门诊及手术收入和利润指标 各科室满意度指标 各科室床位及药占比指标 医保指标 -2014年医院经济收入指标规划 医院总收入 1.5亿元 业务收入 药品收入 检查收入治疗收入 其他收入 诊断收入 运营规划 医院经营业务目标规划 2014年XX医院经营目标规划 项目/年份2013年2014年同比增长率 业务收入 治疗收入 药品收入 检查

6、收入 诊断收入 其他收入 门诊量(万人次) 住院量(万人次) 收入量(万元) 人均门诊费用 平均住院日 人均住院费用 床位周转次数 药占比(%) 2014年xx医院医疗收入分解表 科室 2013年经营状况2014年经营目标 2014年综合 成本 2014年科室 收益 工作量医疗收入工作量医疗收入 心内一科 门急诊量: 收容量 心内二科 心内三科 心内四科 神内一科 神内二科 神内三科 神内四科 呼吸一科 呼吸二科 肾内科 运营规划 利润比 65% 利润比 60% 利润比 55% 利润比 63% 利润比 73% 运营规划 外科内科妇科 儿科 各科室手术收入及利润占比 600万元 1100万元 3

7、200万元 6200万元 利润占比 本数据仅作为演示参考 运营规划 2014年出入院指标规划 入院总数 62000人次61500人次 同比增长 0.8% 同比增长 0.76% 运营规划 2014年各科药占比指标规划 注:根据卫生部推出的相关政策,药占比控制在45%以下,且越来越低已是趋势,医院将提高治疗和检测 等方面的力度。(卫生部指定的单位除外) 运营规划 2014年各科病患满意度指标规划如下: 儿科病患满意度提升外科病患满意度提升内科病患满意度提升 25%15%18% 妇科病患满意度提升 15% 运营规划 门诊总量 862840人次 市场占有率上升7% 门诊满意率上升95% 同比2013年

8、增长30%30% 2014年门诊及手术台次指标规划 运营规划 2014年床位指标规划 新增200张 床位1200 平均住院日提升2天 使用率提升12% 周转次数提升10% 运营规划 2014年医保指标规划 医保平均支付 比例提升 医保最高支付 限额提高 各级财政补助 标准增加 12% 3.1%人均提高1.9% 运营规划 争取农合医保报销总额提升12%; 争取将PET-CT、血透纳入农合医保; 争取农合医保人均支付费用上升7%; 医保最高支付限额提升3.5%; 2014年医保指标规划 运营规划 医院公关部、医务科争取政府支持,配合完成各项指标。 第四章 04 医院管理规划 管理规划篇 医疗纠纷及

9、医疗事故目标规划 安全管理行政职能管理 人力资源管理 医疗创新规划 循证医学 导入临床路径 医疗质量管理 医院满意度规划 医疗质量规划 人才队伍建设规划 导入2014年中高层目标责任书 2013年医院在管理方面存在太多缺陷,管理未系统化详见2013年工作总结。 医疗质量规划 管理规划 医疗纠纷及医疗事故目标规划 目的:依托信息化技术完善医疗监控指标和评价标准,实施全程质量监控,切实发挥医院质量管理委员会的 职责作用,定期开展质量改进活动,确保医疗安全。医疗纠纷发生件数控制在3起/年以内,医疗投诉发生件数控 制在30起/年以内。 管理规划 一、完善医疗质量管理,保障医疗安全。 1、进一步完善新项

10、目、新技术申请审批制度。 2、进一步完善医疗投诉和医疗纠纷的受理、解决和处 理程序,拟建立院、科两级医疗安全目标责任制,使各科室 (部门)和各级医务人员做到层层对医疗安全负责,责任制包 括安全责任目标、实现目标的保障措施、检查考核办法、奖 惩激励机制等等。另外,拟将实行医疗事故定额管理。 3、建立健全电子医疗文书的应用制度,规范电子医嘱 、电子病历的书写保存,确保电子医疗文书的合法性。 医疗质量管理 管理规划 二、完善护理质量管理,保障护理工作安全。 1、结合本院实际情况,全面落实卫生部xxxx年患者安 全目标,根据实施xxxx年CHA患者安全目标主要措施与 适用范围,不断排查我院护理工作中存

11、在的问题,进一步 改进护理质量与安全管理。 2、进一步落实“XX省护理事业发展规划中期评估”标 准, 重点抓好2013年度xxxx省11个专科十大安全质量目标 的落实。 3、开展“护理安全伴我行-征集护理安全警示语活动 ”,鼓励护理人员人人参与,共建患者安全质量保障体系为 目标, 管理规划 医疗质量管理 三、进一步加强药事工作,规范合理用药,保障用药安全。 1、加强药事工作管理。认真贯彻执行药品管理法、 医疗机构药事管理暂行规定和处方管理办法及有关 法律法规。 2、加强临床用药监管。包括继续开展处方点评公示制度 、实行药物用量动态监测、实行药品分级管理制度、加强医 院抗菌药物的临床应用管理和合

12、理用药的技术干预和行政干 预等等,在去年取得的药品管理成绩的基础上,进一步加强 对药品的管理,加大对大处方的查处力度,加强对不合理用 药的处罚力度。 管理规划 医疗质量管理 1)医疗设备工作 设备使用率、完好率达标,设备采购严格按规定程序办理,并达到政府要求。 2)后勤保障工作 3)加强服务规范化培训 4)积极开展新技术新项目 5)加强与上级医院的交流和合作 职工对后勤工作满意度达90%,患者及其家属对后勤工作满意度达90%。 严格执行各项服务规范,各项规范要落到实处,让患者感受到人性化服务。 加大对开展新技术新项目的支持力度及奖励力度。 加强与上级对口帮扶医院及兄弟市级医院的交流和合作。 6

13、)打造特色专科 加强重点专科建设,拓展业务范围,打造特色专科 管理规划 医疗质量管理 科教指标 完成课程编辑 65 程 疑难杂症远程指 导手术 20 起 开展新技术 新项目 8 项 临床取证和新药临 床试验450项 省重点科研项目数 据调研 32 项 加强师资队伍 完成教学任务 教学任务 开展新技术 课程编辑 临床取证 远程会诊科研数据 管理规划 导入临床路径 按病种设计最佳 医疗和护理方案 根据病情合理安排 住院时间和费用 严格执行临床路管 理病种和标准 临床路径的意义:规范诊疗过程,提高医护质量,降低医疗费用,缩短住院天 数,促进科间协作,加强医患沟通,减少医疗纠纷,提高医院的核心竞争力。

14、 管理规划 消灭等级以上医疗事故,消灭严重院内感 染事件,消灭毒麻药品丢失、被盗事件,消灭职 工工伤事故,消灭火灾爆炸事故,消灭食物中毒 事故,消灭药品不安全事件,消灭责任性设备严 重损坏和故障,消灭交通安全事故,控制严重差 错事故,控制传染病漏报缓报现象,减少一般差 错和医疗纠纷发生,努力创建平安医院、和谐医 院。 安全管理 管理规划 行政职能管理 2)导入“Q+T”系统 1)本年度工作重点3)导入梅奥绩能核心 4)人事与援外工作 导入梅奥国际“Q+T” 网络营销系统,建立医 院自己的媒体平台,通 过自媒体平台宣传医院 的品牌及口碑。 本年度工作重点做好三 甲医院的复审工作,按 照三甲标准做

15、好复审前 的准备工作。 导入梅奥绩能核心体系今年护理、医技、药剂 等等科室组织人事招聘 。主招本科以上员工, 2013年全员职工人数 523人以上。 管理规划 5)医院宣传工作6)医保费用管理7)财务管理8)信息系统管理 根据不同时期的工作重 点,制作健康知识、优 质护理服务、青年医师 、眼科超声乳化普及知 识等宣传专栏。 配合省财政厅开展医疗 费用稽核工作,最大限 度地减少医院的经济损 失。 开展“小金库”专项治 理工作;严格审计制度 ,梳理医院各项收入, 建立完善的财务管理体 系。 完成his系统及大通合理 用药软件的升级,完成 医院PACS的施工验收、 医保要求的电子钱包项 目验收。 管理规划 行政职能管理 EBM成果(循证医学) 慎重、准确、合理地使用当今最有效的临床依据 l 组织学习认证杂志文献至少10个场次 l 开展医院药物改善会议,各科主任主持,一人一场次 管理规划 人力资源管理 2014年医院人力资源指标 职称升级人次提升12 人员流动率低于10% 护理人数达标率 提升15% 梅奥岗位测

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