防静电手(腕)带项目立项请示申请

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1、泓域咨询MACRO/ 防静电手(腕)带项目立项请示申请防静电手(腕)带项目立项请示申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正

2、常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较

3、优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工

4、作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单

5、位的能源综合管理水平。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环

6、境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电

7、力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54347.16平方米(折合约81.48亩),其中:净用地面积54347.16平方米(红线范围折合约81.48亩)。项目规划总建筑面积72281.72平方米,其中:规划建设主体工程53523.16平方米,计容建筑面积72281.72平方米;预计建筑工程投资6038.25万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情

8、况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络

9、、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为防静电手(腕)带,根据市场情况,预计年产值39623.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13709.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位

10、建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6038.254982.12168.2613709.821.1工程费用万元6038.254982.1231091.311.1.1建筑工程费用万元6038.256038.2532.35%1.1.2设备购置及安装费万元4982.124982.1226.70%1.2工程建设其他费用万元2689.452689.4514.41%1.2.1无形资产万元1377.941377.941.3预备费万元1311.511311.511.3.1基本预备费万元527.62527.621.3.2涨价预备费万元783.89783.892建设期利息万元3固定

11、资产投资现值万元13709.8213709.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4953.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31091.3120524.0618968.7931091.3131091.3131091.311.1应收账款万元9327.396062.816529.189327.399327.399327.391.2存货万元13991.099094.219793.7613991.0913991.0913991.091.2.1原辅材料万元4197.332728.262938.134197.334197.334197.

12、331.2.2燃料动力万元209.87136.41146.91209.87209.87209.871.2.3在产品万元6435.904183.344505.136435.906435.906435.901.2.4产成品万元3148.002046.202203.603148.003148.003148.001.3现金万元7772.835052.345440.987772.837772.837772.832流动负债万元26138.2616989.8718296.7826138.2626138.2626138.262.1应付账款万元26138.2616989.8718296.7826138.2626

13、138.2626138.263流动资金万元4953.053219.483467.134953.054953.054953.054铺底流动资金万元1651.001073.161155.711651.001651.001651.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18662.87万元,其中:固定资产投资13709.82万元,占项目总投资的73.46%;流动资金4953.05万元,占项目总投资的26.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6038.25万元,占项目总投资的32.35%;设备购置费4982.12万元,占项目总投资的26.

14、70%;其它投资2689.45万元,占项目总投资的14.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13709.82+4953.05=18662.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18662.87136.13%136.13%100.00%2项目建设投资万元13709.82100.00%100.00%73.46%2.1工程费用万元11020.3780.38%80.38%59.05%2.1.1建筑工程费万元6038.2544.04%44.04%32.35%2.1.2设备购置及安装费万元4982.1236.34%36.34%26.70%2.2工程建设其他费用万元1377.9410.05%10.05%7.38%2.2.1无形资产万元1377.9410.05%10.05%7.38%2.3预备费万元1311.519.57%9.57%7.03%2.3.1基本预备费万元

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