Oracle-EBS-应付-AP-操作手册-

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发票和采购丁单匹配流程测试 流程概述:创建物料创建采购订单输入发票发票和采购订单匹配支付过帐1、 创建采购物料:N:库存超级用户物料主组织物料2、 创建采购订单:采购超级用户采购订单采购订单点击条款点击发运保存后,到上一个界面,点击“其它”这里先测试双向匹配。回到采购订单界面,对采购订单进行审批3、录入发票:N:应付超级系统输入发票找到刚才建立的采购订单匹配发票我们发现“合计”是显示红色的,说明发票额和输入额不一致。点击活动验证完以后,“合计”变成1170,红色也没有了。原因是,验证的时候,后台自动“计税”对其进行付款:填写必要信息,点击“保存”按钮。创建会计分录,过帐点击菜单栏“报表”“查看会计科目”

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