存货管理提升讲座

上传人:人*** 文档编号:568001319 上传时间:2024-07-23 格式:PPT 页数:13 大小:744.50KB
返回 下载 相关 举报
存货管理提升讲座_第1页
第1页 / 共13页
存货管理提升讲座_第2页
第2页 / 共13页
存货管理提升讲座_第3页
第3页 / 共13页
存货管理提升讲座_第4页
第4页 / 共13页
存货管理提升讲座_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《存货管理提升讲座》由会员分享,可在线阅读,更多相关《存货管理提升讲座(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、存货管理提升存货管理提升经验交流之n管控呆料n盘点准确n监控支付服务服务存存货货 信信息息培培训训分分析析支支付付呆呆滞滞管控管控 表表单单存货盘点考核讲解物料收发存注意事项呆滞物料管控要点单据异常情况处理方式2000建制建制专项专项细化细化 完善完善 考核考核制定呆滞物料管理制度结合各部门存在不同的问题以专项形式推进加大行政奖罚力度每个季度公告各工厂淘汰、呆滞物料产生原因及改善结果修改、完善各利润中心核算办法工厂建章建制,建立完善存货管理制度1、呆滞处理处置小组架构:、呆滞处理处置小组架构:呆滞物料管控要点2、成立呆滞物料领导及处置小组的方案:、成立呆滞物料领导及处置小组的方案:送货单要求?

2、答:1.送货单必须为原件;2.必须加盖供应商的业务专用章且与采购合同、发票上的单位名称保持一致(加盖印章不一定是公章,只要是从法律上能够代表公司的业务的专用章就可以)。3.送货单的业务内容须与采购订单的物料名称、规格、数量、单价保持一致。签收送货单注意事项?答:仓管员在没有实物进仓时,即使有送货单原件或复印件,仓管员一律不得在送货单上签收。物料收发存注意事项外购入库单入单时需注意事项?答:1.外购入库单上的供应商名称需与送货单上的供应商名称保持一致;2.外购入库单必须由账务员根据有仓管员(或收料员)签字确认的送货单客户联原件才可以打印;3.外购入库单出现错误,若当月发现须将错误原单所有联收回,

3、重新打印一份再签批;若跨月报账时发现须将错误原单所有联收回,用红字冲回重新开具新的单据,再经签批;4.如发生退货,账务员需开具外购入库单的负数单据,且须账务员、仓管员、仓库负责人同时签字确认。在报账时还须提供供应商收到退货的有效单据。财务在支付货款时根据应付明细表汇总金额扣除退货部分的金额后的余额确认供应商付款金额。物料收发存注意事项K3供应链基础数据维护的对接人?答:基础数据的维护都由专人负责:1.供应商的新增、修改、维护:采购开发部余海丽;2.物料编码、计量单位的新增、修改、维护:各事业部的产品开发部门指定人员。3.部门、仓库、用户名的新增、修改、维护:财务部刘刚主管。如何新增K3用户、修

4、改权限?答:部门需要增加K3系统使用人员,须填写财务K3系统用户新增、权限变动申请表经部门负责人签批后,传集团财务部主管审核,审核通过后进行用户新增或权限变动。物料收发存注意事项外购入库单丢失如何补单?答:不慎丢失外购入库单,但有送货单原件,必须经财务部成本会计核实并签字证明此单确未报账的,账务员才能补打外购入库单。送货单丢失后补单程序?答:1.由供应商提供原有仓管员签字的送货单复印件,采购员不得要求供应商新开送货单;2.采购员必须在送货单复印件上注明“原件已丢失”字样以及原外购入库单编号,由本部门负责任人签批知悉此事,经财务部成本会计核实并签字证明此单确未报账的,此复印件才能替代原丢失的送货单进行报账;3.如外购入库单同时丢失,账务员凭以上已签名确认的送货单补打外购入库单。?单据异常处理方式不需付款的外购入库单黄联、送货单,需要交财务部吗?答:需要,每个厂可按月列出清单,备注原因:如终止合作、供应商解体、供应商赠送等,交采采购开发部购开发部审核、确认后将财务部管控线对应会计。因为如果不把对印的单据交给财务部,我们将无法销账,导致累计欠款金额不正确。对清单格式暂不做要求,主要信息(供应商名称、需销账的单据编号、原因)要列入单据异常处理方式?Thanks谢谢谢谢!

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号