公司管理全套工作流程图课件

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1、12組組織織機機構構圖圖計計畫畫編編制制報報批批程程式式人事行政部總經理集團總裁根據決策討論定稿的組織機構擬制簽審分管副總簽審決策報批表決策報批表決策報批表發文、存檔組織機構圖組織機構圖組織機構圖部長簽審簽審決策報批表組織機構圖3定定崗崗定定編編計計畫畫報報批批程程式式各單位人事行政部總經理依據組織機構圖擬制制定終審部長簽審定崗定員方案發文、存檔定崗定員方案部長簽審分管副總簽審組織討論部門人員定編方案副總簽審部門人員定編方案部門人員定編方案4定定編編外外用用人人需需求求申申請請程程式式用人單位人事行政部總經理擬制行政副總簽審用人需求申請單經理簽審分管副總簽審科長審核部長簽審終審擬制招聘方案、與

2、用人單位實施招聘用人需求申請單用人需求申請單用人需求申請單說明:用人需求申請單即使用決策報批表5定定編編內內用用人人需需求求申申請請程程式式用人單位人事行政部擬制用人需求員申請單部長或經理簽審經辦人審核科長審核擬制招聘方案、與用人單位實施招聘用人需求員申請單6新新進進人人員員錄錄用用及及薪薪酬酬確確定定程程式式用人單位人事行政部總經理集團總裁匯總材料填制錄用報批表並注明員工薪酬總額錄用報批表科長簽審相關主管出具上崗通知、辦理上崗手續、用人單位簽合同錄用同意依據用人需求申請單組織招聘工作移交人員說明:1.一般員工的薪酬總額由人事行政部依據工資體系 按文化水準、崗位工資的初始標準設定。 2.特定人

3、員的薪酬總額依據召工面談時應聘者要求 和公司的工資體系設定。一般人員特定人員錄用報批表部長或分管副總確認薪資錄用報批表部長和以上主管錄用報批表終審確認薪資副總和以上主管錄用報批表終審確認薪資7幹幹部部競競聘聘錄錄用用程程式式人事行政部總經理集團總裁擬制競聘方案並與用人單位實施競聘匯總材料並填制錄用報批表副總簽審錄用報批表簽審錄用報批表發文、存檔競聘評審小組評分和討論部長、經理級部長簽審和以上幹部錄用報批表終審副總和以上幹部決定錄取名單8績績效效考考核核運運行行程程式式集團人事行政部人事行政部總經理各部門提出年度員工績效考核執行辦法副總簽審年度考核執行辦法終審發文、存檔部長簽審召開高階主管討論會

4、議OK有意見修正年度考核執行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導原則呈總裁核准組織設定部門和個人的期間考核項目和KPI指標年度考核執行辦法部門及個人績效考核表部門及個人績效考核表期終進行考核打分根據部門等級排列個人考核等級覆核考核表有偏差否說明:個人績效考核表必須經二級主管核准9決決策策性性人人事事調調動動程程式式人事行政部總經理當事人根據公司決策結果填制調動審批表部長簽審分管副總簽審調動審批表終審調動審批表發文、歸檔調令調令辦理移交說明:跨公司調動,必須由上級公司簽發人事調動令,調出單位辦理解聘,調入單位辦理錄用。10部部門門間間非非幹幹部部調調動動申申請請程程式式當人事調出

5、單位調入單位人事行政部部級主管同意調動審批單根據員工或單位申請調動審批表部長簽審調動審批表調動審批表調動審批表發文、歸檔調令調令拒絕拒絕部級主管同意調令調令辦理移交說明:跨公司調動,必須由上級公司簽發人事調動令,調出單位辦理解聘,調入單位辦理錄用。11員員工工辭辭職職報報批批程程式式用人單位人事行政部總經理總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關係通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審科級和以上幹部部長簽審面談當事人科級和以上幹部面談當事人辭職審批表部級和以上幹部辭職審批表副總和以上幹部辭職人辦理移交通知書發當事人屬分廠

6、人員同時發分廠人事科12員員工工辭辭退退開開除除報報批批程程式式用人單位人事行政部總經理總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關係通知書通知書辦理結算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當事人本科以上員工面談當事人辭職審批表科級和以上幹部辭職審批表部級和以上幹部辭職人辦理移交除工人外說明:人事行政部經面談、調查認為有不當的辭退、開除,可以退回原用人單位再議。通知書發當事人屬分廠人員同時發分廠人事科13基層單位人事行政部總經理提供培訓需求意見終審員員工工年年度度、半半年年度度培培訓訓計計畫畫報報批批程程式式搜集整

7、理外部培訓市場訊息培訓計畫編制培訓計畫和預算部長簽審副總簽審培訓計畫實施培訓計畫培訓計畫科長簽審14受訓人員單位人事行政部總經理送送外外培培訓訓實實施施程程式式按年度終審計畫或決策意見對外聯繫培訓培訓意見擬制培訓意見部長簽審行政副總簽審與受訓人員簽定合同部長簽審培訓意見培訓意見終審培訓意見培訓意見辦理受訓手續2萬元以上5000元以上部長簽審15人事行政部總經理內內部部培培訓訓實實施施程程式式按年度終審計畫或決策意見對內聯繫培訓培訓方案擬制培訓方案和費用預算部長簽審副總簽審準備培訓資料及經費終審培訓方案培訓方案實施培訓2萬元以上5000元以上科長簽審16用人單位分廠人事科工工人人請請假假申申請請

8、程程式式請假單請假當事人填寫副經理簽審經理終審存檔請假單當事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審17用人單位總經理集團總裁人事行政部職職員員及及幹幹部部請請假假申申請請程程式式請假單請假當事人填寫部長簽審副總簽審終審請假單請假單當事人工作交代科長簽審終審請假單請假單考勤結算並存檔說明:*終審依據請假核決許可權,見下一頁附表。*請假必須採取事先請假並填寫請假申請單,經核准後,才能離崗。*因特殊事件或傷病得先口頭請假,事後補請假單。*請假應附相關證明文件,分廠科級(含)以上請假資料,需送子公司力資源部統計*請假超過勞動法規定的事、病假天數時,須報子公司人力資源部會簽核准*如果沒有分廠副經

9、理主管的,他的裁決權由分廠經理執行。*總經理、董事長一天的請假得採取口頭請假的方式。18請假核決許可權表(一級子公司)請假核決許可權表(一級子公司)裁決申請班組長科長車間主任分廠副經理部門經理分廠經理分管副總子公司總經理子公司董事長集團公司總裁作業工人3天(含)以內47天(含)8天以上班組長職員3天(含)以內47天(含)8天以上科長車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內47天(含)8天以上直接領導為部門經理或分廠經理7天以內(含)8天以上分廠副經理3天(含)以內3天以上分廠經理3天(含以內3天以上副總經理3天以內3天以上7天以上子公司總經理1天以上3天以上子公司董事長1天以上員員 工工 請

10、請 假假 核核 決決 許許 可可 權權 表表19用人單位人事行政部工工人人出出差差申申請請程程式式出差單出差當事人填寫經理簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代班長簽審車間主任科長簽審副經理簽審1天以內1天以上5天以上11天以上20用人單位總經理集團總裁人事行政部職職員員出出差差申申請請程程式式出差單出差當事人填寫部長簽審副總簽審終審出差單出差單當事人工作交代科長簽審終審出差單出差單存檔說明:*終審依據出差核決許可權,見下一頁附表。*出差必須採取事先申請並填寫出差申請單,經核准後,才能出差。*因特殊事件來不及事先申請的,在出差返回後,立即補簽出差申請單。21一級子公司一級子公司出差核決許可

11、權表(國內)出差核決許可權表(國內)裁決申請班組長科長車間主任分廠副經理部門經理分廠經理分管副總子公司總經理子公司董事長集團公司總裁作業工人1天以內(含)25天(含)610天(含)11天以上班組長職員5天以內6-10天(含)11天以上科長、車間主任直接領導為分廠副經理3天(含)以內47天(含)8天以上直接領導為部門經理或分廠經理7天以內(含)8天以上分廠副經理5天(含)以內6-15天16天以上部長分廠經理15天(含)以內16天以上副總經理15天以內(含)16天以上子公司總經理7天以內(含)7天以上子公司董事長1天以內(含)2223人事行政部相關單位在收(發)文登記簿上編號登記收收文文傳傳閱閱填

12、寫檔傳閱(處理)單行政副總閱簽送意見經辦人在收(發)文登記簿上簽字領取閱後簽字並落實辦理返回後按類歸檔外來文傳閱處理單整理移交檔案室外來文傳閱處理單傳閱處理單外來文24人事行政部擬辦單位總經理發發文文簽簽審審程程式式分管副總簽審擬稿公文稿部門主管核稿公文稿終簽公文稿行政科繕打正式公文說明:公司內部除人事令、員工獎懲、重大事項等使用發文,其餘業務聯繫、資料計畫發送等以使用通知為原則。25人事行政部相關單位發發文文用用印印程程式式經辦人在發文登記簿上簽字領取公文稿送列印室列印正式公文裝訂蓋章登記在發文登記簿上正式公文正式公文原件稿及發文歸檔案室保管發放26人事行政部相關單位登記在受控檔清單上I S

13、 O品品質質體體系系檔檔經辦人簽字領取已簽發檔送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫發放編號9002編號登記在檔編號冊上在受控檔發放更改記錄上登記品質體系檔品質體系檔27人事行政部更改提出部門原文件審批部門檔領用部門登記在受控檔清單上I S O受受控控檔檔更更改改流流程程新文件送列印室列印成文裝訂蓋受控章填寫發放編號編號登記在檔編號冊上在受控檔發放更改記錄上登記提供更改依據並填制更改通知單更改依據更改通知單主管審批更改依據更改通知單主管審批更改依據更改通知單更改更改內容多NO更改依據更改通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領取文件28交物單位人事行政部廉廉潔潔物物資資上上繳繳流流程程收取廉潔

14、物資在廉潔自律登記冊上登記經辦人在在廉潔自律登記冊上簽字並填寫將收據第三聯及上交物品交後勤保管入庫物物收據13後勤保管驗收入庫收據2月結造冊呈報處理29人事行政部使用單位總經理印印章章使使用用程程式式填寫簽審單簽審單分管副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字使用保管簽審單總經理章和法人印章終審30人事行政部借用單位印印章章、證證照照外外借借程程式式填寫簽審單簽審單副總簽審簽審單行政科登記經辦人簽字印印使用印歸還檢查並記錄部長簽審保管行政科長簽審簽審單總經理章和法人印章終審31人事行政部使用單位證證照照複複印印使使用用程程式式填寫簽審單簽審單部長簽審簽審單行政科登記經辦人簽字證照查閱或複印原件入庫保

15、管分管副總簽審行政科長簽審32使用單位人事行政部出出門門證證管管理理程程式式行政科在後勤保管處領取空白出門證蓋章後保管使用單位到行政科領取領取登記領取出門證出門證存根領取記錄沖消出門證開立出門證33人事行政部接待單位外外來來參參觀觀接接待待程程式式填寫接待簽審單部門主管簽字行政科簽審接待通知單2門衛審驗接待接待通知單12接待通知單12協助接待佈置等工作34複複印印管管理理複印單位人事行政部複印月底統計費用上報財務、人事複印人填寫數量、費用35 涉涉外外宣宣傳傳及及企企業業文文化化活活動動流流程程人事行政部總經理制定活動方案和預算行政科長簽審部長簽審活動方案終審活動方案活動方案副總簽審備案集團人

16、事行政部並組織實施方案36 廣廣告告宣宣傳傳含含印印刷刷品品工工作作流流程程需求部門集團人事行政部總經理制定製作方案宣傳主辦簽審部長簽審廣告及預算方案終審簽訂協定實施方案提出需求方案研討廣告及預算方案副總簽審廣告及預算方案廣告及預算方案廣告及預算方案2萬元以上2000元以上部長簽審37常常住住員員工工入入住住公公寓寓流流程程出納室長住人員人事行政部申請單填制入住申請表部門主管簽字收款開收據收據13申請單收據2到後勤科簽定入住協議協議憑協定到公寓管理處填制物品領用清單清單領用物品收據2協議員工入住物物付款交押金收據2338常常住住員員工工退退房房流流程程常住員工人事行政部出納室提出退房要求交回生

17、活用品值班人員按清單點檢物品後簽字物品清單後勤科長憑簽字清單辦理退房在入住表及押金收據上簽字收據2協議物物收據2收據2退還押金取回押金39客客人人入入住住流流程程接待單位人事行政部事先通知後勤科調劑安排住房公寓管理人員檢查整理做好準備後勤科落實安排接待入住公寓管理人員做好服務工作接到客人離開通知主動查房並取回鑰匙整理住房和設施、打掃衛生40客客餐餐管管理理流流程程根據安排後勤分管或需餐單位同事務長聯繫事務長具體安排落實班長、廚師配菜製作餐廳服務人員備餐事務長核實記錄結算、記帳接待單位人事行政部經辦人填制經理基金申報單經理基金部門主管簽字經理基金122經辦人員在記帳本上簽字41會會議議安安排排流

18、流程程主辦單位人事行政部會議場地和佈置等需求通知落實會議場地安排並記錄按要求整理衛生、佈置坐席、音響等設施落實會務服務人員和程式等會後及時清理會場打掃衛生42報報刊刊、雜雜誌誌征征訂訂發發放放流流程程部室人事行政部計畫計畫後勤匯總填制決策報批表部長簽審各部室報計畫匯總計畫副總終審按報批數量征訂並編制發放表收發室收到報刊、雜誌分發到各單位報箱各單位自行領取送到閱覽室擺放刊物刊物43信信函函、檔檔收收發發流流程程人事行政部相關單位收發室收到快件、匯票、包裹簽字後逐件登記分送到各部室或個人郵遞物郵遞物經辦人或個人在登記冊上簽字領取4445新新產產業業專專案案開開發發工工作作流流程程規劃發展部人事行政

19、部技術部財務部工程部新公司提出課題準備投資可行性報告等投資立項報批資料施工圖紙編制工程預算進行投資可行性調研分析產業進入分析報告完成產業進入分析報告NG組織研討會決定項目否定試車試生產考評驗收新公司、工程部組織竣工驗收交付生產報政府進行投資立項報批資料報批資料報批資料成立新公司、發展部移交資料資料OKOK資料技術部進行初步設計施工草圖組織專家評審完成新公司成立工作新公司股份公司集團集團新公司進行施工設計施工圖紙技術資料交技術部進行工程設計技術資料技術資料報批資料準備可行性研究報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料OK施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做覆核、結算組織進

20、行報價和進行施工46新新產產品品專專案案開開發發工工作作流流程程規劃發展部研發部人事行政部技術部財務部工程部使用單位提出課題開發試驗撰寫試驗報告實驗報告OK實驗報告初步設計施工草紙OKNG項目否定準備施工立項報批資料組織專家評審施工設計施工圖紙組織進行報價和進行施工施工圖紙分析報告完成新產品投資分析報告NG組織研討會決定項目否定召開聯席會議評審試車試生產考評驗收使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收交付生產集團集團進行投資可行性調研分析分析報告準備可行性研究報告等開發立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發立項報批資料報批資料報批資料報政府進行投資立項報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批

21、資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做覆核、結算47收收購購兼兼併併工工作作流流程程收購兼併項目進行投資談判、磋商可行性報告撰寫可行性報告NG組織研討會決定項目否定OK集團規劃發展部相關部門或分子公司簽定協議OK具體實施接收納入公司內部管理進行投資可行性調研分析進行交接進行交接48新新建建工工廠廠專專案案工工作作流流程程規劃發展部人事行政部技術部財務部工程部新工廠提出設想初步設計施工草紙報政府進行投資立項組織專家評審施工設計施工圖紙分析報告撰寫新建廠投資分析報告OKNG組織研討會決定項目否定OK試車試生產考評驗收使用單位、技術部、工程部

22、組織竣工驗收交付生產準備可行性研究報告等投資立項報批資料報批資料完成投資建廠土地徵用工作進行投資可行性調研分析集團集團報批資料報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做覆核、結算完成交接工作組織進行報價和進行施工49新新工工藝藝開開發發工工作作流流程程研發部人事行政部技術部財務部工程部分廠規劃發展部、研發部、市場部或公司領導提出研究題目項目否定OKNG提出研發方案研發方案組織研討會決定開發試驗撰寫試驗報告試驗報告OK組織研討會決定NG試驗報告項目否定試車試生產考校驗收交付生產準備可行性報告等

23、施工立項報批資料使用單位、技術部、工程部組織竣工驗收集團進行新工藝可行性研究準備可行性報告等開發立項報批資料報批資料報批資料報政府進行開發立項報批資料初步設計施工草紙施工設計施工圖紙報批資料報批資料報政府進行施工立項報批資料準備可行性報告、圖紙等施工立項報批資料組織專家評審OK組織進行報價和進行施工施工圖紙編制工程預算施工圖紙工程預算預算科長簽字結算留存做覆核、結算完成交接工作50無無需需立立項項新新工工藝藝開開發發工工作作流流程程分廠技術部財務部分廠或研發部提出設想組織研討會討論技術部認可組織試驗實施不需要設計工程圖紙評審工程圖紙分廠與技術部組織進行報價和施工工程圖紙編制工程預算工程預算預算

24、科長簽字結算留存做覆核、結算工程設計5152品質部總經理管理者代表相關單位管管理理評評審審計計畫畫簽簽審審流流程程評審計畫收集管理評審資料品質部或管理者代表作出管理評審計畫評審計畫品質部組織,集團總裁主持召集各系統副總、各部室、分廠經理評審編寫管理評審報告評審報告評審報告審批評審報告提出改進措施並組織實施實施53內內審審流流程程管理者代表品質部相關單位編制內審計劃內審計畫內審計畫審批內審計畫組織審核並出具內審報告,對於不合格項填制不合格報告表內審報告不合格報告內審報告不合格報告第一負責人負責組織分析原因並採取措施進行糾正不合格報告組織驗證54總經理管理者代表相關單位重重大大專專案案品品質質計計

25、畫畫簽簽審審流流程程終審管理者代表主持,技術部、品質部、銷售部、總調室、供應部、人事部子公司參加制定品質計畫品質計畫審核品質計畫實施品質計畫55主管單位總工程師一一般般專專案案品品質質計計畫畫簽簽審審流流程程專案主管單位組織制定品質計畫品質計畫部門主管審核品質計畫終審品質計畫執行56新新產產品品品品質質管管制制計計畫畫簽簽審審流流程程技術部品質部總工程師相關單位提出工藝和品質規格要求新產品工藝與品質規格要求部長審核部長審核終審實施新產品工藝與品質規格要求根據工藝和品質規格要求編制新產品品質管制執行辦法新產品品質管制執行辦法新產品品質管制執行辦法新產品品質管制執行辦法新產品品質管制執行辦法實施5

26、7工工藝藝成成熟熟產產品品品品質質計計畫畫簽簽審審流流程程品質部總工程師相關單位品質部組織生產單位編制品質計畫品質計畫部長審核品質計畫終審品質計畫實施品質計畫實施58修修訂訂現現行行產產品品品品質質計計畫畫簽簽審審流流程程相關單位品質部總工程師現行產品技術狀態發生變化時,品質部根據相關部門意見和資料修訂或重新編制品質管制執行辦法部長審核終審實施生產部:生產問題和建議技術部:新工藝條件和品質規格修訂後品質管制執行辦法修訂後品質管制執行辦法修訂後品質管制執行辦法實施修訂後品質管制執行辦法59供應部品質部採採購購分分承承包包方方認認證證流流程程收集整理有關資料並填寫分承包方調查審批表調查審批表部長審

27、核調查審批表部長審批調查審批表確認為合格的分承包方採購所需材料60檢檢驗驗計計畫畫簽簽審審流流程程品質部分廠品質部編制檢驗計畫檢驗計畫部長審核檢驗計畫實施研發副總終審61原原材材料料檢檢驗驗流流程程取樣員制樣員質檢科供應部統計室取樣員取樣化驗報告化驗出具化驗報告樣品樣品制樣員制樣並對樣品編號留存樣品科長判定OKNG化驗報告化驗報告按合同進行降級處理或退貨化驗報告化驗報告62半半成成品品檢檢驗驗流流程程質檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見經理簽字執行處理意見工藝經理組織工藝科、車間主任評審並在處置記錄上填寫處理意

28、見下道工序63產產成成品品檢檢驗驗流流程程倉庫質檢科工藝室車間化驗員取樣樣品化驗報告化驗出具化驗報告科長判定NG工藝經理簽字執行工藝員監督執行OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置記錄處置記錄處置記錄和意見工藝經理組織工藝科、車間主任評審並在處置記錄上填寫處理意見64計計量量器器具具檢檢測測協協定定簽簽審審流流程程品質部總經理財務部品質部草簽協議協議研發副總審核終審協議協議品質部實施部長審核5000元以上20000元以上協議備案做請款核對複印6566生產系統行銷系統總經理銷銷售售計計畫畫簽簽審審流流程程辦公室匯總銷售部和進出口部年度銷售計畫經協調會討論制定年度銷售計畫年度生產計畫行銷

29、副總簽審分解銷售計畫銷售員執行終審年度生產計畫年度銷售計畫行銷辦部長簽審年度銷售計畫年度銷售計畫67行銷系統總經理財務部產產品品定定價價簽簽審審流流程程每月15日前業務員和市場企化提出下月銷價計畫行銷副總於30日前主持召開價格評審會,行銷辦填制銷價報批表產品銷價報批表終審產品銷價報批表產品銷價銷價表備份產品銷價報批表行銷副總簽審68行銷系統法律顧問總經理產產品品銷銷售售合合同同簽簽審審流流程程片區經理或辦公室草簽合同審核合同合同合同銷售部部長簽審非標合同標準合同執行行銷副總簽審產品價格1000元/噸以上,降價1%以下;產品價格1000元/噸以下,降價2%以下合同產品價格1000元/噸以上,降價

30、12%以下;產品價格1000元/噸以下,降價23%以下低於最低限價終審合同69行銷系統財務部總經理產產品品銷銷售售報報損損簽簽審審流流程程貨運記錄顧客過磅記錄化驗報告損失原因銷售部核實並填制報損申請表報損申請表片區經理簽審終審銷售部部長簽審行銷副總簽審5000元以上財務記帳報損申請表報損申請表報損申請表70業業務務費費用用計計畫畫標標準準制制定定簽簽審審流流程程行銷系統財務部總經理定額辦公室提出定額定額終審定額行銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審71行銷系統財務部發發貨貨流流程程銷售內務填制發貨審批表行銷辦部長簽審發貨審批表根據銷售合同業務員提出發貨申請傳遞到公司車站儲運部發貨整理發貨資

31、料發貨資料登記台帳開發票發貨資料發票發票72鐵鐵路路運運輸輸合合同同簽簽審審流流程程行銷系統法律顧問財務部合同或協議行銷辦草簽合同簽字合同或協議行銷辦部長審核合同或協議蓋章儲運科實施行銷副總終審非標合同標準合同合同或協議留存作請款核對73收收款款流流程程行銷系統銷售部制定收款計畫行銷副總簽審收款計畫銷售人員催收貨款銷售部長簽審7475總調室總經理人事行政部分廠年年度度生生產產計計畫畫制制定定簽簽審審流流程程每年10月底、11月初,根據分廠現有裝置生產能力和技改後能達到的生產能力,徵求分廠經理意見,制定下一年度生產計畫預案年度計畫預案總調度長審核生產副總簽審終審年度計畫發文並請分廠經理簽定承包合

32、同年度計畫年度計畫預案提出意見年度計畫預案制定年度生產計畫年度計畫76月度生產計畫總調室銷售部分廠月月度度生生產產計計畫畫制制定定簽簽審審流流程程每月20號計畫員根據分廠現有裝置生產能力結合計畫大、中修時間安排制定月度生產計畫總調審核生產副總終審實施每月25號組織生產、銷售部門的生產經營協調會制定銷售計畫並向生產系統回饋銷售資訊提出意見月度生產計畫月度生產計畫月度生產計畫月度生產計畫修正計畫77分廠車間分分廠廠月月度度生生產產計計畫畫分分解解簽簽審審流流程程月度生產計畫分解月度生產計畫計畫執行分解計畫分解計畫經理終審78總調室總經理供應部年年度度原原材材料料需需求求計計畫畫制制定定簽簽審審流流

33、程程每年12月初,根據全年生產計畫和集團總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計畫年度原材料需求計畫總調審核生產副總簽審終審年度原材料需求計畫年度原材料需求計畫年度原材料需求計畫79總調室供應部月月度度原原材材料料需需求求計計畫畫制制定定簽簽審審流流程程每月15號向供應部提供採購預案;每月23號制定、下達月度需求計畫月度原材料需求計畫總調度長審核生產副總終審執行總調室存檔月度原材料需求計畫80分廠總調室生生產產大大修修計計畫畫制制定定簽簽審審流流程程前一年10月中、下旬總調室通知各分廠報大修計畫計畫分廠設備科長組織制定大修計畫經理簽審11月份審核並調整分廠大修計畫大修計畫草案通知通知大修計畫

34、草案大修計畫總調簽審總經理辦公會討論生產副總終審大修計畫大修計畫影本81分廠總調室生生產產中中修修計計畫畫制制定定簽簽審審流流程程分廠設備科長根據設備運行情況提前一個月組織制定中修計畫經理簽審根據銷售計畫調整中修計畫並限定中修時間中修計畫草案中修計畫草案中修計畫總調簽審生產副總終審中修計畫中修計畫影本82委委外外修修繕繕合合同同簽簽審審流流程程工程部分廠總經理財務部經理簽審經辦人與維修方詢價、草簽合同生產副總簽審合同終審合同執行合同留存做請款核對考察核實合同部長簽審合同5000元以上20000元上合同83機機電電設設備備送送外外維維修修合合同同簽簽審審流流程程分廠供應部總經理財務部經理簽審合同

35、經辦人與維修方詢價、草簽合同生產副總簽審合同終審合同執行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20000元上合同84機機電電設設備備送送外外維維修修出出廠廠簽簽審審流流程程經辦人倉庫財務部廠商門衛經辦人員開維修單出門證送外維修單13分廠經理簽字發貨辦理出門證出門證物物送外維修單1核對放行送外維修單13送外維修單12出門出門證說明:設備、工具等送外維修,領出廠時,財務不作領料記帳,單據製作物資移動管理。85機機電電設設備備送送外外維維修修返返廠廠流流程程經辦人倉庫經辦人將修復後的設備運回 物物組織有關人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物物送外維修單1送外維修單1送外維修單1報銷請款說明:

36、設備、工具等送外維修,返廠時,財務不作入庫記帳,維修費用作當月的修理費記帳。86內內部部物物資資調調撥撥調調出出簽簽審審流流程程調入單位總調度室調出單位倉庫經理簽審1調撥申請單16記帳倉庫提貨保管簽字貨經辦人員填寫調撥申請單審核安排物資調撥1調撥申請單16總調度長簽審1調撥申請單16調出單位財務調出單位門衛調撥出庫單41調撥申請單136貨出門87內內部部物物資資調調撥撥調調入入簽簽審審流流程程總調度室調入單位倉庫保管員按調撥單計量、驗質後,保管員在調撥單上簽字入庫調入單位財務1調撥申請單13貨調撥申請單3調撥入庫單1調撥入庫單2覆核留存記帳88固固定定資資產產拆拆除除申申請請簽簽審審流流程程分

37、廠總調室總經理財務部工程部倉庫經理簽審拆除申請總調室度長簽審拆除申請生產副總簽審終審拆除申請留存拆除申請拆除申請拆除申請備份做固定資產清理處理與相關單位協商、簽定拆除協定進行拆除清理盤點有用物資物資清冊物資清冊物資清冊入庫記數量帳列管,不作資產帳說明:拆除設備所清理的可用部件不作資產帳記帳,僅作數量帳管理89總調室總經理分廠財務部物物資資、設設備備報報廢廢簽簽審審流流程程經理簽審報廢申請根據實際情況填寫報廢申請表並注明報廢金額設備管理科審核報廢申請生產副總簽審終審報廢申請進行處理和帳務調整報廢申請報廢申請備案作出售時核對907分廠出納室供應部變賣處理結算室開發運單報報廢廢物物資資處處理理流流程

38、程報廢申請倉管員發貨出帳貨買方發運單17報廢申請終審後的材料收款開收據收據13繳款收據2收據2出門發運單貨財務部門衛發運單76發運單6核算會計出帳收據1核算會計收入記帳91環環保保合合同同簽簽審審流流程程總調室總經理財務部經辦人員草簽合同生產副總簽審終審總調度長簽審合同合同50000元以上執行合同留存做請款核對92安全環保科總經理人事行政部安安全全環環保保標標準準制制定定簽簽審審流流程程根據國家環保法規,結合公司實際情況起草安全環保制度環保標準草案總調度長審核生產副總簽審終審環保標準方案發文執行環保標準方案組織各部門討論並進行修訂環保標準方案93安全環保科安安全全環環保保例例行行檢檢查查流流程

39、程每月不定時進行安全環保檢查並統計記錄資料在全公司範圍內通報結果統計各項資料統計表94品質部安全環保科人事行政部環環保保違違規規懲懲罰罰流流程程對品質部檢測資料進行審核總調度長審核生產副總終審發文執行懲處數據計算出懲處資料懲處數據檢測資料檢測資料95事故發生單位人事行政部安全環保科總經理安安全全環環保保事事故故處處理理流流程程科長簽審生產副總簽審事故發生單位填制事故報告事故報告部門主管簽審事故報告終審事故報告進行事故處理事故報告組織安全領導小組進行事故分析、事故定性、分清責任、提出整改意見重大安全事故總調度長簽審進行經濟處罰96技術部工程施工圖專業負責人簽字部長簽字總工程師終審根據公司專案報告

40、書安排製圖工工程程施施工工圖圖紙紙簽簽審審流流程程97總工辦或外單位工程部預決算科審核編制工程預算預決算專案負責人簽字預決算科科長簽字施工方案施工圖施工方案工工程程預預算算簽簽審審流流程程98工工程程招招標標籤籤審審流流程程預算室編制標底工程部、財務部、技術部和使用單位議標填制招標表生產副總簽審終審施工圖紙財務部工程部總經理施工單位招標表招標表招標表招標施工圖紙發放給各施工單位施工圖紙編制預算方案報價單標底標底報價單5萬元以上99工工程程合合同同簽簽審審流流程程工程部法律顧問財務部與中標單位草簽合同簽字組織中標單位施工憑終審後的招標表合同合同生產副總終審合同招標表非標合同標準合同合同備案做請款

41、核對複印100門衛進物單位工程部門衛憑實際清點數填制物資檢驗單13工工程程施施工工外外單單位位物物資資進進廠廠流流程程簽字物資檢驗單23工程現場監工員核實簽字工程項目負責人簽字物資檢驗單23物資檢驗單23作為辦理出門手續的證明物物101工工程程施施工工外外單單位位物物資資出出廠廠流流程程門衛進物單位工程部物資檢驗單1物資檢驗單3門衛清點貨物、在物資檢驗卡存根上逐項登記、核銷物資檢驗單23監工人員監裝、核實、簽字物資檢驗單23物物物物資檢驗單3102103供應部總經理財務部部長簽審生產副總簽審終審原原、材材、物物料料定定價價申申報報簽簽審審流流程程供應部月初提出原材料、燃料、包裝物的採購價格申報

42、表價格申報表價格申報表價格申報表大宗原材料價格申報表104供供應應合合同同簽簽審審流流程程供應部法律顧問總經理財務部起草合同簽字進行採購合同合同生產副總簽審合同非標合同標準合同合同備案作請款核對大宗原材料或5萬元以上訂購供應部長簽審終審合同合同說明:合同使用範圍1-設備等資本財的採購使用合同進行規範。2-定期性來往的如大宗原材料、五金供應商,在年度或月度簽定合同進行規範。正式的訂貨則以請採購單進行訂貨。3-未簽訂合同的供應商,一次訂貨金額低於萬元的,都以請采購單進行訂貨。用印簽定合同105原原材材料料請請採採購購作作業業簽簽審審流流程程分廠總調室供應部總經理財務部原料進銷存日報表請採購單每月2

43、0日前根據原材料庫存、生產計畫等填制請採購單總調度長簽審供應部根據價格履歷表、報價單完成採購單供應商報價單原材料價格履歷表供應部長簽審生產副總簽審終審交供應商進貨200萬以上原料進銷存日報表16請採購單15請採購單15請採購單15請採購單1請採購單350萬以上106分廠分廠採購員供應部總經理財務部計畫員填制請採購單並將計畫入網設備科長審核設備經理審核分計畫分分廠廠五五金金請請採採購購作作業業簽簽審審流流程程根據價格履歷表、供應商報價,完成請採購單備品備件、外加工、低值易耗品其它請採購單16採購員根據價格履歷表、供應商報價填寫採購資料供應商報價單材料價格履歷表供應商報價單材料價格履歷表分廠經理簽

44、審供應部長簽審10000員以上生產副總簽審科長簽審5000員以上終審20000員以上供應部請採購單3傳供應商進貨請採購單15請採購單1請採購單15請採購單15請採購單15傳供應商進貨107分廠保管工程部或總部部室供應部總經理財務部總總部部或或技技改改物物資資請請採採購購作作業業簽簽審審流流程程經辦人員填制請採購單並將計畫入網部門部長簽審請採購單1請採購單156供應商報價單材料價格履歷表採購員根據價格履歷表、供應商報價填寫採購資料供應部長簽審5000員以上生產副總簽審10000員以上科長簽審終審20000員以上請採購單3傳供應商進貨請採購單15請採購單14請採購單1請採購單4代收代管請款依據10

45、8原原材材料料入入庫庫流流程程供應部供應商過磅員化驗員原料倉管員分廠會計1過磅單14發運單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗報告單外觀驗證綜合取樣化驗磅皮重4過磅單21入庫單16過磅單2入庫單34過磅單4發運單結算請款入庫單記帳填寫淨重報銷請款化驗報告單4機要室在化驗報告單上填寫供應商名稱212發運單2月價格和供貨合同品質獎懲結算單鍵入電腦請採購單4請採購單發運單24月底對帳月底對帳入庫單5化驗報告單109五五金金入入庫庫流流程程採購員五金保管設備計畫員驗收員分廠材料會計財務部查看請採購單價格及數量目測外觀入庫單16入庫單53入庫單421入庫單3通知入庫單3用第5聯平計畫入庫單2至倉庫驗貨O

46、K簽字並填寫驗貨結果通知NG退貨入庫單35入庫登帳報銷請款作業貨貨發貨單發貨單發貨單簽字返還說明:電腦化後,入庫單3不再轉設備計畫員,而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦列印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳月底對帳110分廠供應部物物資資試試用用簽簽審審流流程程貨簽收試用貨供應部收貨寫收條並注明試用期試用物資OKNG補辦入庫等手續退貨111使用單位倉庫保管分廠會計財務部供應部門衛物物資資退退庫庫、退退貨貨流流程程貨部門主管簽審根據物資使用情況填寫退庫單退庫單15貨記帳貨3退庫單2退庫單5貨退庫單退貨5貨退庫單核對放行退庫單15驗質退庫單25記帳記帳扣款月底對帳月底對帳說明:退庫單可以將領料單上領料二字塗改

47、為退庫使用。112成成品品入入庫庫流流程程質檢科車間成品倉庫車間統計員分廠會計入庫單2入庫單13成品成品OK取回成品返工化驗NG僅記入庫數量、生產數量、返料量倉管核對數量化驗報告單取樣後發合格證入庫記帳鍵入電腦NG工藝經理分析原因並進行不合格品處置化驗報告單化驗報告單化驗報告單質檢科長簽字鍵入電腦入庫單1班長填寫化驗報告單化驗報告單說明1:電腦化後,可取消化驗報告單的傳遞,化驗結果直接從電腦中調取說明2:成品入庫第一次倉庫鍵入電腦為待驗品.第二次品管員輸入OK即待驗品自行轉成成品,NG即待驗品自行轉成退庫入庫單13入庫單13品管員簽字入庫單13記帳月底對帳月底對帳113後後勤勤物物資資入入庫庫

48、流流程程供應部人事行政部需用部門財務部採購員交物物物制單員填制入庫單並簽字入庫單146驗質員驗質簽字保管員簽字第一聯制單員留底;第六聯倉管員留存2入庫單1462入庫單1462入庫單4入庫並登記台帳入庫單2報銷請款114原原材材料料領領用用簽簽審審流流程程車間統計車間主任生產經理原料保管分廠會計1領料單14填制領料單登帳鍵入電腦1領料單14簽審1領料單14簽審1領料單14發料領料單1記帳領料單3月底對帳月底對帳115五五金金領領用用簽簽審審流流程程領料員五金保管材料會計車間統計設備科長十天送一次領料發料需求用料記帳領料單右上角注明分類編號領料單領料單1144領料單13按車間裝訂成冊交設備經理登帳

49、鍵入電腦領料單3月底對帳月底對帳116後後勤勤物物資資領領用用簽簽審審流流程程需用單位人事行政部財務部填制領料單領料單14貴重物、接待物由部長以上領導簽字經辦人簽字領料單14保管在領料單上簽發物物領料單2保管登記台帳經辦人領用領料單3記帳117成成品品出出貨貨汽汽運運提提貨貨流流程程核算會計銷售辦客戶分廠會計地磅房成品保管客戶需貨時提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重門衛記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行提貨單2過磅單記帳63過磅單提貨單1繳款發票1發運單566發票2發票3說明:1-賒銷時,直接開發運單,執行成品出貨流程, 按合同期限付款後,再給客戶開發票。2-提貨單按照裝車輛填寫,一車一單。保

50、管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單6提貨單6發運單1發運單3提貨單5開立發運單發運單26交出納收款後開立發票6記帳月底保管對帳11866成成品品調調貨貨至至儲儲運運站站流流程程銷售辦公室車站儲運室司機分廠會計地磅房成品倉庫通過地鐵辦安排每早傳真發貨審批表傳真提貨單6空車過磅裝貨重車過磅填寫毛重淨重門衛記帳鍵入電腦月底會計對帳核對放行過磅單過磅單提貨單提貨單提貨單1車皮計畫發貨審批表發貨指令發運日期和車皮號報倉管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單46提貨單46記帳月底保管對帳記帳鍵入電腦月底會計對帳119盤盤點點作作業業流流程程財務部公司會計分廠會計倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明

51、會計帳明細帳實地實物盤存每年110、12月為抽查盤存,11月為全面盤存共同查帳核對憑證查找原因OKNG120121執行部門裁決主管財務出納財財務務流流程程基基本本模模型型工作計畫或申請單1、預算 申請核准存檔借款單2、借款核准核對報帳簽審單3、請款核准與預算或制度規定核對發票及執行結果+轉帳傳票4、付款支付支付計畫及支付方式主管核准+核對OK可能存在也可能不存在122各部門財務部集團財經部各部門填寫資金收支預估包括銷貨收入、工程款、原材料款、諮詢費、工資、維修費等月月資資金金需需求求計計畫畫簽簽審審流流程程資金流量計劃表13財務部將前期發生下月到期的應付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計劃表

52、13科長簽審部長簽審副總簽審財經管理部填寫提供的資金總額並由部長終審資金流量計劃表1存檔123各部門總經理財務部部門或個人填寫借款申請採採購購以以外外的的借借款款簽簽審審流流程程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據2000元以上1萬元以上124各部門總經理財務部部門或個人填寫借款申請合合同同借借款款簽簽審審流流程程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計核對單據1萬元以上125工工程程決決算算簽簽審審程程式式施工單位財務部預決算

53、科工程部總經理審核編制預決算專案負責人簽審簽字預決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗收資料126工工程程結結算算報報銷銷簽簽審審流流程程工程部財務部決算資料決算科核對相關資料和工程狀況工程部依據決算等資料填寫報帳簽審單報帳簽審單部長簽字結算科長簽審財務部長簽審副總簽字報帳簽審單及相關附件核算會計記帳發票1127銷銷售售結結算算作作業業流流程程客戶銷售部財務部行銷辦核對

54、並開出發票發票發車小票發運單監裝單合同調價表火車小票513發票2發車小票發運單監裝單3發票1核算會計核對合同價格並確認單據核算會計開立轉帳傳票轉帳傳票核算科長終審核算會計計帳月底核對銷量月底核對銷量和應收帳款和應收帳款月底和倉庫核對月底和倉庫核對庫存數量和帳庫存數量和帳128各部門財務部申請核准文件發票或有效支付憑證對各項單據後結算並填寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記帳一一般般報報銷銷請請款款簽簽審審程程式式部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核准核算會計核對單據和原請採購單申請核准文件發票或有效支付憑證3000元以上129供應部財務部發運單過磅單運輸發票入庫單發票內勤辦核對各項單據後結算並填

55、寫報帳簽審單報帳簽審單核算會計記入庫帳帳採採購購結結算算請請款款簽簽審審程程式式23部長簽審核算科長終審科長簽審副總簽審發運單過磅單運輸發票入庫單發票23報帳簽審單核算會計核對單據和原請採購單130相關部門財務部無無發發票票以以工工資資結結算算請請款款簽簽審審程程式式相關部門根據原報批簽呈和支付明細表製作工資表並填寫報帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細表核算會計核對單據核算科長簽審財務部長終審原報批簽呈部長簽審報帳簽審單工資表支付明細表原報批簽呈報帳簽審單核算會計記帳3000元以上131付付款款計計畫畫安安排排簽簽審審程程式式集團總裁集團財經部財務部各請款部門填制資金需求申請表資金需求申請表財

56、經部長簽審資金計畫安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調度規劃資金計畫安排表終審資金計畫安排表在資金需求計畫表上填寫提供資金總額資金需求申請表提供資金不足需求時規劃安排各部門付款額度通知付款總額按付款總額安排付款計畫表付款計畫表付款計畫表執行付款作業部門部長終審132依依據據付付款款計計畫畫表表的的付付款款程程式式財務部出納室廠商核算會計依據終審的付款計畫表填制付款申請單和轉帳傳票廠商簽收領款出納室付款核算科長簽審付款申請單和附件13付款申請單1記帳憑證付款申請單1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳月底對帳說明:付款申請單第聯,核算會計留存作為出納未回單據的追蹤。1萬

57、元以上10萬元以上133小小額額即即時時付付款款程程式式財務部出納室請款部門核算會計核對單據並填制付款申請單和轉帳傳票簽收領款出納室付款財務科長簽審付款申請單13付款申請表13記帳憑證付款申請表1核算會計記帳財務部長簽審財務副總終審月底對帳月底對帳報帳簽審單和附件借款申請單和附件或或經終審核准的報帳簽審單和附件借款申請單和附件或或1000元以上5000元以上134內內部部用用車車運運費費結結算算流流程程運輸部人事行政部財務部運輸部根據派車單編制部門用車匯總表調度長簽審部門用車匯總表經理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單後簽字確認部門用車匯總表核算會計依據匯總表分攤費用記帳135車車輛輛出出租租

58、及及費費用用結結算算流流程程租車單位運輸部駐廠出納兼會計繳款通知單出納收款並開收據繳款通知單派車車輛工時單收據13收據23收據3通知租車開立繳款結束填寫實際工時車輛工時單核算會計核對工時記帳136外車單位用車單位運輸部財務部租租用用外外部部車車費費結結算算請請款款流流程程用車申請聯繫定價並派車13用車申請13用車申請13使用後填寫用車工時根據發票和用車工時填寫報帳簽審單用車申請13發票報帳簽審單經理簽審用車申請13發票報帳簽審單核算會計核對核算科長終審137按月定額下撥基金開據基金領款單現金領款單人事行政部財務部現金領款單出納室付款下下撥撥基基金金申申請請及及付付款款流流程程部長終審各部門領款

59、核算會計記帳財務部長終審核算會計核對並開立轉帳傳票科長簽審記帳憑證出納現金領款單記帳憑證現金領款單記帳憑證138基金領取部門發票填制基金報銷單12核算會計記帳並沖消基金餘額基金報銷單2報銷發票基基金金開開支支報報消消簽簽審審流流程程接待、購物等開支的財務部部門主管簽審財務部長簽審財務副總簽審核算會計核對單據並填寫記帳憑證財務部長簽審139140*股份有限公司主要原材料採購方案審批表類別:年月日核決:審核:製錶:主要原材料上月採購本期計畫採購主管副總初審審定意見備註序號料號品名規格型號單位數量價格付款方式數量價格付款方式數量價格數量價格141核准:採購主管:採購員:請購主管:請購人:第一聯存根第

60、一聯:存根第二聯:供應部第三聯:財務第四聯:供應商注:此單據代替採購計畫單、採購合同和採購定單*集團物資請購申請單兼採購單No.0018849請購方填料號品名規格型號請購數量單位需用日期庫存數量已訂未交數量用途採購方填供應商編號供應商名稱電話訂購數量單位進貨日期付款方式備註供應商確認申請單位年月日142*集團物資採購價格履歷表料號品名/規格單位日期供應商數量單價付款方式備注143此單由五金倉管員填寫,第一聯:送分廠材料會計,第二聯:送財務部,第三聯:供貨結算憑證,第四聯:送供應部門,第五聯:承運人,第六聯:庫房保管存查144頁號:/145此表由過磅員填寫,第一聯:存根,第二聯:分廠會計,第三聯

61、:公司財務,第四聯:倉庫保管,第五聯:承運人146147此單由領料員填寫,第一聯:材料會計憑證,第二聯:會計憑證,第三聯:領料,第四聯:保管憑證148*集團內部物資調撥單核決人:調出單位主管:申報單位主管:經辦人:第一聯:存根(代入庫);第二聯:調入單位財務;第三聯:總調室(覆核);第四聯:調出單位財務;第五聯:調出單位倉管員(代領料);第六聯:出門證申請單位用途說明料號品名規格型號單位需求數量需求日期調出調出單位單位調出調出數量數量調出調出日期日期年月日調出調出單位單位調入調入數量數量調入調入日期日期年月日備註日期:年月日149此聯由銷售結算室填寫,共六聯。第一聯:存根;第二聯:隨貨同行;第

62、三聯:會計做帳;第四聯:保管留存;第五聯:承運人;第六聯:收貨人150此聯由分公司結算室填寫,共五聯。第一聯:存根;第二聯:會計;第三聯:庫房留存;第四聯:收貨人;第五聯:承運人,第六聯:出門證(新增加)151此聯由行銷辦公室填寫,共二聯。第一聯:銷售聯;第二聯:財務會計聯;152*集團借款申請單申報日期:年月日單位:元注:按現金管理規定,出差借款在回公司後三天內必須結清帳務。第一聯:借款人存第二聯:會計核算記帳第三聯:部室留存第一聯借款人存借款部門付款方式口現金口匯票口電匯借款用途收款人:開戶行:帳號:預算總額人民幣:已借金額人民幣:借款金額仟百萬仟百拾元角整人民幣:總經理系統副總部長(經理

63、)申請人財務副總財務部長財務科長153*集團付款申請單申報日期:年月日付款類別:1.口採購;2.口工程;3.口儲運;4.其他單位:元注:凡需付款,須提前一天辦好審批手續。第一聯:借款人存第二聯:會計核算記帳第三聯:部室留存第一聯借款人存收款單位連絡人電話開戶銀行帳號付款專案合同編號合同金額付款方式已付款應付款申請付款額元,大寫:備注總經理財務副總財務部長核算科長核算會計154公司名稱:日期:年月日*集團月份現金流量預計表155*集團支付資金需求匯總申請表財務副總財務部長核算科長經辦人說明:1、流程的順序為:各子公司財務部填寫本表單,經財務副總簽審後報集團財經管理部,財經管理 部統計個子公司資金

64、需求並預估“可提供資金總額”後返回子公司。2、應付款不是應付帳款,是指本月到期的應付帳款和本月發生需在本月支付的款項,即在本月應 當是即支付的款項。公司名稱:日期:年月日156*集團報帳發票逐級複審簽字單制單部門:填報日期:年月日合同單位詳細地址連絡人電話號碼附件:件發票:張報帳名稱合同號碼報帳金額情況說明合計金額:佰拾萬仟佰拾元角分小寫元終審財務副總財務部長核算科長核算會計分管副總部長科長經辦人發票張原始附件張備註:1、不同付款物件必須分別開立報帳單;2、不同類別會計科目(如:運費、原材料等)必須分別開立報帳單。157*集團員工請假申請單申請日期:年月日第一聯:申請人存第二聯:部室留存;第三聯:人事行政部留存第一聯申請人存申請人單位聯繫電話請假時間月日時月日時是否帶薪1、口帶薪休假2、口停薪休假請假原因終審部門主管代理人申請人

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