内衣厂面辅料仓管理制度-明确面料仓、辅料仓收发流程.doc

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1、 面辅料仓管理制度 【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程,强化仓库和实物管理,特制定如下制度。 【内容】一、材料入库1, 仓库人员在接收面料时,应当及时核对货物的名称、数量、规格是否与送货单一致,并核准重量必需准确称重),如有误,以实收数为准,误差较大的要及时通知采购查对;2, 核对无误后,开具一式四联的入库单一联存根,二联财务,三联客户,四联采购:3, 入仓面料货期急的开验布报告安排指导工先验;4, 指导工依据验收状况,在验收报告上写明验收状况,并对验收报告负责;未通过检验合格的材料不得直接用于生产及出仓;验收报告由仓库管理员交于文员登记;并由总经理签字确认使用或退货;5, 次布退货经指导工

2、确认后,文员核对开单、总经理签字后,方能出仓;6, 验布合格后分封度,捆绑好,装回原袋挂牌标明日期、码数、疋号,放置整齐,保证不会混淆;二、材料出库1, 发料时应先核对面料编号,单件用量,依据生产通知单标准数量出料;2, 发料时,仓库人员先齐集物品才发出,领取货品必需在领料单上签署作实;3, 裁床发料应按生产通知单,根椐工单数量,准确出料;4, 板房发料,以样品通知单经文员核对按通知单明码数出料;5, 外厂发料以生产通知单为准,应有指导工签字,裁床注明用量,按单数量发料;三、补料1, 因次布过高必需补发面料的,应退回次布裁片并由指导工出具报告后方可发料,相应记账员在出库单上注明“补料字样,单据

3、交工厂财务部;2, 生产损耗或失误必需补发面料的,应退回损失残次裁片并由指导工签署领料单可发料,相应记账员在出库单上注明“补料字样,单据交工厂财务部;四、退料1, 裁床退库,外厂退料,退料人员应在生产通知单上签名认可,经整理、打码核实后放回原处;2, 车间退仓应经指导工签字确认,仓库管理员准确查验,单据交财务;3, 每批货裁床完单后与仓库复核填写本批次裁床用料表。五、账务处理1, 记账员每日整理所有入库、退库单据,并准确记入电脑及手工账;2, 每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务财务暂缺交文员;3, 每月盘点一次,复核账存与实存,做盘点报告交工厂财务和采购部,由财务人员对盘点过

4、程进行监督;4, 填写外发清单,整理外发退料单据;六、仓库整理1, 仓库设置应依据条件和必需要,合理布局,科学分工,业务上要执行工作质量标准化,不断提升仓库管理水员;2, 仓库内应整洁、美观,不应杂乱无章,存在虫、鼠隐患;3, 仓库应配置足够的消防器材,定期检查有无失效,仓库的消防器材放在容易发现,拿取的位置;4, 仓库内应干燥、地面平坦,仓库大门、窗户应完好,仓门钥匙专人管理;5, 每架货位标识字迹清楚,格式统一,标识牌的悬挂位置一致;6, 每架物料标识齐全,脱落应改换及时,准确;7, 物料应分类、分等级上架,遵循“陈上新下,上轻下重的原则,便于发料;8, 做好退仓布料的打卷、整理工作;9, 定期对仓库进行整理,使面料分类清楚,编号齐全;10, 对长时间存放的库内物料,应定期检查有无虫害、变形、受潮。 【说明】该制度由总经理拟定,面料仓予以修正,总经理签字日起开始执行。 /

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