集团公司办公费用报销流程

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譌或办公费用报销文件编号QLXZ-905一、实施日期:200*年*月*日起实施。二、文件内容:(一)、费用报销流程图1差旅费报销流程图:2、办公用品报销流程图:1、预付费报销流程图:注:未经总经理、总公司批复,任何人不得擅自挪用或预支公款,一经发现处以公款数额的两倍罚款。(二)、费用可报销范围办公用品预付费办公室财务部A4纸双面胶曲别针借款单办公室租赁费A4亮面彩喷中胶棒大头针100页总帐办公室水、电费传真纸壁子刀胶水科目汇总表寝室租赁费文件夹胶带铅笔粘贴用纸桶装饮用水订书器纸娄橡皮出差费用报销办公室卫生费订书钉拖布口曲纸记帐凭证IC卡充值费收据本笤帚戳子铅笔刀费用报销加油费笔记本打印机墨水夹子帐本办公电话费油笔HP墨盒印台损益表印刷宣传费油芯书立红油笔负债表工资中性笔白板夹格尺记帐凭证修车费剪刀工卡计算器多栏式明细账名片考勤卡出差费用报销单收款凭证(两联)注:1、没有通过申请批复的办公用品不予报销;2、与办公无关的物品不予报销。申请人签字刘宇总经理签字

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