内外部沟通控制程序.doc

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1、 程序文件.内外部沟通控制程序GC-QP5.5.3- 2010-03 版本B/1 *有限公司程序文件内外部沟通控制程序文件编号: GC-QP5.5.3-2010-03 文件版本: B/1 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 2010年10月20日发布 2010年10月20日实施 *有限公司发布程序文件.内外部沟通控制程序1 目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。2 范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。3 职责3.1人事行政部负责公司内横向、纵向的沟

2、通协调工作;以及与外部相关方进行沟通联络。 3.2营销部负责与客户的沟通。3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。4.工作程序4.1内部沟通4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式:内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。4.1.2内审会议、管理评审会议参照内部审核控制程序、管理评审控制程序规定执行。4.1.3公司大会。4.1.3.1会议内容包括:上月重大事件的回顾与总结,后期公司发展方向性展望与宣导。4.1.3.2会议由行政部经理主持

3、,公司全体人员必须参加。4.1.4主管例会4.1.4.1一般为每周一次。a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结,后期各部门发展的计划与展望,对各部门的合理建议。b.主管例会由部门负责人轮流主持,由各部门负责人参加。必要时,部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。c.会议记录执行情况由人事行政部追踪落实,并于下一次主管例会上公布。4.1.5部门会议4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。4.1.5.2门会议一般由部门负责人主持,部门内中基层干部参加;必要时可全体参加,部门会议可形成记录。4.1.6班组会议4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。4.1.6.2班

4、组会议由班组长主持,各班组员工参加。a.班组会议一般不会形成记录,但会议内容在班组范围内具有强制性。b.书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告等。4.1.7各部门之间进行信息传递和交流,属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通;属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。书面沟通必须确保相关信息的传递质量、及时性、有效性,以免耽误处理问题的时机。4.1.8行政部对公司的规章制度、会议精神或各部门的好人好事、奖罚公告等在公布栏内公布,以传递公司管理趋向和员工操行现状。4.1.9标语是宣导公司精神和管理目标的标识,亦是更新员工的思想理念,营造团队精神和管理氛围的有效工具。行政部可

5、根据公司现状及发展要求,张贴相关的企业文化标语等宣传品。4.1.10上司与下属以谈话方式进行沟通或布置工作任务,在巡视与指导工作时进行现场的机会教育。4.1.11下属在工作中发现问题及时向上司口头报告或以书面形式汇报上司,上司应作相应的处理并反馈给下属。下属要适时向上司汇报所交付工作任务的完成情况。4.1.12可利用公司内部网站发布相关信息。4.2外部沟通4.2.1外部沟通包括与客户、供应商、相关方的沟通。4.2.1.1与客户的沟通a.与客户的沟通一般以营销部为窗口,必要时,其它部门应参与和协助。b.与客户相关的订单接收与评审、客户意见反馈、满意度调查、退货处置的相关沟通过程参照与顾客有关的过

6、程控制程序规定执行。4.2.1.2与供应商的沟通a.与供应商的沟通一般以采购部为窗口,必要时,其它部门应参与和协助。b.与供应商相关的评审、退料处置等参照采购控制程序规定执行。4.2.1.3与外部相关方沟通时,各部门与对应的相关方进行沟通。包括联络的接收,文件形成和答复。4.2.1.4无论内部、外部沟通。属较重要事项的沟通效果都要上报部门负责人。必要时,须在沟通记录上签核。4.3记录4.3.1各种沟通后可形成的记录,应在相应层级予以保存,以作后续跟踪与追溯。4.3.2各层级沟通形成的记录形式可包括书面、电子档、影像、实物等多种形式。4.3.3各种沟通记录作为公司管理文件的合理补充,具有相应层级的强制性,任何部门及个人都必须遵照执行。必要时,记录内容可分解到各级管理文件内,以便标准化的执行。5 相关文件5.1 内部审核控制程序5.2 管理评审控制程序5.3 与顾客有关的过程控制程序6 相关记录5.1 QR/5.5.3-01 会议记录5.2 QR/5.5.3-02 工作联络单附加说明:本标准由品质部起草本标准由品质部归口管理附:内外部沟通流程控制图主管部门收集信息外部信息(含顾客抱怨)发相关部门分析、判断YN内 部 信 息资料存档传递相关部门分析原因纠正措施执 行验证结果实现改进资料存档执 行控制文件不得影印,*有限公司 实施日期2010年10月20日 第 2 页,共 4页

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