XX企业公司支票及印鉴管理细则

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1、制度受控状态名称XX 企业公司支票及印鉴管理细则编号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第 1 条 目的。为加强与货币资金相关的支票管理,明确支票在购买、保管、领用、背书转让、注销等各个环节的职责、权限和程序,防止空白支票的遗失和被盗用,特制定本管理细则。第 2 条 支票的定义。支票是指出票人签发的, 委托办理存款业务的银行或其他金融机构, 在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。第 3 条管理范围。本细则适用于人民币现金支票和人民币转账支票的管理。1现金支票是由存款人签发用于到银行为本公司提取现金,或签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人的支票。现金支票

2、只能用于支取现金。2转账支票是由存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项,以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算的支票。转账支票只能用于转账结算。第 2 章 现金支票管理第 4 条 现金支票一律由出纳员或总经理指定专人保管,不得转交他人。第 5 条现金支票使用时,需有借款单(如已有发票,则直接填写支出凭单),经总经理批准签字后,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、 填写日期、 用途、登记号码,领用人在现金支票领用簿上签字备查。第 6 条现金支票付款后凭发票存根,发票由经办人签字、会计核对 (购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要准确无误,完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证

3、号,按规定登记日记账,原支票领用人在现金支票领用单及登记簿上注销。第 7 条采用现金支票结算方式时,对于收到的现金支票,应在收到当日填制 进账单连同现金支票送存银行,根据银行盖章退回的进账单 第一联和有关原始凭证编制收款凭证。第 8 条现金支票大小写金额必须填写齐全,不得涂改, 如发生书写错误,应及时加盖“作废”戳记,另行签发正确的支票。第 9 条现金支票一律为记名式,不得用于转账使用。第 10 条 收到客户交来的空额(空白)支票,收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴, 应当面填齐结算金额及用途, 留下客户单位电话、 经办人姓名和身份证号码。对预留密码的现金支票,应由客户将密码填写

4、清楚。第 11 条 对于客户开好的现金支票,收票人要仔细审查支票的内容,自签发之日起有效期为 10 天(到期日为节假日的顺延) ,业务项目与支票用途应一致,大小写金额应一致,数字无涂改,支票与发票相符;上述内容若有不符或支票残破,不能收取。第 12 条 现金支票起点为 元,低于该结算起点的业务或交易可用现金进行结算。第 13 条 准确无误地填写和保管收取的支票,不得遗失和毁损。第 14 条 业务人员、技术人员收取的现金支票应及时送交财务部出纳员,出纳员则应根据规定及时将现金支票存入银行。第 3 章 转账支票管理第 15 条 领用转账支票时,应填写借款单 ,注明用途、金额,依照有关审批权限履行审

5、批手续。第 16 条凡签出的转账支票,一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)不准签发空白支票或空额支票,对预留密码的支票,出票同时填写密码。第 17 条需要报账的转账支票,由经办人填写 支出凭单 ,审批后方可办理报账手续。已经结账的支票,应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证、记账。支票签出后,业务人员在规定时间内办理报账手续,签出未使用的支票在10 日内交回财务部。,第 18 条 如果已签发支票有被误退的,应与其支票根一同加盖“作废”戳记,与正确支票附在一起入账,以备待查。第 4 章 空白支票及银行印鉴管理第 19 条 空白支票与银行印鉴分别保管,分人保管,不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。第 20 条 空白支票一律存入保险柜,出纳员必须妥善保管保险柜钥匙。第 21 条 企业之间的资金拆借业务,履行转款手续的同时,应附借款协议。第 22 条 企业财务部应当加强对银行印鉴的管理。1财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管。2严禁由一人保管支付款项所需的全部印章。3按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期

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