财务人员的工作计划范本(五篇).doc

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1、财务人员的工作计划范本一、财务工作目标与计划:1、变动成本的稽核。联合仓库、生产、技术三大部门确认单一产品的实际成本及损耗;2、应收款的管控。联合业务部门确认每家客户的信用额度,控制发货以敦促货款的及时回收;3、应付款的统一安排。联合采购部门确认各供应商的付款周期,除现款现货外,必须于每月日前列出付款申请计划(与供应商对账无误后),并结合仓库库存量及生产部门计划,统一安排;4、联合生产部门进行生产量的统计,以确认各单位的产能及效率。5、控制增值税税负、所得税税负率在_%左右。6、按月统计费用,做利润演算。7、做好“研发费用”的单独建账,以备备案做加计扣除。二、其他工作目标与计划1、申报年度第一

2、批高企。年后即整理财务资料,并联络科技局咨询符合资质的会计事务所名单及联络方式,然后着手准备审计近三个年度的财务状况,并要求与配合事务所参照高企申报指标出具相关审计报告。同时敦促与跟踪天龙专利事务所关于两个实用新型专利证书发放的进度;财务年度计划2、联络标准化委员会,从上海及天津同时着手,咨询费用及流程,进行“投切开关”行标的申请制定3、美国公司营业执照的联络申领;4、关注科技、经信、质检三大部门的政策,及时进行科技计划的申报;5、计划申报“串联电抗器”的高品;含市高品与省高品;6、根据公司运营需要,进行ERP系统的导入以及增资等工作。三、除目前已执行部分外,还需要特别配合处:1、发票项目1)

3、招待费:抓紧销售收入的_%之最佳临界点来入账,要求尽量多开住宿、通信、车马交通、办公用品、汽车加油、过路费、停车费、保养维修费、运输费等项目。2)外购零部件or无票运输等项目,或以现金支付直接帐外处理,或提供身份证以临时工工资入账。小额购物,仅接受上述项目之发票相抵,或_元以下的小面额的定额发票,不接受有明细列支项目的日用品发票或烟酒类字样的发票。2、仓库单据1)原材入库单:改五联单,一联存根,一联财务,一联采购,两联交客户(一联存根,一联对账)。供应商申请付款的,需先凭其对账联与本公司采购对账无误后交财务安排付款。2)出库单:因已有业务之送货单,三联即可,一联存根,一联财务,一联业务。3)4

4、)成品入库单:从原材仓领料生产的成品需办理此项手续,可三联,一联存根,一联财务,一联生产,然后对照领料单,核算损耗。5)客户退货、厂内不良、暂借等相关单据,需有一联及时到财务。3、增值税发票统一单独快递,无论金额大小。随票附签收回单,由业务快递并跟催回签。财务人员的工作计划范本(二)一、树立正确服务思想:根据我乡的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财务管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。二、认真抓好常规工作:财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,低调做人,高调做事。切实体现财

5、务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理,及时统计学校经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,为领导合理使用资金提供依据。年底向广大教职工汇报资金使用情况,加强财务监督。3、积极参加财会继续教育的培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证工作。4、做好“两免一补”工作。5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。三、抓住重点力求创新:1、抓好队伍建设,提高业务素质

6、,为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准,提高各学校后勤管理水平。3、虚心听取建议,提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑;创造机会,走入课堂,了解现代教育教学,更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作:1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。五、主要活动安排:做好_年度财务总结和年中决算。_月1、做好_年度财务工作总结2、做好_年度财务决算结转_月1、检查开学情况2、制定财务工作计划。3、完成_年经费预算编制_月1、配合物价局做好收费检查2、春季义务教育免费教科书统计上报3、建立

7、学校财会人员档案4、固定资产检查_月1、寄宿生生活补助发放2、学习财务管理办法_月1、校舍安全检查2、积极参加报账员培训_月1、建立健全学校固定资产管理制度2、账外欠款清查统计_月1、积极参加报账员培训。2、做好上半年财务小结。3、做好上半年绩效奖励工资发放工作。_月1、听取各校校长报账员对财务工作意见、建议。2、做好学校报帐员暑期培训_月1、寄宿生生活补助发放2、秋期经费分割给各学校。_月1、分配取暖费2、配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查_月1、积极参加报账员培训2、固定资产检查_月1、编制财务决算年报2、财务工作总结3、账外欠款清查统计财务人员的工作计划范本(三)目前信息系统存在以

8、下几大问题:1、收入上只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进行统计分析。2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与所有的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现。3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,造成核算上的很大局限性,而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成,留下很多隐患。4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享,造成无法进行信息统一披露及联查的体系。要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利及时

9、分析的功能,必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。固定资产、医疗设备加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,只能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少

10、损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的化妆品特别是_产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入。目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控

11、制。财务人员的工作计划范本(四)一、组建迎新服务小组,该组下设七个小组:纪律检查组、向导服务组、接待咨询组、接待报到组、登记报到组、宿舍服务组、后勤保障组、摄宣组。二、迎新前期准备工作。1、物质准备、宣传资料2、迎新人员分配工作三、迎新工作具体安排确定迎新时间是_月15、_日划分各组的具体职责:1、纪律检查组:监督各小组工作。2、向导服务组(大约_人):负责在校门口迎接新生,并引导去接待处,并详细告之报到流程。3、接待咨询处(大约_人):接待家长休息,负责解答新生及其家长的报到登记问题。4、接待报到组(大约_人):负责带领新生(不含家长)去报到处登记注册。5、登记报到组(大约_人):负责新生的

12、报到、注册。6、宿舍服务组(大约_人):负责带领完成报到手续的新生去指定宿舍。7、后勤保障组(大约_人):负责各组工作人员的引水和物品保管。财务人员的工作计划范本(五)一、职能发展过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。财务合同管理月总结

13、公司推出财务、合同管理月活动,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识财务、合同管理月活动的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现

14、在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对财务、合同管理月活动进行了工作布置。_、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入_实施阶段。_、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行

15、一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。_、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公司财务工作联系要求。_月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。_、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。_、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出财务工作要求,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。_、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是会计法,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,

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