上海金山区吕巷镇城管理行政执法中队

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1、上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算目 录第一部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况一、 主要职能二、 机构设置第二部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队概况一、主要

2、职能上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队主要职责为:以镇政府名义实施辖区内城市管理相对集中行政处罚权工作;参与跨区域和重大整治活动;完成属地政府和区城管执法局交办的其他任务。二、机构设置根据上述职责,上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队由三支人员队伍组成,包括:城管执法、拆违办、市容协管员。第二部分 上海市金山区吕巷镇城市管理行政执法中队2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入565.29一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、

3、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入2,773.58七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出33.28九、医疗卫生与计划生育支出12.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出3,259.07十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计3,338.87本年支出合计3,346.24用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余14.81年末结转和结余7.44总计3,353.68总计3,353.682017年度收入决算表

4、单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计3,338.87565.292,773.58208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1530.152080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199 其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101 行政单位医疗12

5、.1912.19212城乡社区支出3,251.70478.122,773.5821201城乡社区管理事务3,251.70478.122,773.582120102 一般行政管理事务217.81217.812120104 城管执法3,033.89260.312,773.58221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201 住房公积金15.5715.572210203 购房补贴27.1327.132017年度支出决算表单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,346.243,1

6、28.43217.81208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1530.152080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199 其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101 行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出3,259.073,041.26217.8121201城乡社区管理事务3,259.073,041.26217.8

7、12120102 一般行政管理事务217.81217.812120104 城管执法3,041.263,041.26221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201 住房公积金15.5715.572210203 购房补贴27.1327.132017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款565.29一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出32.2

8、832.28九、医疗卫生与计划生育支出12.1912.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出478.12478.12十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出42.7042.70二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计565.29本年支出合计565.29565.29年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计565.29总计565.29565.292017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项目合计基本支出项目支

9、出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出32.2832.2820805行政事业单位离退休31.4031.402080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.1530.152080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.251.2520811残疾人事业0.880.882081199 其他残疾人事业支出0.880.88210医疗卫生与计划生育支出12.1912.1921011行政事业单位医疗12.1912.192101101 行政单位医疗12.1912.19212城乡社区支出478.12260.31217.812121城乡社区管理事务478.12260.31217.81212102 一般行政管理事务217.81217.81212104 城管执法260.31260.31221住房保障支出42.7042.7022102住房改革支出42.7042.702210201 住房公积金15.5715.572210203 购房补贴27.1327.13合计565.29347.48217.812017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出247.59247.5930101 基本工资24.5724.5730102 津贴补

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