稽核审计部上半年工作总结和下半年工作思路

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1、稽核审计部上半年工作总结和下半年工作打算 在公司领导对内部审计工作予以高度注重和支持之下,稽核审计部根据公司经营管理状况制定了部门工作职责和审计工作筹划,拟定重点监督、审计的项目和范畴,逐渐完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐渐走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。下面总结报告一下稽核审计部上半年的工作成果、存在的困难和下半年的工作目的及打算。 一、上半年工作成果.完毕吉安南大道改造提高景观二级养护工程审核,送审金额488.0元,审减率:.00%。.完毕吉安市吉安南大道绿化带移栽补苗工程审核,送审金额295854.7元,审定金额288494.11元,审减金额760.7

2、6元,审减率2.%。.完毕吉安市科技馆及青少年活动中心幕墙工程审核,送审金额6.5元,审定金额6641670.07元,审减金额124216.47元,审减率157%。4. 完毕河东滨江排涝泵站挡土墙工程审核资料,送审金额150867.3元,审定金额13143.9元,审减金额1972346元,审减率1.%。5. 完毕体育路与体育北路交叉口维修工程工程审核,送审金额148592.05元,审定金额13475.46元,审减金额140659元,审减率9.4。6.完毕吉安市城南新区路网三期(厦荷路、秋桂路及商业街)工程审核,送审金额1710687元,审定金额14932482元,审减金额2235549元,审减

3、率3.04%。7. 完毕吉安市井冈山大道二期(吉州区段)绿化给水管道工程审核资料,送审金额592440元,审定金额40107.97元,审减金额1754292.03元,审减率9.61。8.完毕河东滨江排涝泵站亮化工程审核资料,送审金额17250.9元,审定金额为1452.54元,审减金额为4738.38元,审减率为3.%。以上为我部上半年工作成果,为公司节省资金壹仟陆佰肆伍万玖仟捌佰贰拾贰拾元整(6822.61元)。 二、存在的问题和困难从本年度的工程审计状况来看,我公司目前普遍存在的问题是: .工程管理制度不太健全,子公司及各项目部上报的文献资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的规定;

4、 2.大部分申报项目难于进行现场审计,现场管控全靠现场各级人员自律进行;3.加之目前子公司及各项目部、稽核审计部工程造价专业人员局限性,给审计工作带来了一定的难度。4.项目部和施工单位提供资料不齐全,补充资料缓慢,严重导致我部审核的质量和进度。5.材料询价难度大,给审计工作和质量带来一定的难度。三、下半年工作目的及打算下一步工作目的:1. 完毕市民广场春节景点布置工程审核。2. 完毕吉安南大道维修改造工程审核。3. 完毕吉安市阳明西路、正丙角等道路工程审核。下一步部工作打算: 1继续完善内部审计工作流程和制度,提高审计工作质量;2.高度负责、审时度势、转换思路,不断改善工作措施。.不断改善工作措施,积极发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。 稽核审计部 7月4日

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