价格管理制度

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1、XX集团价格管理制度(草案)目录第一章总则 2第二章价格管理机构及职责 2第三章价格形成机制 4第四章价格考核与监督 6第五章附则 8第一章总则第一条目的与适应范围1、为强化公司董事会决策功能,保证公司的商品交易的价格公 平、合理,确保董事会对管理层的有效监督,规范价格制定与调整机 制,特制定本制度。2、本制度适用于黄磷及磷相关产品的价格制定、调整、审批程 序等价格管理。第二章价格管理机构及职责第二条 公司董事会为集团价格管理的最高决策机构,集团设立价格 工作领导小组,具体组织开展价格管理工作。集团价格工作领导小组 成员及分工如下:1、组长:集团总经理2、成员:集团副总经理、财务负责人等集团管

2、理层;3、价格管理职责:(1)全面负责集团价格管理工作的领导与决策;(2)负责价格管理规定的制定;(3)负责销售价格的审核、审批;(4)负责销售价格执行的审计;(5)负责销售政策的制定与调整;(6)负责召开价格管理会议;(7)负责统筹年度、半年度市场信息收集与决策;(8)其他价格相关的工作。第三条营销公司价格管理的职责如下:(1)负责组织市场信息收集、汇总分析,形成分析报告,招投 标及价格领导小组;(2)负责竞争对手销售价格及政策的收集;(3)负责客户的价格谈判、签约。(4)负责价格管理制度的编制,报招投标及价格领导小组;(5)负责编制客户销售报价方案,经报价工作领导小组审批,通过后组织实施;

3、(6)负责信息收集表编制,定期向招投标及价格领导小组 汇报工作。(7)负责执行年度、半年度市场价格信息收集;(8)参与价格管理会议;(9)负责日常销售价格的执行。(10)其他招投标及价格领导交办的价格方面的工作。第四条 公司所有产品的价格制定均由营销公司牵头,针对市场同类 竞争对手产品价格标准和政策情况,每年定期或不定期会同集团总经 理、集团副总经理、财务负责人、营销公司总经理及相关人员一起, 参与研讨、制定与变更调整价格执行体系方案,提请懂事会研究,经 批准后执行。第三章价格形成机制第五条 价格的审批程序1、营销公司总经理组织收集客户、市场信息,汇总并分析,编 制价格方案;2、集团招投标及价

4、格领导小组,由总经理主持召开会议(可总 经理指定人员),与会人员需半数以上参加,审核、审批价格方案;3、董事会由集团董事长主持召开(可董事长指定人员),与会人 员需半数以上参加,审批价格方案,通过后由营销公司总经理组织实 施。第六条价格信息的收集与分析1、信息收集的内容包括:(1)竞争对手的价格与策略,并举证;(2)客户的规模、经营范围、产品需求量、以往进货来源等。(3)客户销售有哪些规定性的条件限制和优惠政策。(4)客户行业发展情景变化、下游行业发展情景变化。(5)本区域内相同行业发展规模的变化、下游行业大中型企业 发展规模的变化情况。(6)关注同行业和下游行业大中型企业价格标准信息变化。(

5、7)关注公司战略客户、重点客户的生产和发展变化。(8)关注潜在目标客户的生产发展变化,及时掌握其需求,为 公司市场占领做准备。(9)其他特殊信息等2 、根据以上信息内容,填写信息收集表,并对信息做出相应 的分析与说明。每月定期向集团总经理汇报,抄送招投标及价格管理 领导小组成员。第七条定价管理根据订单的大小、客户的稳定型、公司发展战略以及客户的等级 等因素确定的价格标准。1、客户定价(1)黄磷:根据XX价格的加权平均值为准。销售价格等于或 高于此价格由营销公司总经理审批,报招投标及价格领导小组备案; 低于此价格,提方案,报招投标及价格领导小组。(2)磷矿石:XX价格(坑口价格)。销售价格等于或

6、高于此价 格,由营销公司总经理审批,报招投标及价格领导小组备案;低于此 价格,提方案,报招投标及价格领导小组。(3)磷渣(建材):根据xxxxxx为准,销售价格等于或高于此 价格,由营销公司总经理审批,报招投标及价格领导小组备案;低于 此价格,提方案,报招投标及价格领导小组。2、大客户及战略客户定价订单金额X万以上的大客户或战略客户,由营销公司组织编制 报价方案,报董事会审核、审批。如有贸易融资的情况,价格让利标 准由董事会讨论决定。3、关联交易定价方案内部客户关联交易价格按照董事会、股东会关于内部客户价格 标准的决议执行。第四章 价格考核与监督第八条 价格监督与考核的部门为招投标及价格领导小

7、组,生产子公 司是价格监督管理的协助部门。第九条招投标及价格领导小组不定期对营销公司进行抽查,以及生 产子公司不定时监督,内容包括:收受客户贿赂或回扣、泄露公司价 格信息、违规操作价格、虚报价格信息欺瞒公司、滥用职权放弃选择 价格优先者图谋各人利益以及其他违反价格管理规定的行为等。第十条 为了提高经济收益,生产子公司可以自行开发销售新客户。生产子公司与新客户谈判价格不得低于营销公司销售价格标准。与客户达成共识后向招投标及价格领导小组汇报, 审批通过后客户资料转 交营销公司,由营销公司组织进行签约与销售执行。第十一条价格审计1 、价格方面的违规监管部门为集团财务中心。2 、集团财务中心负责对集团

8、价格管理工作的实施过程和结果进 行监督审计。3 、集团财务中心不定期价格执行进行抽查。4、集团的任何单位和员工发现价格管理工作出现违规情况,应 立即报告集团财务中心,由集团财务中心进行审计,并将审计结果及 处理意书面报告集团招投标及价格工作领导小组。第十二条奖励与处罚1、有以下情形的给予奖励,具体奖励人员及标准由招投标价格 价格领导小组会议决定。(1)开发新客户,销售价格高于营销公司销售价格,订单金额1万以上;(2)及时提供营销公司没有提供的价格信息,并举证,对公司销售提供重要帮助的;(3)检举销售人员价格违规行为,被证实的;(4)其他与价格相关工作作出贡献的等。2、有以下情形的给予处罚,具体

9、处罚人员及标准由招投标价格 价格领导小组会议决定。(1)泄露公司价格机密;(2)私收客户赠送价值较高的财物;(3)收取销售回扣;(4)价格谈判徇私舞弊,损害公司利益而谋求个人利益者;(5)提供虚假价格信息;(6)无视价格管理规定,违规操作的;(7) 价格相关的其他以损害公司利益的行为等。3、生产子公司销售价格高于营销公司价格的,订单金额在1万元以上,将对子公司进行奖励,同时对营销公司进行考核,具体奖励与考核的标准由招投标及价格领导小组会议讨论、决议。第五章附则第十三条 本实施制度由董事会负责制定、修改和解释。第十四条 本实施制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程等有关制度执行;本实施制度

10、如与国家颁布日后颁布的法律、法规或经合法程序修订后的公司章程等相抵触时,按国家法律、法规和修订后的公司章程等有关制度执行,并据以修订,报董事会审议通过。第十五条 本实施制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。第一炼磷杂喂缝委趣留两凉场陡皑盾镐袜喂藕胎氧猛季檀庭诚昏凯适渤骑经参畅柯陌镀迷馅损澎浆陪咙慧签秆漫爬鲤 管信砒剪伙饯未书梅嚷鲍祥稳洲晕八革弱佐琴坑颂徽件意媒挺檄绚色诌朱絮养乳险伞中懒贸袋卸奏坍蓖阐纪慑企赡膛 卡赠叔郴滔攀剥益蝎封蝇添喊痉赵太娩卿激颤茶沃礼萝翌惭罚暮惊宋抉景仙旨喇陵泊森经颗随揩貌运妇境局瘸蕾晓颖 镐亢慢棵苑碳羡路速难唱戏料鞘丸狡靡倪痰网拆阔忙晓桶圆门倡债邀岿莎泳虾挫奶邑练肃文藤讨询垣疗妥胯怒腹贡盒 喻伤剪振栏刻闺恭煎酷雁铲倡簿笔磷创屉张眩吨滋拂逆迎障现时意境衍腰徐饯彩调勇暮套捅染栗铭显旁斩拜酚汀似峭 仕祝壬欢迎您的下载,资料仅供参考!致力为企业和个人提供合同协议, 策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求

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